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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铁路动车减振器项目立项申请报告铁路动车减振器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58796.05平方米(折合约88.15亩),其中:净用地面积58796.05平方米(红线范围折合约88.15亩)。项目规划总建筑面积84666.31平方米,其中:规划建设主体工程59429.34平方米,计容建筑面积84666.31平方米;预计建筑工程投资7208.17万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁路动车减振器,根据市场情况,预计年产值41142.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17064.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7208.176562.16193.5817064.081.1工程费用万元7208.176562.1627587.981.1.1建筑工程费用万元7208.177208.1731.30%1.1.2设备购置及安装费万元6562.166562.1628.49%1.2工程建设其他费用万元3293.753293.7514.30%1.2.1无形资产万元1828.461828.461.3预备费万元1465.291465.291.3.1基本预备费万元808.11808.111.3.2涨价预备费万元657.18657.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元17064.0817064.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5968.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27587.9811307.6825305.4227587.9827587.9827587.981.1应收账款万元8276.393310.566621.128276.398276.398276.391.2存货万元12414.594965.849931.6712414.5912414.5912414.591.2.1原辅材料万元3724.381489.752979.503724.383724.383724.381.2.2燃料动力万元186.2274.49148.98186.22186.22186.221.2.3在产品万元5710.712284.284568.575710.715710.715710.711.2.4产成品万元2793.281117.312234.632793.282793.282793.281.3现金万元6896.992758.805517.606896.996896.996896.992流动负债万元21619.098647.6417295.2721619.0921619.0921619.092.1应付账款万元21619.098647.6417295.2721619.0921619.0921619.093流动资金万元5968.892387.564775.115968.895968.895968.894铺底流动资金万元1989.61795.851591.701989.611989.611989.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23032.97万元,其中:固定资产投资17064.08万元,占项目总投资的74.09%;流动资金5968.89万元,占项目总投资的25.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7208.17万元,占项目总投资的31.30%;设备购置费6562.16万元,占项目总投资的28.49%;其它投资3293.75万元,占项目总投资的14.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17064.08+5968.89=23032.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23032.97134.98%134.98%100.00%2项目建设投资万元17064.08100.00%100.00%74.09%2.1工程费用万元13770.3380.70%80.70%59.79%2.1.1建筑工程费万元7208.1742.24%42.24%31.30%2.1.2设备购置及安装费万元6562.1638.46%38.46%28.49%2.2工程建设其他费用万元1828.4610.72%10.72%7.94%2.2.1无形资产万元1828.4610.72%10.72%7.94%2.3预备费万元1465.298.59%8.59%6.36%2.3.1基本预备费万元808.114.74%4.74%3.51%2.3.2涨价预备费万元657.183.85%3.85%2.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17064.08100.00%100.00%74.09%5建设期间费用万元6流动资金万元5968.8934.98%34.98%25.91%7铺底流动资金万元1989.6311.66%11.66%8.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.98%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度193.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24101.5924101.5959429.3459429.345565.551.1主要生产车间14460.9514460.9535657.6035657.603450.641.2辅助生产车间7712.517712.5119017.3919017.391780.981.3其他生产车间1928.131928.133446.903446.90333.932仓储工程5113.495113.4916404.0316404.031117.262.1成品贮存1278.371278.374101.014101.01279.312.2原料仓储2659.012659.018530.108530.10580.982.3辅助材料仓库1176.101176.103772.933772.93256.973供配电工程272.72272.72272.72272.7220.903.1供配电室272.72272.72272.72272.7220.904给排水工程313.63313.63313.63313.6318.694.1给排水313.63313.63313.63313.6318.695服务性工程3238.553238.553238.553238.55220.575.1办公用房1334.931334.931334.931334.93110.795.2生活服务1903.621903.621903.621903.62112.226消防及环保工程913.61913.61913.61913.6170.006.1消防环保工程913.61913.61913.61913.6170.007项目总图工程136.36136.36136.36136.3689.697.1场地及道路硬化8587.471662.531662.537.2场区围墙1662.538587.478587.477.3安全保卫室136.36136.36136.36136.368绿化工程3014.71105.51合计34089.9584666.3184666.317208.17(四)设备方案项目计划购置设备共计178台(套),设备购置费6562.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量981843.52千瓦时,折合120.67吨标准煤。2、项目年总用水量21080.14立方米,折合1.80吨标准煤。3、“铁路动车减振器项目投资建设项目”,年用电量981843.52千瓦时,年总用水量21080.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.47吨标准煤/年。达产年综合节能量47.63吨标准煤/年,项目总节能率20.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铁路动车减振器项目”主要从事铁路动车减振器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁路动车减振器项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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