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文档简介

泓域咨询MACRO/ 竹木家具用品项目立项申请报告竹木家具用品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25799.56平方米(折合约38.68亩),其中:净用地面积25799.56平方米(红线范围折合约38.68亩)。项目规划总建筑面积38183.35平方米,其中:规划建设主体工程27455.82平方米,计容建筑面积38183.35平方米;预计建筑工程投资3185.40万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹木家具用品,根据市场情况,预计年产值16240.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6463.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3185.402114.70167.096463.041.1工程费用万元3185.402114.7011971.921.1.1建筑工程费用万元3185.403185.4038.01%1.1.2设备购置及安装费万元2114.702114.7025.23%1.2工程建设其他费用万元1162.941162.9413.88%1.2.1无形资产万元468.86468.861.3预备费万元694.08694.081.3.1基本预备费万元414.58414.581.3.2涨价预备费万元279.50279.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元6463.046463.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1918.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11971.926678.677930.0311971.9211971.9211971.921.1应收账款万元3591.582334.522693.683591.583591.583591.581.2存货万元5387.363501.794040.525387.365387.365387.361.2.1原辅材料万元1616.211050.541212.161616.211616.211616.211.2.2燃料动力万元80.8152.5360.6180.8180.8180.811.2.3在产品万元2478.191610.821858.642478.192478.192478.191.2.4产成品万元1212.16787.90909.121212.161212.161212.161.3现金万元2992.981945.442244.742992.982992.982992.982流动负债万元10053.626534.857540.2210053.6210053.6210053.622.1应付账款万元10053.626534.857540.2210053.6210053.6210053.623流动资金万元1918.301246.891438.721918.301918.301918.304铺底流动资金万元639.43415.63479.57639.43639.43639.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8381.34万元,其中:固定资产投资6463.04万元,占项目总投资的77.11%;流动资金1918.30万元,占项目总投资的22.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3185.40万元,占项目总投资的38.01%;设备购置费2114.70万元,占项目总投资的25.23%;其它投资1162.94万元,占项目总投资的13.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6463.04+1918.30=8381.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8381.34129.68%129.68%100.00%2项目建设投资万元6463.04100.00%100.00%77.11%2.1工程费用万元5300.1082.01%82.01%63.24%2.1.1建筑工程费万元3185.4049.29%49.29%38.01%2.1.2设备购置及安装费万元2114.7032.72%32.72%25.23%2.2工程建设其他费用万元468.867.25%7.25%5.59%2.2.1无形资产万元468.867.25%7.25%5.59%2.3预备费万元694.0810.74%10.74%8.28%2.3.1基本预备费万元414.586.41%6.41%4.95%2.3.2涨价预备费万元279.504.32%4.32%3.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6463.04100.00%100.00%77.11%5建设期间费用万元6流动资金万元1918.3029.68%29.68%22.89%7铺底流动资金万元639.439.89%9.89%7.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.20%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度167.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11527.8611527.8627455.8227455.822519.521.1主要生产车间6916.726916.7216473.4916473.491562.101.2辅助生产车间3688.923688.928785.868785.86806.251.3其他生产车间922.23922.231592.441592.44151.172仓储工程2445.802445.806972.896972.89465.362.1成品贮存611.45611.451743.221743.22116.342.2原料仓储1271.821271.823625.903625.90241.992.3辅助材料仓库562.53562.531603.761603.76107.033供配电工程130.44130.44130.44130.449.793.1供配电室130.44130.44130.44130.449.794给排水工程150.01150.01150.01150.018.764.1给排水150.01150.01150.01150.018.765服务性工程1549.011549.011549.011549.01103.385.1办公用房627.41627.41627.41627.4149.025.2生活服务921.60921.60921.60921.6057.196消防及环保工程436.98436.98436.98436.9832.816.1消防环保工程436.98436.98436.98436.9832.817项目总图工程65.2265.2265.2265.22-1.537.1场地及道路硬化4116.44936.09936.097.2场区围墙936.094116.444116.447.3安全保卫室65.2265.2265.2265.228绿化工程1351.6947.31合计16305.3238183.3538183.353185.40(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2114.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量691611.00千瓦时,折合85.00吨标准煤。2、项目年总用水量15245.61立方米,折合1.30吨标准煤。3、“竹木家具用品项目投资建设项目”,年用电量691611.00千瓦时,年总用水量15245.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.30吨标准煤/年。达产年综合节能量22.94吨标准煤/年,项目总节能率22.26%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“竹木家具用品项目”主要从事竹木家具用品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹木家具用品项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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