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泓域咨询MACRO/ 铝合金梯具项目立项申请报告铝合金梯具项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7677.17平方米(折合约11.51亩),其中:净用地面积7677.17平方米(红线范围折合约11.51亩)。项目规划总建筑面积12129.93平方米,其中:规划建设主体工程8250.04平方米,计容建筑面积12129.93平方米;预计建筑工程投资969.69万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝合金梯具,根据市场情况,预计年产值3013.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2093.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元969.69641.21181.912093.781.1工程费用万元969.69641.212045.681.1.1建筑工程费用万元969.69969.6938.19%1.1.2设备购置及安装费万元641.21641.2125.26%1.2工程建设其他费用万元482.88482.8819.02%1.2.1无形资产万元287.46287.461.3预备费万元195.42195.421.3.1基本预备费万元108.16108.161.3.2涨价预备费万元87.2687.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元2093.782093.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金445.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2045.68896.751713.092045.682045.682045.681.1应收账款万元613.70276.17460.28613.70613.70613.701.2存货万元920.56414.25690.42920.56920.56920.561.2.1原辅材料万元276.17124.28207.13276.17276.17276.171.2.2燃料动力万元13.816.2110.3613.8113.8113.811.2.3在产品万元423.46190.56317.59423.46423.46423.461.2.4产成品万元207.1393.21155.34207.13207.13207.131.3现金万元511.42230.14383.56511.42511.42511.422流动负债万元1600.61720.271200.461600.611600.611600.612.1应付账款万元1600.61720.271200.461600.611600.611600.613流动资金万元445.07200.28333.80445.07445.07445.074铺底流动资金万元148.3666.76111.27148.36148.36148.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2538.85万元,其中:固定资产投资2093.78万元,占项目总投资的82.47%;流动资金445.07万元,占项目总投资的17.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资969.69万元,占项目总投资的38.19%;设备购置费641.21万元,占项目总投资的25.26%;其它投资482.88万元,占项目总投资的19.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2093.78+445.07=2538.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2538.85121.26%121.26%100.00%2项目建设投资万元2093.78100.00%100.00%82.47%2.1工程费用万元1610.9076.94%76.94%63.45%2.1.1建筑工程费万元969.6946.31%46.31%38.19%2.1.2设备购置及安装费万元641.2130.62%30.62%25.26%2.2工程建设其他费用万元287.4613.73%13.73%11.32%2.2.1无形资产万元287.4613.73%13.73%11.32%2.3预备费万元195.429.33%9.33%7.70%2.3.1基本预备费万元108.165.17%5.17%4.26%2.3.2涨价预备费万元87.264.17%4.17%3.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2093.78100.00%100.00%82.47%5建设期间费用万元6流动资金万元445.0721.26%21.26%17.53%7铺底流动资金万元148.367.09%7.09%5.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.77%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度181.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4004.064004.068250.048250.04725.481.1主要生产车间2402.442402.444950.024950.02449.801.2辅助生产车间1281.301281.302640.012640.01232.151.3其他生产车间320.32320.32478.50478.5043.532仓储工程849.52849.522521.932521.93161.292.1成品贮存212.38212.38630.48630.4840.322.2原料仓储441.75441.751311.401311.4083.872.3辅助材料仓库195.39195.39580.04580.0437.103供配电工程45.3145.3145.3145.313.263.1供配电室45.3145.3145.3145.313.264给排水工程52.1052.1052.1052.102.924.1给排水52.1052.1052.1052.102.925服务性工程538.03538.03538.03538.0334.415.1办公用房250.63250.63250.63250.6316.245.2生活服务287.40287.40287.40287.4016.566消防及环保工程151.78151.78151.78151.7810.926.1消防环保工程151.78151.78151.78151.7810.927项目总图工程22.6522.6522.6522.6512.157.1场地及道路硬化1438.17298.88298.887.2场区围墙298.881438.171438.177.3安全保卫室22.6522.6522.6522.658绿化工程550.2219.26合计5663.4512129.9312129.93969.69(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费641.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量552637.87千瓦时,折合67.92吨标准煤。2、项目年总用水量1780.60立方米,折合0.15吨标准煤。3、“铝合金梯具项目投资建设项目”,年用电量552637.87千瓦时,年总用水量1780.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.07吨标准煤/年。达产年综合节能量27.80吨标准煤/年,项目总节能率28.61%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“铝合金梯具项目”主要从事铝合金梯具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝合金梯具项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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