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文档简介

泓域咨询MACRO/ 软胶囊产品项目立项申请报告软胶囊产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38365.84平方米(折合约57.52亩),其中:净用地面积38365.84平方米(红线范围折合约57.52亩)。项目规划总建筑面积48724.62平方米,其中:规划建设主体工程31981.82平方米,计容建筑面积48724.62平方米;预计建筑工程投资3737.08万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为软胶囊产品,根据市场情况,预计年产值35742.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11353.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3737.083499.51197.3911353.871.1工程费用万元3737.083499.5127419.251.1.1建筑工程费用万元3737.083737.0824.93%1.1.2设备购置及安装费万元3499.513499.5123.34%1.2工程建设其他费用万元4117.284117.2827.46%1.2.1无形资产万元2375.102375.101.3预备费万元1742.181742.181.3.1基本预备费万元762.85762.851.3.2涨价预备费万元979.33979.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元11353.8711353.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3638.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27419.2512248.3519854.9327419.2527419.2527419.251.1应收账款万元8225.774524.186169.338225.778225.778225.771.2存货万元12338.666786.269254.0012338.6612338.6612338.661.2.1原辅材料万元3701.602035.882776.203701.603701.603701.601.2.2燃料动力万元185.08101.79138.81185.08185.08185.081.2.3在产品万元5675.783121.684256.845675.785675.785675.781.2.4产成品万元2776.201526.912082.152776.202776.202776.201.3现金万元6854.813770.155141.116854.816854.816854.812流动负债万元23781.1713079.6417835.8823781.1723781.1723781.172.1应付账款万元23781.1713079.6417835.8823781.1723781.1723781.173流动资金万元3638.082000.942728.563638.083638.083638.084铺底流动资金万元1212.68666.98909.521212.681212.681212.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14991.95万元,其中:固定资产投资11353.87万元,占项目总投资的75.73%;流动资金3638.08万元,占项目总投资的24.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3737.08万元,占项目总投资的24.93%;设备购置费3499.51万元,占项目总投资的23.34%;其它投资4117.28万元,占项目总投资的27.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11353.87+3638.08=14991.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14991.95132.04%132.04%100.00%2项目建设投资万元11353.87100.00%100.00%75.73%2.1工程费用万元7236.5963.74%63.74%48.27%2.1.1建筑工程费万元3737.0832.91%32.91%24.93%2.1.2设备购置及安装费万元3499.5130.82%30.82%23.34%2.2工程建设其他费用万元2375.1020.92%20.92%15.84%2.2.1无形资产万元2375.1020.92%20.92%15.84%2.3预备费万元1742.1815.34%15.34%11.62%2.3.1基本预备费万元762.856.72%6.72%5.09%2.3.2涨价预备费万元979.338.63%8.63%6.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11353.87100.00%100.00%75.73%5建设期间费用万元6流动资金万元3638.0832.04%32.04%24.27%7铺底流动资金万元1212.6910.68%10.68%8.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.06%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度197.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14663.5814663.5831981.8231981.822698.241.1主要生产车间8798.158798.1519189.0919189.091672.911.2辅助生产车间4692.354692.3510234.1810234.18863.441.3其他生产车间1173.091173.091854.951854.95161.892仓储工程3111.093111.0910882.8210882.82667.752.1成品贮存777.77777.772720.702720.70166.942.2原料仓储1617.771617.775659.075659.07347.232.3辅助材料仓库715.55715.552503.052503.05153.583供配电工程165.92165.92165.92165.9211.453.1供配电室165.92165.92165.92165.9211.454给排水工程190.81190.81190.81190.8110.244.1给排水190.81190.81190.81190.8110.245服务性工程1970.351970.351970.351970.35120.905.1办公用房892.88892.88892.88892.8851.635.2生活服务1077.471077.471077.471077.4759.536消防及环保工程555.85555.85555.85555.8538.376.1消防环保工程555.85555.85555.85555.8538.377项目总图工程82.9682.9682.9682.96109.467.1场地及道路硬化5347.261210.701210.707.2场区围墙1210.705347.265347.267.3安全保卫室82.9682.9682.9682.968绿化工程2304.7780.67合计20740.5748724.6248724.623737.08(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费3499.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1234159.49千瓦时,折合151.68吨标准煤。2、项目年总用水量22964.35立方米,折合1.96吨标准煤。3、“软胶囊产品项目投资建设项目”,年用电量1234159.49千瓦时,年总用水量22964.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.64吨标准煤/年。达产年综合节能量45.89吨标准煤/年,项目总节能率20.86%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“软胶囊产品项目”主要从事软胶囊产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性软胶囊产品项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中

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