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泓域咨询MACRO/ 儿童安全座椅项目简介及立项备案申请儿童安全座椅项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车儿童安全座椅也称儿童约束系统 CRS(Child Restraint System),是一种专为不同年龄(或体重)儿童设计、安装在汽车内、能有效提高儿童乘车安全性的座椅。欧洲法规ECE R44/03对儿童安全座椅的定义是:能够固定到机动车辆上,由带有卡扣的安全带组件或柔韧性部件、调节机构、附件等组成的儿童安全防护系统。可与附加装置如可携式童床、婴儿提篮、辅助性座椅或碰撞防护物等组合而成。在汽车发生碰撞或突然减速的情况下,减缓对儿童的冲击力和限制儿童的身体移动来减少对他们的伤害,确保孩子的乘车安全。.二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45255.95平方米(折合约67.85亩),其中:净用地面积45255.95平方米(红线范围折合约67.85亩)。项目规划总建筑面积55212.26平方米,其中:规划建设主体工程34207.80平方米,计容建筑面积55212.26平方米;预计建筑工程投资3995.65万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为儿童安全座椅,根据市场情况,预计年产值28874.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12298.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3995.655751.24181.2612298.491.1工程费用万元3995.655751.2420115.681.1.1建筑工程费用万元3995.653995.6524.47%1.1.2设备购置及安装费万元5751.245751.2435.22%1.2工程建设其他费用万元2551.602551.6015.63%1.2.1无形资产万元1194.421194.421.3预备费万元1357.181357.181.3.1基本预备费万元777.66777.661.3.2涨价预备费万元579.52579.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元12298.4912298.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4028.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20115.6811212.2617282.4820115.6820115.6820115.681.1应收账款万元6034.703620.824526.036034.706034.706034.701.2存货万元9052.065431.236789.049052.069052.069052.061.2.1原辅材料万元2715.621629.372036.712715.622715.622715.621.2.2燃料动力万元135.7881.47101.84135.78135.78135.781.2.3在产品万元4163.952498.373122.964163.954163.954163.951.2.4产成品万元2036.711222.031527.542036.712036.712036.711.3现金万元5028.923017.353771.695028.925028.925028.922流动负债万元16086.759652.0512065.0616086.7516086.7516086.752.1应付账款万元16086.759652.0512065.0616086.7516086.7516086.753流动资金万元4028.932417.363021.704028.934028.934028.934铺底流动资金万元1342.96805.791007.231342.961342.961342.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16327.42万元,其中:固定资产投资12298.49万元,占项目总投资的75.32%;流动资金4028.93万元,占项目总投资的24.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3995.65万元,占项目总投资的24.47%;设备购置费5751.24万元,占项目总投资的35.22%;其它投资2551.60万元,占项目总投资的15.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12298.49+4028.93=16327.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16327.42132.76%132.76%100.00%2项目建设投资万元12298.49100.00%100.00%75.32%2.1工程费用万元9746.8979.25%79.25%59.70%2.1.1建筑工程费万元3995.6532.49%32.49%24.47%2.1.2设备购置及安装费万元5751.2446.76%46.76%35.22%2.2工程建设其他费用万元1194.429.71%9.71%7.32%2.2.1无形资产万元1194.429.71%9.71%7.32%2.3预备费万元1357.1811.04%11.04%8.31%2.3.1基本预备费万元777.666.32%6.32%4.76%2.3.2涨价预备费万元579.524.71%4.71%3.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12298.49100.00%100.00%75.32%5建设期间费用万元6流动资金万元4028.9332.76%32.76%24.68%7铺底流动资金万元1342.9810.92%10.92%8.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.66%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度181.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19408.7519408.7534207.8034207.802723.141.1主要生产车间11645.2511645.2520524.6820524.681688.351.2辅助生产车间6210.806210.8010946.5010946.50871.401.3其他生产车间1552.701552.701984.051984.05163.392仓储工程4117.844117.8413652.9013652.90790.442.1成品贮存1029.461029.463413.223413.22197.612.2原料仓储2141.282141.287099.517099.51411.032.3辅助材料仓库947.10947.103140.173140.17181.803供配电工程219.62219.62219.62219.6214.303.1供配电室219.62219.62219.62219.6214.304给排水工程252.56252.56252.56252.5612.794.1给排水252.56252.56252.56252.5612.795服务性工程2607.962607.962607.962607.96150.995.1办公用房1051.531051.531051.531051.5363.205.2生活服务1556.431556.431556.431556.4370.486消防及环保工程735.72735.72735.72735.7247.926.1消防环保工程735.72735.72735.72735.7247.927项目总图工程109.81109.81109.81109.81142.517.1场地及道路硬化7589.751431.381431.387.2场区围墙1431.387589.757589.757.3安全保卫室109.81109.81109.81109.818绿化工程3244.56113.56合计27452.2655212.2655212.263995.65(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费5751.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量445885.68千瓦时,折合54.80吨标准煤。2、项目年总用水量26616.55立方米,折合2.27吨标准煤。3、“儿童安全座椅项目投资建设项目”,年用电量445885.68千瓦时,年总用水量26616.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.07吨标准煤/年。达产年综合节能量19.02吨标准煤/年,项目总节能率27.03%,能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“儿童安全座椅项目”主要从事儿童安全座椅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性儿童安全座椅项目选址于某某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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