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泓域咨询MACRO/ 铝塑复合膜项目立项申请报告铝塑复合膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31555.77平方米(折合约47.31亩),其中:净用地面积31555.77平方米(红线范围折合约47.31亩)。项目规划总建筑面积45124.75平方米,其中:规划建设主体工程31707.40平方米,计容建筑面积45124.75平方米;预计建筑工程投资3999.97万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝塑复合膜,根据市场情况,预计年产值15974.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9109.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3999.974009.90192.559109.541.1工程费用万元3999.974009.9011346.571.1.1建筑工程费用万元3999.973999.9735.57%1.1.2设备购置及安装费万元4009.904009.9035.65%1.2工程建设其他费用万元1099.671099.679.78%1.2.1无形资产万元582.94582.941.3预备费万元516.73516.731.3.1基本预备费万元277.97277.971.3.2涨价预备费万元238.76238.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元9109.549109.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2137.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11346.576334.429109.6111346.5711346.5711346.571.1应收账款万元3403.971872.182552.983403.973403.973403.971.2存货万元5105.962808.283829.475105.965105.965105.961.2.1原辅材料万元1531.79842.481148.841531.791531.791531.791.2.2燃料动力万元76.5942.1257.4476.5976.5976.591.2.3在产品万元2348.741291.811761.562348.742348.742348.741.2.4产成品万元1148.84631.86861.631148.841148.841148.841.3现金万元2836.641560.152127.482836.642836.642836.642流动负债万元9209.315065.126906.989209.319209.319209.312.1应付账款万元9209.315065.126906.989209.319209.319209.313流动资金万元2137.261175.491602.952137.262137.262137.264铺底流动资金万元712.41391.83534.31712.41712.41712.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11246.80万元,其中:固定资产投资9109.54万元,占项目总投资的81.00%;流动资金2137.26万元,占项目总投资的19.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3999.97万元,占项目总投资的35.57%;设备购置费4009.90万元,占项目总投资的35.65%;其它投资1099.67万元,占项目总投资的9.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9109.54+2137.26=11246.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11246.80123.46%123.46%100.00%2项目建设投资万元9109.54100.00%100.00%81.00%2.1工程费用万元8009.8787.93%87.93%71.22%2.1.1建筑工程费万元3999.9743.91%43.91%35.57%2.1.2设备购置及安装费万元4009.9044.02%44.02%35.65%2.2工程建设其他费用万元582.946.40%6.40%5.18%2.2.1无形资产万元582.946.40%6.40%5.18%2.3预备费万元516.735.67%5.67%4.59%2.3.1基本预备费万元277.973.05%3.05%2.47%2.3.2涨价预备费万元238.762.62%2.62%2.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9109.54100.00%100.00%81.00%5建设期间费用万元6流动资金万元2137.2623.46%23.46%19.00%7铺底流动资金万元712.427.82%7.82%6.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.05%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度192.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14289.5114289.5131707.4031707.403091.691.1主要生产车间8573.718573.7119024.4419024.441916.851.2辅助生产车间4572.644572.6410146.3710146.37989.341.3其他生产车间1143.161143.161839.031839.03185.502仓储工程3031.723031.728721.288721.28618.462.1成品贮存757.93757.932180.322180.32154.622.2原料仓储1576.491576.494535.074535.07321.602.3辅助材料仓库697.30697.302005.892005.89142.253供配电工程161.69161.69161.69161.6912.903.1供配电室161.69161.69161.69161.6912.904给排水工程185.95185.95185.95185.9511.544.1给排水185.95185.95185.95185.9511.545服务性工程1920.091920.091920.091920.09136.165.1办公用房882.40882.40882.40882.4081.635.2生活服务1037.691037.691037.691037.6957.006消防及环保工程541.67541.67541.67541.6743.216.1消防环保工程541.67541.67541.67541.6743.217项目总图工程80.8580.8580.8580.859.777.1场地及道路硬化5564.59818.86818.867.2场区围墙818.865564.595564.597.3安全保卫室80.8580.8580.8580.858绿化工程2178.2076.24合计20211.4745124.7545124.753999.97(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费4009.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量995268.91千瓦时,折合122.32吨标准煤。2、项目年总用水量8476.77立方米,折合0.72吨标准煤。3、“铝塑复合膜项目投资建设项目”,年用电量995268.91千瓦时,年总用水量8476.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.04吨标准煤/年。达产年综合节能量45.51吨标准煤/年,项目总节能率27.05%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铝塑复合膜项目”主要从事铝塑复合膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝塑复合膜项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境

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