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泓域咨询MACRO/ 新型装饰板材项目立项申请报告新型装饰板材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15227.61平方米(折合约22.83亩),其中:净用地面积15227.61平方米(红线范围折合约22.83亩)。项目规划总建筑面积18882.24平方米,其中:规划建设主体工程13429.73平方米,计容建筑面积18882.24平方米;预计建筑工程投资1612.95万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型装饰板材,根据市场情况,预计年产值12238.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4216.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1612.951199.21184.714216.931.1工程费用万元1612.951199.219728.351.1.1建筑工程费用万元1612.951612.9526.91%1.1.2设备购置及安装费万元1199.211199.2120.01%1.2工程建设其他费用万元1404.771404.7723.44%1.2.1无形资产万元707.16707.161.3预备费万元697.61697.611.3.1基本预备费万元340.89340.891.3.2涨价预备费万元356.72356.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元4216.934216.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1777.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9728.353075.127381.179728.359728.359728.351.1应收账款万元2918.511167.402334.802918.512918.512918.511.2存货万元4377.761751.103502.214377.764377.764377.761.2.1原辅材料万元1313.33525.331050.661313.331313.331313.331.2.2燃料动力万元65.6726.2752.5365.6765.6765.671.2.3在产品万元2013.77805.511611.022013.772013.772013.771.2.4产成品万元985.00394.00788.00985.00985.00985.001.3现金万元2432.09972.841945.672432.092432.092432.092流动负债万元7951.093180.446360.877951.097951.097951.092.1应付账款万元7951.093180.446360.877951.097951.097951.093流动资金万元1777.26710.901421.811777.261777.261777.264铺底流动资金万元592.41236.97473.94592.41592.41592.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5994.19万元,其中:固定资产投资4216.93万元,占项目总投资的70.35%;流动资金1777.26万元,占项目总投资的29.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1612.95万元,占项目总投资的26.91%;设备购置费1199.21万元,占项目总投资的20.01%;其它投资1404.77万元,占项目总投资的23.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4216.93+1777.26=5994.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5994.19142.15%142.15%100.00%2项目建设投资万元4216.93100.00%100.00%70.35%2.1工程费用万元2812.1666.69%66.69%46.91%2.1.1建筑工程费万元1612.9538.25%38.25%26.91%2.1.2设备购置及安装费万元1199.2128.44%28.44%20.01%2.2工程建设其他费用万元707.1616.77%16.77%11.80%2.2.1无形资产万元707.1616.77%16.77%11.80%2.3预备费万元697.6116.54%16.54%11.64%2.3.1基本预备费万元340.898.08%8.08%5.69%2.3.2涨价预备费万元356.728.46%8.46%5.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4216.93100.00%100.00%70.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1777.2642.15%42.15%29.65%7铺底流动资金万元592.4214.05%14.05%9.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.87%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度184.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7522.157522.1513429.7313429.731261.911.1主要生产车间4513.294513.298057.848057.84782.381.2辅助生产车间2407.092407.094297.514297.51403.811.3其他生产车间601.77601.77778.92778.9275.712仓储工程1595.931595.933544.133544.13242.202.1成品贮存398.98398.98886.03886.0360.552.2原料仓储829.88829.881842.951842.95125.942.3辅助材料仓库367.06367.06815.15815.1555.713供配电工程85.1285.1285.1285.126.543.1供配电室85.1285.1285.1285.126.544给排水工程97.8897.8897.8897.885.854.1给排水97.8897.8897.8897.885.855服务性工程1010.761010.761010.761010.7669.075.1办公用房574.00574.00574.00574.0034.495.2生活服务436.76436.76436.76436.7633.586消防及环保工程285.14285.14285.14285.1421.926.1消防环保工程285.14285.14285.14285.1421.927项目总图工程42.5642.5642.5642.56-35.047.1场地及道路硬化2953.13437.50437.507.2场区围墙437.502953.132953.137.3安全保卫室42.5642.5642.5642.568绿化工程1157.2340.50合计10639.5318882.2418882.241612.95(四)设备方案项目计划购置设备共计48台(套),设备购置费1199.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1229114.80千瓦时,折合151.06吨标准煤。2、项目年总用水量5729.89立方米,折合0.49吨标准煤。3、“新型装饰板材项目投资建设项目”,年用电量1229114.80千瓦时,年总用水量5729.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.55吨标准煤/年。达产年综合节能量56.05吨标准煤/年,项目总节能率23.90%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“新型装饰板材项目”主要从事新型装饰板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型装饰板材项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,

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