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文档简介

泓域咨询MACRO/ 橡胶减速带项目立项申请报告橡胶减速带项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45942.96平方米(折合约68.88亩),其中:净用地面积45942.96平方米(红线范围折合约68.88亩)。项目规划总建筑面积47780.68平方米,其中:规划建设主体工程31940.25平方米,计容建筑面积47780.68平方米;预计建筑工程投资3773.16万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为橡胶减速带,根据市场情况,预计年产值18219.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12354.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3773.165642.80179.3612354.321.1工程费用万元3773.165642.8011283.731.1.1建筑工程费用万元3773.163773.1625.93%1.1.2设备购置及安装费万元5642.805642.8038.78%1.2工程建设其他费用万元2938.362938.3620.20%1.2.1无形资产万元1286.581286.581.3预备费万元1651.781651.781.3.1基本预备费万元700.42700.421.3.2涨价预备费万元951.36951.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元12354.3212354.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2194.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11283.735694.158389.4611283.7311283.7311283.731.1应收账款万元3385.121523.302538.843385.123385.123385.121.2存货万元5077.682284.963808.265077.685077.685077.681.2.1原辅材料万元1523.30685.491142.481523.301523.301523.301.2.2燃料动力万元76.1734.2757.1276.1776.1776.171.2.3在产品万元2335.731051.081751.802335.732335.732335.731.2.4产成品万元1142.48514.12856.861142.481142.481142.481.3现金万元2820.931269.422115.702820.932820.932820.932流动负债万元9088.794089.966816.599088.799088.799088.792.1应付账款万元9088.794089.966816.599088.799088.799088.793流动资金万元2194.94987.721646.202194.942194.942194.944铺底流动资金万元731.64329.24548.73731.64731.64731.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14549.26万元,其中:固定资产投资12354.32万元,占项目总投资的84.91%;流动资金2194.94万元,占项目总投资的15.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3773.16万元,占项目总投资的25.93%;设备购置费5642.80万元,占项目总投资的38.78%;其它投资2938.36万元,占项目总投资的20.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12354.32+2194.94=14549.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14549.26117.77%117.77%100.00%2项目建设投资万元12354.32100.00%100.00%84.91%2.1工程费用万元9415.9676.22%76.22%64.72%2.1.1建筑工程费万元3773.1630.54%30.54%25.93%2.1.2设备购置及安装费万元5642.8045.67%45.67%38.78%2.2工程建设其他费用万元1286.5810.41%10.41%8.84%2.2.1无形资产万元1286.5810.41%10.41%8.84%2.3预备费万元1651.7813.37%13.37%11.35%2.3.1基本预备费万元700.425.67%5.67%4.81%2.3.2涨价预备费万元951.367.70%7.70%6.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12354.32100.00%100.00%84.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2194.9417.77%17.77%15.09%7铺底流动资金万元731.655.92%5.92%5.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.65%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度179.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17101.6017101.6031940.2531940.252774.491.1主要生产车间10260.9610260.9619164.1519164.151720.181.2辅助生产车间5472.515472.5110220.8810220.88887.841.3其他生产车间1368.131368.131852.531852.53166.472仓储工程3628.353628.3510296.2810296.28650.462.1成品贮存907.09907.092574.072574.07162.622.2原料仓储1886.741886.745354.075354.07338.242.3辅助材料仓库834.52834.522368.142368.14149.613供配电工程193.51193.51193.51193.5113.753.1供配电室193.51193.51193.51193.5113.754给排水工程222.54222.54222.54222.5412.304.1给排水222.54222.54222.54222.5412.305服务性工程2297.952297.952297.952297.95145.175.1办公用房1145.651145.651145.651145.6580.175.2生活服务1152.301152.301152.301152.3075.306消防及环保工程648.26648.26648.26648.2646.076.1消防环保工程648.26648.26648.26648.2646.077项目总图工程96.7696.7696.7696.7656.457.1场地及道路硬化6395.981441.691441.697.2场区围墙1441.696395.986395.987.3安全保卫室96.7696.7696.7696.768绿化工程2127.8074.47合计24188.9747780.6847780.683773.16(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费5642.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量628470.98千瓦时,折合77.24吨标准煤。2、项目年总用水量10806.27立方米,折合0.92吨标准煤。3、“橡胶减速带项目投资建设项目”,年用电量628470.98千瓦时,年总用水量10806.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.16吨标准煤/年。达产年综合节能量30.40吨标准煤/年,项目总节能率24.95%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“橡胶减速带项目”主要从事橡胶减速带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性橡胶减速带项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此

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