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泓域咨询MACRO/ 涤纶丝项目立项申请报告涤纶丝项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10018.34平方米(折合约15.02亩),其中:净用地面积10018.34平方米(红线范围折合约15.02亩)。项目规划总建筑面积15127.69平方米,其中:规划建设主体工程9540.57平方米,计容建筑面积15127.69平方米;预计建筑工程投资1329.73万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为涤纶丝,根据市场情况,预计年产值8933.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2679.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1329.731145.83178.422679.871.1工程费用万元1329.731145.836643.631.1.1建筑工程费用万元1329.731329.7336.19%1.1.2设备购置及安装费万元1145.831145.8331.18%1.2工程建设其他费用万元204.31204.315.56%1.2.1无形资产万元108.03108.031.3预备费万元96.2896.281.3.1基本预备费万元57.6357.631.3.2涨价预备费万元38.6538.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元2679.872679.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金994.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6643.632791.834185.046643.636643.636643.631.1应收账款万元1993.09896.891395.161993.091993.091993.091.2存货万元2989.631345.342092.742989.632989.632989.631.2.1原辅材料万元896.89403.60627.82896.89896.89896.891.2.2燃料动力万元44.8420.1831.3944.8444.8444.841.2.3在产品万元1375.23618.85962.661375.231375.231375.231.2.4产成品万元672.67302.70470.87672.67672.67672.671.3现金万元1660.91747.411162.641660.911660.911660.912流动负债万元5648.962542.033954.275648.965648.965648.962.1应付账款万元5648.962542.033954.275648.965648.965648.963流动资金万元994.67447.60696.27994.67994.67994.674铺底流动资金万元331.55149.20232.09331.55331.55331.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3674.54万元,其中:固定资产投资2679.87万元,占项目总投资的72.93%;流动资金994.67万元,占项目总投资的27.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1329.73万元,占项目总投资的36.19%;设备购置费1145.83万元,占项目总投资的31.18%;其它投资204.31万元,占项目总投资的5.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2679.87+994.67=3674.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3674.54137.12%137.12%100.00%2项目建设投资万元2679.87100.00%100.00%72.93%2.1工程费用万元2475.5692.38%92.38%67.37%2.1.1建筑工程费万元1329.7349.62%49.62%36.19%2.1.2设备购置及安装费万元1145.8342.76%42.76%31.18%2.2工程建设其他费用万元108.034.03%4.03%2.94%2.2.1无形资产万元108.034.03%4.03%2.94%2.3预备费万元96.283.59%3.59%2.62%2.3.1基本预备费万元57.632.15%2.15%1.57%2.3.2涨价预备费万元38.651.44%1.44%1.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2679.87100.00%100.00%72.93%5建设期间费用万元6流动资金万元994.6737.12%37.12%27.07%7铺底流动资金万元331.5612.37%12.37%9.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.16%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度178.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3623.643623.649540.579540.57922.481.1主要生产车间2174.182174.185724.345724.34571.941.2辅助生产车间1159.561159.563052.983052.98295.191.3其他生产车间289.89289.89553.35553.3555.352仓储工程768.81768.813631.633631.63255.382.1成品贮存192.20192.20907.91907.9163.842.2原料仓储399.78399.781888.451888.45132.802.3辅助材料仓库176.83176.83835.27835.2758.743供配电工程41.0041.0041.0041.003.243.1供配电室41.0041.0041.0041.003.244给排水工程47.1547.1547.1547.152.904.1给排水47.1547.1547.1547.152.905服务性工程486.91486.91486.91486.9134.245.1办公用房284.11284.11284.11284.1116.275.2生活服务202.80202.80202.80202.8015.196消防及环保工程137.36137.36137.36137.3610.876.1消防环保工程137.36137.36137.36137.3610.877项目总图工程20.5020.5020.5020.5081.257.1场地及道路硬化1412.28233.38233.387.2场区围墙233.381412.281412.287.3安全保卫室20.5020.5020.5020.508绿化工程553.3019.37合计5125.3815127.6915127.691329.73(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1145.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量1045959.93千瓦时,折合128.55吨标准煤。2、项目年总用水量5646.14立方米,折合0.48吨标准煤。3、“涤纶丝项目投资建设项目”,年用电量1045959.93千瓦时,年总用水量5646.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.03吨标准煤/年。达产年综合节能量43.01吨标准煤/年,项目总节能率29.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“涤纶丝项目”主要从事涤纶丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性涤纶丝项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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