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文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢绞线项目立项申请报告钢绞线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45089.20平方米(折合约67.60亩),其中:净用地面积45089.20平方米(红线范围折合约67.60亩)。项目规划总建筑面积60870.42平方米,其中:规划建设主体工程37540.22平方米,计容建筑面积60870.42平方米;预计建筑工程投资4803.27万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢绞线,根据市场情况,预计年产值37154.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12032.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4803.274484.82178.0012032.801.1工程费用万元4803.274484.8227874.851.1.1建筑工程费用万元4803.274803.2729.08%1.1.2设备购置及安装费万元4484.824484.8227.15%1.2工程建设其他费用万元2744.712744.7116.61%1.2.1无形资产万元1294.361294.361.3预备费万元1450.351450.351.3.1基本预备费万元766.20766.201.3.2涨价预备费万元684.15684.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元12032.8012032.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4487.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27874.8513152.9120347.7427874.8527874.8527874.851.1应收账款万元8362.454599.356689.968362.458362.458362.451.2存货万元12543.686899.0310034.9512543.6812543.6812543.681.2.1原辅材料万元3763.102069.713010.483763.103763.103763.101.2.2燃料动力万元188.16103.49150.52188.16188.16188.161.2.3在产品万元5770.093173.554616.075770.095770.095770.091.2.4产成品万元2822.331552.282257.862822.332822.332822.331.3现金万元6968.713832.795574.976968.716968.716968.712流动负债万元23387.4112863.0818709.9323387.4123387.4123387.412.1应付账款万元23387.4112863.0818709.9323387.4123387.4123387.413流动资金万元4487.442468.093589.954487.444487.444487.444铺底流动资金万元1495.80822.701196.651495.801495.801495.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16520.24万元,其中:固定资产投资12032.80万元,占项目总投资的72.84%;流动资金4487.44万元,占项目总投资的27.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4803.27万元,占项目总投资的29.08%;设备购置费4484.82万元,占项目总投资的27.15%;其它投资2744.71万元,占项目总投资的16.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12032.80+4487.44=16520.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16520.24137.29%137.29%100.00%2项目建设投资万元12032.80100.00%100.00%72.84%2.1工程费用万元9288.0977.19%77.19%56.22%2.1.1建筑工程费万元4803.2739.92%39.92%29.08%2.1.2设备购置及安装费万元4484.8237.27%37.27%27.15%2.2工程建设其他费用万元1294.3610.76%10.76%7.83%2.2.1无形资产万元1294.3610.76%10.76%7.83%2.3预备费万元1450.3512.05%12.05%8.78%2.3.1基本预备费万元766.206.37%6.37%4.64%2.3.2涨价预备费万元684.155.69%5.69%4.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12032.80100.00%100.00%72.84%5建设期间费用万元6流动资金万元4487.4437.29%37.29%27.16%7铺底流动资金万元1495.8112.43%12.43%9.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.58%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度178.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18036.6118036.6137540.2237540.223258.521.1主要生产车间10821.9710821.9722524.1322524.132020.281.2辅助生产车间5771.725771.7212012.8712012.871042.731.3其他生产车间1442.931442.932177.332177.33195.512仓储工程3826.723826.7215164.6315164.63957.312.1成品贮存956.68956.683791.163791.16239.332.2原料仓储1989.891989.897885.617885.61497.802.3辅助材料仓库880.15880.153487.863487.86220.183供配电工程204.09204.09204.09204.0914.493.1供配电室204.09204.09204.09204.0914.494给排水工程234.71234.71234.71234.7112.964.1给排水234.71234.71234.71234.7112.965服务性工程2423.592423.592423.592423.59153.005.1办公用房1020.741020.741020.741020.7480.125.2生活服务1402.851402.851402.851402.8578.286消防及环保工程683.71683.71683.71683.7148.566.1消防环保工程683.71683.71683.71683.7148.567项目总图工程102.05102.05102.05102.05261.977.1场地及道路硬化6654.381211.571211.577.2场区围墙1211.576654.386654.387.3安全保卫室102.05102.05102.05102.058绿化工程2756.0596.46合计25511.4760870.4260870.424803.27(四)设备方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费4484.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量821389.77千瓦时,折合100.95吨标准煤。2、项目年总用水量18920.62立方米,折合1.62吨标准煤。3、“钢绞线项目投资建设项目”,年用电量821389.77千瓦时,年总用水量18920.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.57吨标准煤/年。达产年综合节能量37.94吨标准煤/年,项目总节能率24.41%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“钢绞线项目”主要从事钢绞线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢绞线项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因

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