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文档简介

泓域咨询MACRO/ 装配式建筑钢构件项目立项申请报告装配式建筑钢构件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21804.23平方米(折合约32.69亩),其中:净用地面积21804.23平方米(红线范围折合约32.69亩)。项目规划总建筑面积28127.46平方米,其中:规划建设主体工程21229.15平方米,计容建筑面积28127.46平方米;预计建筑工程投资2006.24万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为装配式建筑钢构件,根据市场情况,预计年产值7837.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5960.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2006.241755.74182.325960.041.1工程费用万元2006.241755.745937.211.1.1建筑工程费用万元2006.242006.2429.45%1.1.2设备购置及安装费万元1755.741755.7425.77%1.2工程建设其他费用万元2198.062198.0632.27%1.2.1无形资产万元1274.271274.271.3预备费万元923.79923.791.3.1基本预备费万元510.42510.421.3.2涨价预备费万元413.37413.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元5960.045960.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金851.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5937.212805.764345.575937.215937.215937.211.1应收账款万元1781.16979.641335.871781.161781.161781.161.2存货万元2671.741469.462003.812671.742671.742671.741.2.1原辅材料万元801.52440.84601.14801.52801.52801.521.2.2燃料动力万元40.0822.0430.0640.0840.0840.081.2.3在产品万元1229.00675.95921.751229.001229.001229.001.2.4产成品万元601.14330.63450.86601.14601.14601.141.3现金万元1484.30816.371113.231484.301484.301484.302流动负债万元5085.382796.963814.045085.385085.385085.382.1应付账款万元5085.382796.963814.045085.385085.385085.383流动资金万元851.83468.51638.87851.83851.83851.834铺底流动资金万元283.94156.17212.96283.94283.94283.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6811.87万元,其中:固定资产投资5960.04万元,占项目总投资的87.49%;流动资金851.83万元,占项目总投资的12.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2006.24万元,占项目总投资的29.45%;设备购置费1755.74万元,占项目总投资的25.77%;其它投资2198.06万元,占项目总投资的32.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5960.04+851.83=6811.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6811.87114.29%114.29%100.00%2项目建设投资万元5960.04100.00%100.00%87.49%2.1工程费用万元3761.9863.12%63.12%55.23%2.1.1建筑工程费万元2006.2433.66%33.66%29.45%2.1.2设备购置及安装费万元1755.7429.46%29.46%25.77%2.2工程建设其他费用万元1274.2721.38%21.38%18.71%2.2.1无形资产万元1274.2721.38%21.38%18.71%2.3预备费万元923.7915.50%15.50%13.56%2.3.1基本预备费万元510.428.56%8.56%7.49%2.3.2涨价预备费万元413.376.94%6.94%6.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5960.04100.00%100.00%87.49%5建设期间费用万元6流动资金万元851.8314.29%14.29%12.51%7铺底流动资金万元283.944.76%4.76%4.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.99%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度182.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12176.7712176.7721229.1521229.151665.631.1主要生产车间7306.067306.0612737.4912737.491032.691.2辅助生产车间3896.573896.576793.336793.33533.001.3其他生产车间974.14974.141231.291231.2999.942仓储工程2583.472583.474483.904483.90255.862.1成品贮存645.87645.871120.971120.9763.972.2原料仓储1343.401343.402331.632331.63133.052.3辅助材料仓库594.20594.201031.301031.3058.853供配电工程137.79137.79137.79137.798.853.1供配电室137.79137.79137.79137.798.854给排水工程158.45158.45158.45158.457.914.1给排水158.45158.45158.45158.457.915服务性工程1636.201636.201636.201636.2093.365.1办公用房847.96847.96847.96847.9641.405.2生活服务788.24788.24788.24788.2443.626消防及环保工程461.58461.58461.58461.5829.636.1消防环保工程461.58461.58461.58461.5829.637项目总图工程68.8968.8968.8968.89-113.827.1场地及道路硬化4444.12846.38846.387.2场区围墙846.384444.124444.127.3安全保卫室68.8968.8968.8968.898绿化工程1680.7158.82合计17223.1628127.4628127.462006.24(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费1755.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量759551.61千瓦时,折合93.35吨标准煤。2、项目年总用水量6631.62立方米,折合0.57吨标准煤。3、“装配式建筑钢构件项目投资建设项目”,年用电量759551.61千瓦时,年总用水量6631.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.92吨标准煤/年。达产年综合节能量38.36吨标准煤/年,项目总节能率25.75%,能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“装配式建筑钢构件项目”主要从事装配式建筑钢构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性装配式建筑钢构件项目选址于某某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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