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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铝配件项目立项申请报告铝配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10798.73平方米(折合约16.19亩),其中:净用地面积10798.73平方米(红线范围折合约16.19亩)。项目规划总建筑面积16846.02平方米,其中:规划建设主体工程11029.15平方米,计容建筑面积16846.02平方米;预计建筑工程投资1211.09万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝配件,根据市场情况,预计年产值3064.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2671.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1211.09842.08165.012671.511.1工程费用万元1211.09842.082292.711.1.1建筑工程费用万元1211.091211.0939.66%1.1.2设备购置及安装费万元842.08842.0827.58%1.2工程建设其他费用万元618.34618.3420.25%1.2.1无形资产万元340.06340.061.3预备费万元278.28278.281.3.1基本预备费万元131.03131.031.3.2涨价预备费万元147.25147.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元2671.512671.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金382.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2292.71895.701634.472292.712292.712292.711.1应收账款万元687.81275.13550.25687.81687.81687.811.2存货万元1031.72412.69825.381031.721031.721031.721.2.1原辅材料万元309.52123.81247.61309.52309.52309.521.2.2燃料动力万元15.486.1912.3815.4815.4815.481.2.3在产品万元474.59189.84379.67474.59474.59474.591.2.4产成品万元232.1492.85185.71232.14232.14232.141.3现金万元573.18229.27458.54573.18573.18573.182流动负债万元1910.50764.201528.401910.501910.501910.502.1应付账款万元1910.50764.201528.401910.501910.501910.503流动资金万元382.21152.88305.77382.21382.21382.214铺底流动资金万元127.4050.96101.92127.40127.40127.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3053.72万元,其中:固定资产投资2671.51万元,占项目总投资的87.48%;流动资金382.21万元,占项目总投资的12.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1211.09万元,占项目总投资的39.66%;设备购置费842.08万元,占项目总投资的27.58%;其它投资618.34万元,占项目总投资的20.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2671.51+382.21=3053.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3053.72114.31%114.31%100.00%2项目建设投资万元2671.51100.00%100.00%87.48%2.1工程费用万元2053.1776.85%76.85%67.24%2.1.1建筑工程费万元1211.0945.33%45.33%39.66%2.1.2设备购置及安装费万元842.0831.52%31.52%27.58%2.2工程建设其他费用万元340.0612.73%12.73%11.14%2.2.1无形资产万元340.0612.73%12.73%11.14%2.3预备费万元278.2810.42%10.42%9.11%2.3.1基本预备费万元131.034.90%4.90%4.29%2.3.2涨价预备费万元147.255.51%5.51%4.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2671.51100.00%100.00%87.48%5建设期间费用万元6流动资金万元382.2114.31%14.31%12.52%7铺底流动资金万元127.404.77%4.77%4.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.56%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度165.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5921.475921.4711029.1511029.15872.201.1主要生产车间3552.883552.886617.496617.49540.761.2辅助生产车间1894.871894.873529.333529.33279.101.3其他生产车间473.72473.72639.69639.6952.332仓储工程1256.321256.323780.973780.97217.462.1成品贮存314.08314.08945.24945.2454.372.2原料仓储653.29653.291966.101966.10113.082.3辅助材料仓库288.95288.95869.62869.6250.023供配电工程67.0067.0067.0067.004.343.1供配电室67.0067.0067.0067.004.344给排水工程77.0577.0577.0577.053.884.1给排水77.0577.0577.0577.053.885服务性工程795.67795.67795.67795.6745.765.1办公用房324.99324.99324.99324.9919.325.2生活服务470.68470.68470.68470.6819.946消防及环保工程224.46224.46224.46224.4614.526.1消防环保工程224.46224.46224.46224.4614.527项目总图工程33.5033.5033.5033.5022.827.1场地及道路硬化2172.15410.43410.437.2场区围墙410.432172.152172.157.3安全保卫室33.5033.5033.5033.508绿化工程860.2930.11合计8375.4916846.0216846.021211.09(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费842.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1112924.15千瓦时,折合136.78吨标准煤。2、项目年总用水量1667.32立方米,折合0.14吨标准煤。3、“铝配件项目投资建设项目”,年用电量1112924.15千瓦时,年总用水量1667.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.92吨标准煤/年。达产年综合节能量36.40吨标准煤/年,项目总节能率28.08%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“铝配件项目”主要从事铝配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝配件项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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