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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高效单晶硅棒项目立项申请报告高效单晶硅棒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18095.71平方米(折合约27.13亩),其中:净用地面积18095.71平方米(红线范围折合约27.13亩)。项目规划总建筑面积26057.82平方米,其中:规划建设主体工程19483.39平方米,计容建筑面积26057.82平方米;预计建筑工程投资1890.23万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高效单晶硅棒,根据市场情况,预计年产值18250.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5198.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1890.232040.82191.635198.921.1工程费用万元1890.232040.8213732.621.1.1建筑工程费用万元1890.231890.2323.89%1.1.2设备购置及安装费万元2040.822040.8225.80%1.2工程建设其他费用万元1267.871267.8716.03%1.2.1无形资产万元604.94604.941.3预备费万元662.93662.931.3.1基本预备费万元388.88388.881.3.2涨价预备费万元274.05274.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元5198.925198.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2712.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13732.626147.569877.0013732.6213732.6213732.621.1应收账款万元4119.791853.903089.844119.794119.794119.791.2存货万元6179.682780.864634.766179.686179.686179.681.2.1原辅材料万元1853.90834.261390.431853.901853.901853.901.2.2燃料动力万元92.7041.7169.5292.7092.7092.701.2.3在产品万元2842.651279.192131.992842.652842.652842.651.2.4产成品万元1390.43625.691042.821390.431390.431390.431.3现金万元3433.161544.922574.873433.163433.163433.162流动负债万元11020.134959.068265.1011020.1311020.1311020.132.1应付账款万元11020.134959.068265.1011020.1311020.1311020.133流动资金万元2712.491220.622034.372712.492712.492712.494铺底流动资金万元904.15406.87678.12904.15904.15904.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7911.41万元,其中:固定资产投资5198.92万元,占项目总投资的65.71%;流动资金2712.49万元,占项目总投资的34.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1890.23万元,占项目总投资的23.89%;设备购置费2040.82万元,占项目总投资的25.80%;其它投资1267.87万元,占项目总投资的16.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5198.92+2712.49=7911.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7911.41152.17%152.17%100.00%2项目建设投资万元5198.92100.00%100.00%65.71%2.1工程费用万元3931.0575.61%75.61%49.69%2.1.1建筑工程费万元1890.2336.36%36.36%23.89%2.1.2设备购置及安装费万元2040.8239.25%39.25%25.80%2.2工程建设其他费用万元604.9411.64%11.64%7.65%2.2.1无形资产万元604.9411.64%11.64%7.65%2.3预备费万元662.9312.75%12.75%8.38%2.3.1基本预备费万元388.887.48%7.48%4.92%2.3.2涨价预备费万元274.055.27%5.27%3.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5198.92100.00%100.00%65.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2712.4952.17%52.17%34.29%7铺底流动资金万元904.1617.39%17.39%11.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.61%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度191.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9929.169929.1619483.3919483.391554.651.1主要生产车间5957.505957.5011690.0311690.03963.881.2辅助生产车间3177.333177.336234.686234.68497.491.3其他生产车间794.33794.331130.041130.0493.282仓储工程2106.612106.614273.384273.38247.992.1成品贮存526.65526.651068.351068.3562.002.2原料仓储1095.441095.442222.162222.16128.952.3辅助材料仓库484.52484.52982.88982.8857.043供配电工程112.35112.35112.35112.357.333.1供配电室112.35112.35112.35112.357.334给排水工程129.21129.21129.21129.216.564.1给排水129.21129.21129.21129.216.565服务性工程1334.191334.191334.191334.1977.435.1办公用房784.36784.36784.36784.3645.805.2生活服务549.83549.83549.83549.8344.476消防及环保工程376.38376.38376.38376.3824.576.1消防环保工程376.38376.38376.38376.3824.577项目总图工程56.1856.1856.1856.18-76.427.1场地及道路硬化3809.70754.98754.987.2场区围墙754.983809.703809.707.3安全保卫室56.1856.1856.1856.188绿化工程1374.7248.12合计14044.0826057.8226057.821890.23(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费2040.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1018702.32千瓦时,折合125.20吨标准煤。2、项目年总用水量8259.40立方米,折合0.71吨标准煤。3、“高效单晶硅棒项目投资建设项目”,年用电量1018702.32千瓦时,年总用水量8259.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.91吨标准煤/年。达产年综合节能量37.61吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高效单晶硅棒项目”主要从事高效单晶硅棒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高效单晶硅棒项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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