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文档简介

泓域咨询MACRO/ 矿山尾矿项目立项申请报告矿山尾矿项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10425.21平方米(折合约15.63亩),其中:净用地面积10425.21平方米(红线范围折合约15.63亩)。项目规划总建筑面积11467.73平方米,其中:规划建设主体工程7342.96平方米,计容建筑面积11467.73平方米;预计建筑工程投资853.94万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为矿山尾矿,根据市场情况,预计年产值8611.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2620.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元853.941161.33167.662620.531.1工程费用万元853.941161.336659.251.1.1建筑工程费用万元853.94853.9422.42%1.1.2设备购置及安装费万元1161.331161.3330.49%1.2工程建设其他费用万元605.26605.2615.89%1.2.1无形资产万元355.24355.241.3预备费万元250.02250.021.3.1基本预备费万元145.36145.361.3.2涨价预备费万元104.66104.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元2620.532620.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1188.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6659.253426.784543.886659.256659.256659.251.1应收账款万元1997.771098.781398.441997.771997.771997.771.2存货万元2996.661648.162097.662996.662996.662996.661.2.1原辅材料万元899.00494.45629.30899.00899.00899.001.2.2燃料动力万元44.9524.7231.4644.9544.9544.951.2.3在产品万元1378.46758.15964.921378.461378.461378.461.2.4产成品万元674.25370.84471.97674.25674.25674.251.3现金万元1664.81915.651165.371664.811664.811664.812流动负债万元5470.993009.043829.695470.995470.995470.992.1应付账款万元5470.993009.043829.695470.995470.995470.993流动资金万元1188.26653.54831.781188.261188.261188.264铺底流动资金万元396.08217.85277.26396.08396.08396.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3808.79万元,其中:固定资产投资2620.53万元,占项目总投资的68.80%;流动资金1188.26万元,占项目总投资的31.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资853.94万元,占项目总投资的22.42%;设备购置费1161.33万元,占项目总投资的30.49%;其它投资605.26万元,占项目总投资的15.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2620.53+1188.26=3808.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3808.79145.34%145.34%100.00%2项目建设投资万元2620.53100.00%100.00%68.80%2.1工程费用万元2015.2776.90%76.90%52.91%2.1.1建筑工程费万元853.9432.59%32.59%22.42%2.1.2设备购置及安装费万元1161.3344.32%44.32%30.49%2.2工程建设其他费用万元355.2413.56%13.56%9.33%2.2.1无形资产万元355.2413.56%13.56%9.33%2.3预备费万元250.029.54%9.54%6.56%2.3.1基本预备费万元145.365.55%5.55%3.82%2.3.2涨价预备费万元104.663.99%3.99%2.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2620.53100.00%100.00%68.80%5建设期间费用万元6流动资金万元1188.2645.34%45.34%31.20%7铺底流动资金万元396.0915.11%15.11%10.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.55%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度167.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5421.095421.097342.967342.96601.471.1主要生产车间3252.653252.654405.784405.78372.911.2辅助生产车间1734.751734.752349.752349.75192.471.3其他生产车间433.69433.69425.89425.8936.092仓储工程1150.161150.162681.102681.10159.722.1成品贮存287.54287.54670.27670.2739.932.2原料仓储598.08598.081394.171394.1783.052.3辅助材料仓库264.54264.54616.65616.6536.743供配电工程61.3461.3461.3461.344.113.1供配电室61.3461.3461.3461.344.114给排水工程70.5470.5470.5470.543.684.1给排水70.5470.5470.5470.543.685服务性工程728.44728.44728.44728.4443.395.1办公用房390.99390.99390.99390.9923.525.2生活服务337.45337.45337.45337.4517.496消防及环保工程205.50205.50205.50205.5013.776.1消防环保工程205.50205.50205.50205.5013.777项目总图工程30.6730.6730.6730.672.517.1场地及道路硬化2136.35391.22391.227.2场区围墙391.222136.352136.357.3安全保卫室30.6730.6730.6730.678绿化工程722.5325.29合计7667.7411467.7311467.73853.94(四)设备方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费1161.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量502516.42千瓦时,折合61.76吨标准煤。2、项目年总用水量3216.18立方米,折合0.27吨标准煤。3、“矿山尾矿项目投资建设项目”,年用电量502516.42千瓦时,年总用水量3216.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.03吨标准煤/年。达产年综合节能量22.94吨标准煤/年,项目总节能率21.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“矿山尾矿项目”主要从事矿山尾矿项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性矿山尾矿项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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