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文档简介

泓域咨询MACRO/ 鲜笋项目立项申请报告鲜笋项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29254.62平方米(折合约43.86亩),其中:净用地面积29254.62平方米(红线范围折合约43.86亩)。项目规划总建筑面积45052.11平方米,其中:规划建设主体工程29479.89平方米,计容建筑面积45052.11平方米;预计建筑工程投资3718.01万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为鲜笋,根据市场情况,预计年产值12624.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8329.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3718.013074.44189.928329.891.1工程费用万元3718.013074.448262.241.1.1建筑工程费用万元3718.013718.0136.57%1.1.2设备购置及安装费万元3074.443074.4430.24%1.2工程建设其他费用万元1537.441537.4415.12%1.2.1无形资产万元855.28855.281.3预备费万元682.16682.161.3.1基本预备费万元300.69300.691.3.2涨价预备费万元381.47381.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元8329.898329.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1835.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8262.243792.587152.508262.248262.248262.241.1应收账款万元2478.67991.471859.002478.672478.672478.671.2存货万元3718.011487.202788.513718.013718.013718.011.2.1原辅材料万元1115.40446.16836.551115.401115.401115.401.2.2燃料动力万元55.7722.3141.8355.7755.7755.771.2.3在产品万元1710.28684.111282.711710.281710.281710.281.2.4产成品万元836.55334.62627.41836.55836.55836.551.3现金万元2065.56826.221549.172065.562065.562065.562流动负债万元6426.592570.644819.946426.596426.596426.592.1应付账款万元6426.592570.644819.946426.596426.596426.593流动资金万元1835.65734.261376.741835.651835.651835.654铺底流动资金万元611.88244.75458.91611.88611.88611.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10165.54万元,其中:固定资产投资8329.89万元,占项目总投资的81.94%;流动资金1835.65万元,占项目总投资的18.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3718.01万元,占项目总投资的36.57%;设备购置费3074.44万元,占项目总投资的30.24%;其它投资1537.44万元,占项目总投资的15.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8329.89+1835.65=10165.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10165.54122.04%122.04%100.00%2项目建设投资万元8329.89100.00%100.00%81.94%2.1工程费用万元6792.4581.54%81.54%66.82%2.1.1建筑工程费万元3718.0144.63%44.63%36.57%2.1.2设备购置及安装费万元3074.4436.91%36.91%30.24%2.2工程建设其他费用万元855.2810.27%10.27%8.41%2.2.1无形资产万元855.2810.27%10.27%8.41%2.3预备费万元682.168.19%8.19%6.71%2.3.1基本预备费万元300.693.61%3.61%2.96%2.3.2涨价预备费万元381.474.58%4.58%3.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8329.89100.00%100.00%81.94%5建设期间费用万元6流动资金万元1835.6522.04%22.04%18.06%7铺底流动资金万元611.887.35%7.35%6.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.71%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度189.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13177.1513177.1529479.8929479.892676.171.1主要生产车间7906.297906.2917687.9317687.931659.231.2辅助生产车间4216.694216.699433.569433.56856.371.3其他生产车间1054.171054.171709.831709.83160.572仓储工程2795.722795.7210121.9410121.94668.272.1成品贮存698.93698.932530.492530.49167.072.2原料仓储1453.771453.775263.415263.41347.502.3辅助材料仓库643.02643.022328.052328.05153.703供配电工程149.10149.10149.10149.1011.073.1供配电室149.10149.10149.10149.1011.074给排水工程171.47171.47171.47171.479.914.1给排水171.47171.47171.47171.479.915服务性工程1770.621770.621770.621770.62116.905.1办公用房1045.801045.801045.801045.8058.115.2生活服务724.82724.82724.82724.8247.706消防及环保工程499.50499.50499.50499.5037.106.1消防环保工程499.50499.50499.50499.5037.107项目总图工程74.5574.5574.5574.55145.767.1场地及道路硬化4897.681114.751114.757.2场区围墙1114.754897.684897.687.3安全保卫室74.5574.5574.5574.558绿化工程1509.3952.83合计18638.1245052.1145052.113718.01(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费3074.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量574281.23千瓦时,折合70.58吨标准煤。2、项目年总用水量6942.80立方米,折合0.59吨标准煤。3、“鲜笋项目投资建设项目”,年用电量574281.23千瓦时,年总用水量6942.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.17吨标准煤/年。达产年综合节能量23.72吨标准煤/年,项目总节能率22.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“鲜笋项目”主要从事鲜笋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性鲜笋项目选址于某某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范园区环境保护规划

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