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文档简介

泓域咨询MACRO/ 镁铝合金汽车缸体项目立项申请报告镁铝合金汽车缸体项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27133.56平方米(折合约40.68亩),其中:净用地面积27133.56平方米(红线范围折合约40.68亩)。项目规划总建筑面积30389.59平方米,其中:规划建设主体工程20101.15平方米,计容建筑面积30389.59平方米;预计建筑工程投资2243.50万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镁铝合金汽车缸体,根据市场情况,预计年产值13878.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7903.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2243.503556.92194.287903.311.1工程费用万元2243.503556.9210342.941.1.1建筑工程费用万元2243.502243.5023.03%1.1.2设备购置及安装费万元3556.923556.9236.51%1.2工程建设其他费用万元2102.892102.8921.58%1.2.1无形资产万元855.87855.871.3预备费万元1247.021247.021.3.1基本预备费万元721.52721.521.3.2涨价预备费万元525.50525.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元7903.317903.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1839.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10342.944976.937341.4510342.9410342.9410342.941.1应收账款万元3102.881396.302172.023102.883102.883102.881.2存货万元4654.322094.453258.034654.324654.324654.321.2.1原辅材料万元1396.30628.33977.411396.301396.301396.301.2.2燃料动力万元69.8131.4248.8769.8169.8169.811.2.3在产品万元2140.99963.441498.692140.992140.992140.991.2.4产成品万元1047.22471.25733.061047.221047.221047.221.3现金万元2585.741163.581810.012585.742585.742585.742流动负债万元8503.373826.525952.368503.378503.378503.372.1应付账款万元8503.373826.525952.368503.378503.378503.373流动资金万元1839.57827.811287.701839.571839.571839.574铺底流动资金万元613.18275.94429.23613.18613.18613.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9742.88万元,其中:固定资产投资7903.31万元,占项目总投资的81.12%;流动资金1839.57万元,占项目总投资的18.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2243.50万元,占项目总投资的23.03%;设备购置费3556.92万元,占项目总投资的36.51%;其它投资2102.89万元,占项目总投资的21.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7903.31+1839.57=9742.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9742.88123.28%123.28%100.00%2项目建设投资万元7903.31100.00%100.00%81.12%2.1工程费用万元5800.4273.39%73.39%59.53%2.1.1建筑工程费万元2243.5028.39%28.39%23.03%2.1.2设备购置及安装费万元3556.9245.01%45.01%36.51%2.2工程建设其他费用万元855.8710.83%10.83%8.78%2.2.1无形资产万元855.8710.83%10.83%8.78%2.3预备费万元1247.0215.78%15.78%12.80%2.3.1基本预备费万元721.529.13%9.13%7.41%2.3.2涨价预备费万元525.506.65%6.65%5.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7903.31100.00%100.00%81.12%5建设期间费用万元6流动资金万元1839.5723.28%23.28%18.88%7铺底流动资金万元613.197.76%7.76%6.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.33%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度194.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13299.8713299.8720101.1520101.151632.361.1主要生产车间7979.927979.9212060.6912060.691012.061.2辅助生产车间4255.964255.966432.376432.37522.361.3其他生产车间1063.991063.991165.871165.8797.942仓储工程2821.762821.766687.496687.49394.962.1成品贮存705.44705.441671.871671.8798.742.2原料仓储1467.321467.323477.493477.49205.382.3辅助材料仓库649.00649.001538.121538.1290.843供配电工程150.49150.49150.49150.4910.003.1供配电室150.49150.49150.49150.4910.004给排水工程173.07173.07173.07173.078.944.1给排水173.07173.07173.07173.078.945服务性工程1787.111787.111787.111787.11105.555.1办公用房968.18968.18968.18968.1860.695.2生活服务818.93818.93818.93818.9348.346消防及环保工程504.15504.15504.15504.1533.506.1消防环保工程504.15504.15504.15504.1533.507项目总图工程75.2575.2575.2575.25-10.867.1场地及道路硬化5138.091023.101023.107.2场区围墙1023.105138.095138.097.3安全保卫室75.2575.2575.2575.258绿化工程1972.8469.05合计18811.7030389.5930389.592243.50(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费3556.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1278992.15千瓦时,折合157.19吨标准煤。2、项目年总用水量13906.17立方米,折合1.19吨标准煤。3、“镁铝合金汽车缸体项目投资建设项目”,年用电量1278992.15千瓦时,年总用水量13906.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.38吨标准煤/年。达产年综合节能量52.79吨标准煤/年,项目总节能率22.14%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“镁铝合金汽车缸体项目”主要从事镁铝合金汽车缸体项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镁铝合金汽车缸体项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因

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