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文档简介

泓域咨询MACRO/ 破碎料项目立项申请报告破碎料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39179.58平方米(折合约58.74亩),其中:净用地面积39179.58平方米(红线范围折合约58.74亩)。项目规划总建筑面积58769.37平方米,其中:规划建设主体工程38351.03平方米,计容建筑面积58769.37平方米;预计建筑工程投资5234.11万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为破碎料,根据市场情况,预计年产值26911.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10895.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5234.113127.66185.4810895.101.1工程费用万元5234.113127.6620540.491.1.1建筑工程费用万元5234.115234.1137.89%1.1.2设备购置及安装费万元3127.663127.6622.64%1.2工程建设其他费用万元2533.332533.3318.34%1.2.1无形资产万元1435.811435.811.3预备费万元1097.521097.521.3.1基本预备费万元439.66439.661.3.2涨价预备费万元657.86657.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元10895.1010895.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2918.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20540.4910984.8114455.9220540.4920540.4920540.491.1应收账款万元6162.154005.404929.726162.156162.156162.151.2存货万元9243.226008.097394.589243.229243.229243.221.2.1原辅材料万元2772.971802.432218.372772.972772.972772.971.2.2燃料动力万元138.6590.12110.92138.65138.65138.651.2.3在产品万元4251.882763.723401.504251.884251.884251.881.2.4产成品万元2079.721351.821663.782079.722079.722079.721.3现金万元5135.123337.834108.105135.125135.125135.122流动负债万元17621.9611454.2714097.5717621.9617621.9617621.962.1应付账款万元17621.9611454.2714097.5717621.9617621.9617621.963流动资金万元2918.531897.042334.822918.532918.532918.534铺底流动资金万元972.83632.35778.27972.83972.83972.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13813.63万元,其中:固定资产投资10895.10万元,占项目总投资的78.87%;流动资金2918.53万元,占项目总投资的21.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5234.11万元,占项目总投资的37.89%;设备购置费3127.66万元,占项目总投资的22.64%;其它投资2533.33万元,占项目总投资的18.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10895.10+2918.53=13813.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13813.63126.79%126.79%100.00%2项目建设投资万元10895.10100.00%100.00%78.87%2.1工程费用万元8361.7776.75%76.75%60.53%2.1.1建筑工程费万元5234.1148.04%48.04%37.89%2.1.2设备购置及安装费万元3127.6628.71%28.71%22.64%2.2工程建设其他费用万元1435.8113.18%13.18%10.39%2.2.1无形资产万元1435.8113.18%13.18%10.39%2.3预备费万元1097.5210.07%10.07%7.95%2.3.1基本预备费万元439.664.04%4.04%3.18%2.3.2涨价预备费万元657.866.04%6.04%4.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10895.10100.00%100.00%78.87%5建设期间费用万元6流动资金万元2918.5326.79%26.79%21.13%7铺底流动资金万元972.848.93%8.93%7.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.21%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度185.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20833.1420833.1438351.0338351.033757.181.1主要生产车间12499.8812499.8823010.6223010.622329.451.2辅助生产车间6666.606666.6012272.3312272.331202.301.3其他生产车间1666.651666.652224.362224.36225.432仓储工程4420.044420.0413271.9213271.92945.622.1成品贮存1105.011105.013317.983317.98236.412.2原料仓储2298.422298.426901.406901.40491.722.3辅助材料仓库1016.611016.613052.543052.54217.493供配电工程235.74235.74235.74235.7418.903.1供配电室235.74235.74235.74235.7418.904给排水工程271.10271.10271.10271.1016.904.1给排水271.10271.10271.10271.1016.905服务性工程2799.362799.362799.362799.36199.455.1办公用房1613.701613.701613.701613.70103.995.2生活服务1185.661185.661185.661185.66100.086消防及环保工程789.71789.71789.71789.7163.306.1消防环保工程789.71789.71789.71789.7163.307项目总图工程117.87117.87117.87117.87148.527.1场地及道路硬化7748.831569.821569.827.2场区围墙1569.827748.837748.837.3安全保卫室117.87117.87117.87117.878绿化工程2406.7784.24合计29466.9658769.3758769.375234.11(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3127.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1215363.94千瓦时,折合149.37吨标准煤。2、项目年总用水量14593.47立方米,折合1.25吨标准煤。3、“破碎料项目投资建设项目”,年用电量1215363.94千瓦时,年总用水量14593.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.62吨标准煤/年。达产年综合节能量58.57吨标准煤/年,项目总节能率25.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“破碎料项目”主要从事破碎料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性破碎料项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建

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