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泓域咨询MACRO/ 耐腐蚀特种玻璃纤维项目立项申请报告耐腐蚀特种玻璃纤维项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21123.89平方米(折合约31.67亩),其中:净用地面积21123.89平方米(红线范围折合约31.67亩)。项目规划总建筑面积23025.04平方米,其中:规划建设主体工程15503.97平方米,计容建筑面积23025.04平方米;预计建筑工程投资1754.84万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为耐腐蚀特种玻璃纤维,根据市场情况,预计年产值19292.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6290.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1754.841797.85198.636290.611.1工程费用万元1754.841797.8514783.291.1.1建筑工程费用万元1754.841754.8419.37%1.1.2设备购置及安装费万元1797.851797.8519.84%1.2工程建设其他费用万元2737.922737.9230.22%1.2.1无形资产万元1223.311223.311.3预备费万元1514.611514.611.3.1基本预备费万元691.33691.331.3.2涨价预备费万元823.28823.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元6290.616290.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2768.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14783.299174.2410835.0514783.2914783.2914783.291.1应收账款万元4434.992660.993547.994434.994434.994434.991.2存货万元6652.483991.495321.986652.486652.486652.481.2.1原辅材料万元1995.741197.451596.601995.741995.741995.741.2.2燃料动力万元99.7959.8779.8399.7999.7999.791.2.3在产品万元3060.141836.082448.113060.143060.143060.141.2.4产成品万元1496.81898.081197.451496.811496.811496.811.3现金万元3695.822217.492956.663695.823695.823695.822流动负债万元12014.327208.599611.4612014.3212014.3212014.322.1应付账款万元12014.327208.599611.4612014.3212014.3212014.323流动资金万元2768.971661.382215.182768.972768.972768.974铺底流动资金万元922.98553.79738.39922.98922.98922.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9059.58万元,其中:固定资产投资6290.61万元,占项目总投资的69.44%;流动资金2768.97万元,占项目总投资的30.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1754.84万元,占项目总投资的19.37%;设备购置费1797.85万元,占项目总投资的19.84%;其它投资2737.92万元,占项目总投资的30.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6290.61+2768.97=9059.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9059.58144.02%144.02%100.00%2项目建设投资万元6290.61100.00%100.00%69.44%2.1工程费用万元3552.6956.48%56.48%39.21%2.1.1建筑工程费万元1754.8427.90%27.90%19.37%2.1.2设备购置及安装费万元1797.8528.58%28.58%19.84%2.2工程建设其他费用万元1223.3119.45%19.45%13.50%2.2.1无形资产万元1223.3119.45%19.45%13.50%2.3预备费万元1514.6124.08%24.08%16.72%2.3.1基本预备费万元691.3310.99%10.99%7.63%2.3.2涨价预备费万元823.2813.09%13.09%9.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6290.61100.00%100.00%69.44%5建设期间费用万元6流动资金万元2768.9744.02%44.02%30.56%7铺底流动资金万元922.9914.67%14.67%10.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.32%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度198.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10950.0410950.0415503.9715503.971299.791.1主要生产车间6570.026570.029302.389302.38805.871.2辅助生产车间3504.013504.014961.274961.27415.931.3其他生产车间876.00876.00899.23899.2377.992仓储工程2323.212323.214888.704888.70298.072.1成品贮存580.80580.801222.171222.1774.522.2原料仓储1208.071208.072542.122542.12155.002.3辅助材料仓库534.34534.341124.401124.4068.563供配电工程123.90123.90123.90123.908.503.1供配电室123.90123.90123.90123.908.504给排水工程142.49142.49142.49142.497.604.1给排水142.49142.49142.49142.497.605服务性工程1471.361471.361471.361471.3689.715.1办公用房792.57792.57792.57792.5747.285.2生活服务678.79678.79678.79678.7943.236消防及环保工程415.08415.08415.08415.0828.476.1消防环保工程415.08415.08415.08415.0828.477项目总图工程61.9561.9561.9561.95-40.577.1场地及道路硬化4241.47814.58814.587.2场区围墙814.584241.474241.477.3安全保卫室61.9561.9561.9561.958绿化工程1807.7063.27合计15488.0423025.0423025.041754.84(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1797.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1332449.62千瓦时,折合163.76吨标准煤。2、项目年总用水量8721.97立方米,折合0.74吨标准煤。3、“耐腐蚀特种玻璃纤维项目投资建设项目”,年用电量1332449.62千瓦时,年总用水量8721.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.50吨标准煤/年。达产年综合节能量46.40吨标准煤/年,项目总节能率28.01%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“耐腐蚀特种玻璃纤维项目”主要从事耐腐蚀特种玻璃纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性耐腐蚀特种玻璃纤维项目选址于某某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经开区环境保护规划要求。因此,建设

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