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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃钢管道项目立项申请报告玻璃钢管道项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34097.04平方米(折合约51.12亩),其中:净用地面积34097.04平方米(红线范围折合约51.12亩)。项目规划总建筑面积34097.04平方米,其中:规划建设主体工程21072.14平方米,计容建筑面积34097.04平方米;预计建筑工程投资2557.16万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃钢管道,根据市场情况,预计年产值10882.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9697.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2557.163766.34189.709697.461.1工程费用万元2557.163766.346561.371.1.1建筑工程费用万元2557.162557.1623.50%1.1.2设备购置及安装费万元3766.343766.3434.62%1.2工程建设其他费用万元3373.963373.9631.01%1.2.1无形资产万元1637.621637.621.3预备费万元1736.341736.341.3.1基本预备费万元782.43782.431.3.2涨价预备费万元953.91953.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元9697.469697.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1182.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6561.372913.865956.226561.376561.376561.371.1应收账款万元1968.41787.361377.891968.411968.411968.411.2存货万元2952.621181.052066.832952.622952.622952.621.2.1原辅材料万元885.79354.31620.05885.79885.79885.791.2.2燃料动力万元44.2917.7231.0044.2944.2944.291.2.3在产品万元1358.21543.28950.741358.211358.211358.211.2.4产成品万元664.34265.74465.04664.34664.34664.341.3现金万元1640.34656.141148.241640.341640.341640.342流动负债万元5378.832151.533765.185378.835378.835378.832.1应付账款万元5378.832151.533765.185378.835378.835378.833流动资金万元1182.54473.02827.781182.541182.541182.544铺底流动资金万元394.18157.67275.93394.18394.18394.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10880.00万元,其中:固定资产投资9697.46万元,占项目总投资的89.13%;流动资金1182.54万元,占项目总投资的10.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2557.16万元,占项目总投资的23.50%;设备购置费3766.34万元,占项目总投资的34.62%;其它投资3373.96万元,占项目总投资的31.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9697.46+1182.54=10880.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10880.00112.19%112.19%100.00%2项目建设投资万元9697.46100.00%100.00%89.13%2.1工程费用万元6323.5065.21%65.21%58.12%2.1.1建筑工程费万元2557.1626.37%26.37%23.50%2.1.2设备购置及安装费万元3766.3438.84%38.84%34.62%2.2工程建设其他费用万元1637.6216.89%16.89%15.05%2.2.1无形资产万元1637.6216.89%16.89%15.05%2.3预备费万元1736.3417.91%17.91%15.96%2.3.1基本预备费万元782.438.07%8.07%7.19%2.3.2涨价预备费万元953.919.84%9.84%8.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9697.46100.00%100.00%89.13%5建设期间费用万元6流动资金万元1182.5412.19%12.19%10.87%7铺底流动资金万元394.184.06%4.06%3.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.10%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度189.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15211.2715211.2721072.1421072.141738.371.1主要生产车间9126.769126.7612643.2812643.281077.791.2辅助生产车间4867.614867.616743.086743.08556.281.3其他生产车间1216.901216.901222.181222.18104.302仓储工程3227.283227.288466.198466.19507.952.1成品贮存806.82806.822116.552116.55126.992.2原料仓储1678.191678.194402.424402.42264.132.3辅助材料仓库742.27742.271947.221947.22116.833供配电工程172.12172.12172.12172.1211.623.1供配电室172.12172.12172.12172.1211.624给排水工程197.94197.94197.94197.9410.394.1给排水197.94197.94197.94197.9410.395服务性工程2043.952043.952043.952043.95122.635.1办公用房883.34883.34883.34883.3473.395.2生活服务1160.611160.611160.611160.6169.026消防及环保工程576.61576.61576.61576.6138.926.1消防环保工程576.61576.61576.61576.6138.927项目总图工程86.0686.0686.0686.0666.227.1场地及道路硬化5809.131276.801276.807.2场区围墙1276.805809.135809.137.3安全保卫室86.0686.0686.0686.068绿化工程1744.7061.06合计21515.2334097.0434097.042557.16(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3766.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1274272.93千瓦时,折合156.61吨标准煤。2、项目年总用水量5610.35立方米,折合0.48吨标准煤。3、“玻璃钢管道项目投资建设项目”,年用电量1274272.93千瓦时,年总用水量5610.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.09吨标准煤/年。达产年综合节能量41.76吨标准煤/年,项目总节能率20.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“玻璃钢管道项目”主要从事玻璃钢管道项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃钢管道项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设
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