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文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢结构件项目立项申请报告钢结构件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58689.33平方米(折合约87.99亩),其中:净用地面积58689.33平方米(红线范围折合约87.99亩)。项目规划总建筑面积71600.98平方米,其中:规划建设主体工程49385.38平方米,计容建筑面积71600.98平方米;预计建筑工程投资5721.52万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢结构件,根据市场情况,预计年产值36553.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17436.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5721.526514.63198.1617436.101.1工程费用万元5721.526514.6327015.291.1.1建筑工程费用万元5721.525721.5226.41%1.1.2设备购置及安装费万元6514.636514.6330.07%1.2工程建设其他费用万元5199.955199.9524.00%1.2.1无形资产万元2678.622678.621.3预备费万元2521.332521.331.3.1基本预备费万元1113.751113.751.3.2涨价预备费万元1407.581407.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元17436.1017436.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4230.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27015.2915369.1220171.2627015.2927015.2927015.291.1应收账款万元8104.594862.756078.448104.598104.598104.591.2存货万元12156.887294.139117.6612156.8812156.8812156.881.2.1原辅材料万元3647.062188.242735.303647.063647.063647.061.2.2燃料动力万元182.35109.41136.76182.35182.35182.351.2.3在产品万元5592.163355.304194.125592.165592.165592.161.2.4产成品万元2735.301641.182051.472735.302735.302735.301.3现金万元6753.824052.295065.376753.826753.826753.822流动负债万元22784.5113670.7117088.3822784.5122784.5122784.512.1应付账款万元22784.5113670.7117088.3822784.5122784.5122784.513流动资金万元4230.782538.473173.094230.784230.784230.784铺底流动资金万元1410.25846.161057.691410.251410.251410.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21666.88万元,其中:固定资产投资17436.10万元,占项目总投资的80.47%;流动资金4230.78万元,占项目总投资的19.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5721.52万元,占项目总投资的26.41%;设备购置费6514.63万元,占项目总投资的30.07%;其它投资5199.95万元,占项目总投资的24.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17436.10+4230.78=21666.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21666.88124.26%124.26%100.00%2项目建设投资万元17436.10100.00%100.00%80.47%2.1工程费用万元12236.1570.18%70.18%56.47%2.1.1建筑工程费万元5721.5232.81%32.81%26.41%2.1.2设备购置及安装费万元6514.6337.36%37.36%30.07%2.2工程建设其他费用万元2678.6215.36%15.36%12.36%2.2.1无形资产万元2678.6215.36%15.36%12.36%2.3预备费万元2521.3314.46%14.46%11.64%2.3.1基本预备费万元1113.756.39%6.39%5.14%2.3.2涨价预备费万元1407.588.07%8.07%6.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17436.10100.00%100.00%80.47%5建设期间费用万元6流动资金万元4230.7824.26%24.26%19.53%7铺底流动资金万元1410.268.09%8.09%6.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.68%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度198.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24348.3024348.3049385.3849385.384340.941.1主要生产车间14608.9814608.9829631.2329631.232691.381.2辅助生产车间7791.467791.4615803.3215803.321389.101.3其他生产车间1947.861947.862864.352864.35260.462仓储工程5165.845165.8414440.1414440.14923.112.1成品贮存1291.461291.463610.033610.03230.782.2原料仓储2686.242686.247508.877508.87480.022.3辅助材料仓库1188.141188.143321.233321.23212.323供配电工程275.51275.51275.51275.5119.813.1供配电室275.51275.51275.51275.5119.814给排水工程316.84316.84316.84316.8417.724.1给排水316.84316.84316.84316.8417.725服务性工程3271.703271.703271.703271.70209.155.1办公用房1853.111853.111853.111853.11121.785.2生活服务1418.591418.591418.591418.5991.166消防及环保工程922.96922.96922.96922.9666.386.1消防环保工程922.96922.96922.96922.9666.387项目总图工程137.76137.76137.76137.763.067.1场地及道路硬化9496.721523.631523.637.2场区围墙1523.639496.729496.727.3安全保卫室137.76137.76137.76137.768绿化工程4038.47141.35合计34438.9071600.9871600.985721.52(四)设备方案项目计划购置设备共计181台(套),设备购置费6514.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量1266054.96千瓦时,折合155.60吨标准煤。2、项目年总用水量21842.80立方米,折合1.87吨标准煤。3、“钢结构件项目投资建设项目”,年用电量1266054.96千瓦时,年总用水量21842.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.47吨标准煤/年。达产年综合节能量49.73吨标准煤/年,项目总节能率24.47%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“钢结构件项目”主要从事钢结构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢结构件项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。

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