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泓域咨询MACRO/ 氧化锌项目简介及立项备案申请氧化锌项目简介及立项备案申请一、项目建设背景氧化锌是锌的一种氧化物。难溶于水,可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。氧化锌的能带隙和激子束缚能较大,透明度高,有优异的常温发光性能,在半导体领域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。此外,微颗粒的氧化锌作为一种纳米材料也开始在相关领域发挥作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23211.60平方米(折合约34.80亩),其中:净用地面积23211.60平方米(红线范围折合约34.80亩)。项目规划总建筑面积24604.30平方米,其中:规划建设主体工程17620.20平方米,计容建筑面积24604.30平方米;预计建筑工程投资2211.63万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氧化锌,根据市场情况,预计年产值19788.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6699.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2211.632435.59192.506699.001.1工程费用万元2211.632435.5911954.821.1.1建筑工程费用万元2211.632211.6325.04%1.1.2设备购置及安装费万元2435.592435.5927.58%1.2工程建设其他费用万元2051.782051.7823.23%1.2.1无形资产万元906.03906.031.3预备费万元1145.751145.751.3.1基本预备费万元586.56586.561.3.2涨价预备费万元559.19559.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元6699.006699.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2133.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11954.828430.059086.5411954.8211954.8211954.821.1应收账款万元3586.452151.872689.833586.453586.453586.451.2存货万元5379.673227.804034.755379.675379.675379.671.2.1原辅材料万元1613.90968.341210.431613.901613.901613.901.2.2燃料动力万元80.7048.4260.5280.7080.7080.701.2.3在产品万元2474.651484.791855.992474.652474.652474.651.2.4产成品万元1210.43726.26907.821210.431210.431210.431.3现金万元2988.701793.222241.532988.702988.702988.702流动负债万元9821.665893.007366.249821.669821.669821.662.1应付账款万元9821.665893.007366.249821.669821.669821.663流动资金万元2133.161279.901599.872133.162133.162133.164铺底流动资金万元711.05426.63533.29711.05711.05711.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8832.16万元,其中:固定资产投资6699.00万元,占项目总投资的75.85%;流动资金2133.16万元,占项目总投资的24.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2211.63万元,占项目总投资的25.04%;设备购置费2435.59万元,占项目总投资的27.58%;其它投资2051.78万元,占项目总投资的23.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6699.00+2133.16=8832.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8832.16131.84%131.84%100.00%2项目建设投资万元6699.00100.00%100.00%75.85%2.1工程费用万元4647.2269.37%69.37%52.62%2.1.1建筑工程费万元2211.6333.01%33.01%25.04%2.1.2设备购置及安装费万元2435.5936.36%36.36%27.58%2.2工程建设其他费用万元906.0313.52%13.52%10.26%2.2.1无形资产万元906.0313.52%13.52%10.26%2.3预备费万元1145.7517.10%17.10%12.97%2.3.1基本预备费万元586.568.76%8.76%6.64%2.3.2涨价预备费万元559.198.35%8.35%6.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6699.00100.00%100.00%75.85%5建设期间费用万元6流动资金万元2133.1631.84%31.84%24.15%7铺底流动资金万元711.0510.61%10.61%8.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.79%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度192.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11452.9611452.9617620.2017620.201742.231.1主要生产车间6871.786871.7810572.1210572.121080.181.2辅助生产车间3664.953664.955638.465638.46557.511.3其他生产车间916.24916.241021.971021.97104.532仓储工程2429.912429.914539.664539.66326.452.1成品贮存607.48607.481134.911134.9181.612.2原料仓储1263.551263.552360.622360.62169.752.3辅助材料仓库558.88558.881044.121044.1275.083供配电工程129.60129.60129.60129.6010.483.1供配电室129.60129.60129.60129.6010.484给排水工程149.03149.03149.03149.039.384.1给排水149.03149.03149.03149.039.385服务性工程1538.941538.941538.941538.94110.675.1办公用房733.95733.95733.95733.9555.795.2生活服务804.99804.99804.99804.9966.026消防及环保工程434.14434.14434.14434.1435.126.1消防环保工程434.14434.14434.14434.1435.127项目总图工程64.8064.8064.8064.80-78.077.1场地及道路硬化4478.74834.00834.007.2场区围墙834.004478.744478.747.3安全保卫室64.8064.8064.8064.808绿化工程1582.0855.37合计16199.3824604.3024604.302211.63(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费2435.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1199904.40千瓦时,折合147.47吨标准煤。2、项目年总用水量11002.75立方米,折合0.94吨标准煤。3、“氧化锌项目投资建设项目”,年用电量1199904.40千瓦时,年总用水量11002.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.41吨标准煤/年。达产年综合节能量57.72吨标准煤/年,项目总节能率26.21%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“氧化锌项目”主要从事氧化锌项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氧化锌项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护

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