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文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢丝帘项目立项申请报告钢丝帘项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37325.32平方米(折合约55.96亩),其中:净用地面积37325.32平方米(红线范围折合约55.96亩)。项目规划总建筑面积63079.79平方米,其中:规划建设主体工程38512.23平方米,计容建筑面积63079.79平方米;预计建筑工程投资5521.14万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢丝帘,根据市场情况,预计年产值18580.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11090.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5521.143074.19198.1911090.711.1工程费用万元5521.143074.1913937.141.1.1建筑工程费用万元5521.145521.1439.87%1.1.2设备购置及安装费万元3074.193074.1922.20%1.2工程建设其他费用万元2495.382495.3818.02%1.2.1无形资产万元1155.021155.021.3预备费万元1340.361340.361.3.1基本预备费万元576.45576.451.3.2涨价预备费万元763.91763.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元11090.7111090.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2758.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13937.147780.5111461.2913937.1413937.1413937.141.1应收账款万元4181.142508.693344.914181.144181.144181.141.2存货万元6271.713763.035017.376271.716271.716271.711.2.1原辅材料万元1881.511128.911505.211881.511881.511881.511.2.2燃料动力万元94.0856.4575.2694.0894.0894.081.2.3在产品万元2884.991730.992307.992884.992884.992884.991.2.4产成品万元1411.13846.681128.911411.131411.131411.131.3现金万元3484.282090.572787.433484.283484.283484.282流动负债万元11178.336707.008942.6611178.3311178.3311178.332.1应付账款万元11178.336707.008942.6611178.3311178.3311178.333流动资金万元2758.811655.292207.052758.812758.812758.814铺底流动资金万元919.59551.76735.68919.59919.59919.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13849.52万元,其中:固定资产投资11090.71万元,占项目总投资的80.08%;流动资金2758.81万元,占项目总投资的19.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5521.14万元,占项目总投资的39.87%;设备购置费3074.19万元,占项目总投资的22.20%;其它投资2495.38万元,占项目总投资的18.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11090.71+2758.81=13849.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13849.52124.87%124.87%100.00%2项目建设投资万元11090.71100.00%100.00%80.08%2.1工程费用万元8595.3377.50%77.50%62.06%2.1.1建筑工程费万元5521.1449.78%49.78%39.87%2.1.2设备购置及安装费万元3074.1927.72%27.72%22.20%2.2工程建设其他费用万元1155.0210.41%10.41%8.34%2.2.1无形资产万元1155.0210.41%10.41%8.34%2.3预备费万元1340.3612.09%12.09%9.68%2.3.1基本预备费万元576.455.20%5.20%4.16%2.3.2涨价预备费万元763.916.89%6.89%5.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11090.71100.00%100.00%80.08%5建设期间费用万元6流动资金万元2758.8124.87%24.87%19.92%7铺底流动资金万元919.608.29%8.29%6.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.71%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度198.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14437.4214437.4238512.2338512.233707.921.1主要生产车间8662.458662.4523107.3423107.342298.911.2辅助生产车间4619.974619.9712323.9112323.911186.531.3其他生产车间1154.991154.992233.712233.71222.482仓储工程3063.103063.1015968.9115968.911118.162.1成品贮存765.77765.773992.233992.23279.542.2原料仓储1592.811592.818303.838303.83581.442.3辅助材料仓库704.51704.513672.853672.85257.183供配电工程163.37163.37163.37163.3712.873.1供配电室163.37163.37163.37163.3712.874给排水工程187.87187.87187.87187.8711.514.1给排水187.87187.87187.87187.8711.515服务性工程1939.961939.961939.961939.96135.845.1办公用房911.76911.76911.76911.7674.925.2生活服务1028.201028.201028.201028.2064.606消防及环保工程547.27547.27547.27547.2743.116.1消防环保工程547.27547.27547.27547.2743.117项目总图工程81.6881.6881.6881.68423.407.1场地及道路硬化5586.92870.17870.177.2场区围墙870.175586.925586.927.3安全保卫室81.6881.6881.6881.688绿化工程1952.4068.33合计20420.6863079.7963079.795521.14(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费3074.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量599423.32千瓦时,折合73.67吨标准煤。2、项目年总用水量16879.24立方米,折合1.44吨标准煤。3、“钢丝帘项目投资建设项目”,年用电量599423.32千瓦时,年总用水量16879.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.11吨标准煤/年。达产年综合节能量26.39吨标准煤/年,项目总节能率22.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“钢丝帘项目”主要从事钢丝帘项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢丝帘项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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