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精品文档 1欢迎下载 费用报销流程图费用报销流程图 流程图流程图说明说明部门部门相关表单文件相关表单文件 报销人员根据公司费用报销管理制度要求 整理好需 要报销的发票或单据 并进行整齐粘贴 根据报销内 容填写 费用报销单 外地出差的填写 差旅费报 销单 注 有发票单据跟无发票单据分开写报销单 报销人员 报销发票 报销单据 费用报销管理制度 借款单 报销单填写要求不得涂改 不得用铅笔或红色字体的 笔填写 并附上相关的报销发票或单据 若属于出差 的费用报销 必须附上经过批准签字的 出差申请单 采购物品报销需附上总经理签字确认的 采购申请 表 报销人员 费用报销单 出差申请单 采购申请表 费用报销管理制度 借款单 费用报销单 及相关单据准备完成后 报销人员提 交给部门负责人审核签字 部门负责人须对以下方面 进行审核 1 费用产生的原因及真实性 2 费用的合理性 3 票据及单据的规范性 若发现不符合要求 立即退还给相关报销人员重新整理提报 相关部门 经理 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 采购申请表 费用报销管理制度 借款单 部门负责人审核签字后 将报销单据交给财务部 由 财务部门会计人员进行报销费用的确认 主要内容包 括 1 产生的费用是否符合报销标准 2 单据或票据是否符合财务规范要求 若发现不符合要求 立即退还给相关部门重新整理提报 财务部 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 费用报销管理制度 借款单 对审核符合要求的报销单据送呈总经理 由总经理进 行批准签字 若总经理发现不符合要求 须立即退回 财务部 由财务部跟进处理 总经理 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 借款单 总经理签字批准 报销人员拿上报销单到出纳处领款 并在领款人处签字确认 单据放出纳处保管 月底汇 总交由财务登帐 出纳 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 借款单 备注 此制度 2016 年 X 月 X 日起实施 报销单据整理 粘贴 填写 费用报 销单 部门负责 人审核 财务部 审核 总经理 批准 出纳 付款 精品文档 2欢迎下载 精品文档 3欢迎下载 欢迎您的下载 欢迎您的下载 资料仅供参
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