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文档简介
家用小电器项目投资运营分析报告范文模板家用小电器项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 家用小电器项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总 体情况说明 一 经营环境分析 1 在经济运行层面 我们面临新老矛盾交织 周期性 结构性问题 叠加的双重风险 在当前经济下行压力加大的情况下 在宏观调控上 推出调结构 防风险的政策措施要把握好节奏和力度 为推动经济社会高质量发展 紧扣高质量发展要求 聚焦振兴实体 经济 强化创新发展等系列重大决策部署 采取多项举措 用创新 的思维 务实的作风 改革的办法 切实把高质量发展的目标落得 更准 抓得更细 压得更实 努力创造更多高质量发展的新成果 高质量发展是坚持深化改革开放的发展 完善产权制度 实现产权有效激励 才能进一步激发全社会创造力 和发展活力 推动质量变革 效率变革 动力变革 提高全要素生 产率 同时 对外开放也是改革 开放倒逼改革 促进改革 高水平的开 放是高质量发展不可或缺的动力 2 深入贯彻党的十八大以来中央 省 市系列重要会议精神 重构 工业产业体系 建设产业新城 构建产业生态圈 营造良好产业发 展环境 走出一条 创新驱动 绿色发展 军民融合 互联网 的 发展路径 力争成为我市工业绿色发展的样板区 全省军民融合创 新示范区和一流的产业强市 加快调整产业结构 坚持市场主导 尊重市场规律 使市场在资源 配置中起决定性作用 发挥好政府规划引导和政策导向作用 调整 优化产业发展方向 加快构建绿色环保 特色鲜明 优势突出 可 持续发展的现代产业体系 一批支持工业稳增长调结构的政策措施的出台 形成了支持工业经 济发展的鲜明导向和浓厚氛围 为各项工作的顺利推进提供了重要 保障 为加快建设 资源节约型 和 环境友好型 社会 促进工业经济 由主要依靠资源消耗向创新驱动转变 由粗放加工业向高端制造转 变 由以生产加工为主向生产研发营销并举转变 不断优化产业结 构 提升产业层次 提高工业经济运行质量和效益 促进我市工业 经济更好更快发展 十二五 以来 我市按照 四化两型 建设 的总要求 全面落实科学发展观 加快推进 工业强市 战略 通 过产业抓升级 企业抓规模 科技抓创新 招商抓项目 全市工业 经济发展由资源型 内向型 粗放型向科技型 外向型 园区型加 快转变 3 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 坚持稳中求进工作总基调 坚持新发展理念 坚持推进高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线 按照中央经济工作会议部署和 六稳 要求 立足制造强国 网络强国建设全局 在 巩固 增 强 提升 畅通 上下功夫 坚定深化市场化改革 扩大高水平开 放 着力激发微观主体活力 强化创新驱动 改革推动 融合带动 统筹推进稳增长 强基础 补短板 调结构 保持工业通信业平 稳健康发展 不断增强创新力和竞争力 为全面建成小康社会提供 有力支撑 以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年 二 项目情况说明为了积极响应某经济合作区关于促进家用小电器 产业发展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理布局 计划 在某经济合作区新建 家用小电器项目 预计总用地面积11492 4 1平方米 折合约17 23亩 其中净用地面积11492 41平方米 项 目规划总建筑面积17008 77平方米 计容建筑面积17008 77平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数58 99 建筑容积率1 48 建设区域绿化覆盖率7 97 固定资产投资强度177 05万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资3554 38万元 其中固定资产投资30 50 57万元 占项目总投资的85 83 流动资金503 81万元 占项目 总投资的14 17 在固定资产投资中建筑工程投资1470 23万元 占项目总投资的41 3 6 设备购置费1220 67万元 占项目总投资的34 34 其它投资费 用359 67万元 占项目总投资的10 12 项目建成投入正常运营后主要生产家用小电器产品 根据谨慎财务 测算 预期达纲年营业收入4237 00万元 总成本费用3273 81万元 税金及附加61 91万元 利润总额963 19万元 利税总额1157 95 万元 税后净利润722 39万元 达纲年纳税总额435 56万元 达纲 年投资利润率27 10 投资利税率32 58 投资回报率20 32 全 部投资回收期6 42年 提供就业职位74个 达纲年综合节能量44 30 吨标准煤 年 项目总节能率21 24 具有显著的经济效益 社会效 益和节能效益 三 经营结果分析2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重 叠 外需回落与内需疲软的重叠 大开放 大调整与大改革的重叠 盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠 这决定了2019年下行压力将持续强化 2019年将以中美摩擦和解 改革开放40周年纪念大会为契机 在开 放 深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下 全面开启新 一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革 这将重构中国经济市场主体的信心 逆转当前预期悲观的颓势 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某经济合 作区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某经济合作区产 业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推 动意义 2 项目拟建设在某经济合作区内 工程选址符合某经济合作区土地 利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便 利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率27 10 投 资利税率32 58 全部投资回报率20 32 全部投资回收期6 42年 固定资产投资回收期6 42年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积17008 77平方米 计容建筑面积17008 77平方米 购置先进的技术装备共计85台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资3554 38万元 其中固定资产投资3050 57万 元 流动资金503 81万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入4237 00万元 总成本费用3273 81万元 年利税总额1157 95 万元 其中税后净利润722 39万元 纳税总额435 56万元 其中增 值税132 85万元 税金及附加61 91万元 年缴纳企业所得税240 80 万元 年利润总额963 19万元 全部投资回收期6 42年 固定资产 投资回收期6 42年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 推动高质量发展 是当前和今后一个时期确定发展思路 制定经 济政策 实施宏观调控的根本要求 要紧扣我国社会主要矛盾变化 统筹推进 五位一体 总体布局和 协调推进 四个全面 战略布局 加快形成推动高质量发展的指标 体系 政策体系 标准体系 统计体系 绩效评价 政绩考核 创 建和完善制度环境 让高质量发展得到人民的认可 经得起历史检 验 互联网 创新创业等新一轮国家战略实施 为制造业发展指明新的 方向 国家相继出台了 互联网 宽带中国 创新驱动等战略举措 互联网在制造业领域的应用越来越深入 生产制造过程正朝数字化 网络化 智能化方向发展 工业信息系统 工业云平台 工业大 数据应用起到明显的生产决策支撑作用 智能制造将成为新型生产 方式 未来制造业要借助 互联网 创新创业等国家战略的推动作用 利用亿万群众的智慧和创造力 重点发展智能制造技术与生产模式 努力实现稳增长 扩就业的目的 促进社会纵向流动 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资3286 54万元 占计 划投资的92 46 其中完成固定资产投资2492 60万元 占总投资的75 84 完成流动 资金投资793 94 占总投资的24 16 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入4365 55万元 同比增长30 66 1024 35万 元 其中 主营业务收入为4012 50万元 占营业总收入的91 91 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额979 67万元 较去年同期相比增长105 87万元 增长率12 12 实现净利润734 75万元 较去年同期相比增长138 45万元 增长率2 3 22 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3286 541 1 完成比例92 46 2完成固定资产投资万元2492 602 1 完成比例75 84 3完成流动资金投资万元793 943 1 完成比例24 16 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率29 81 2 财务内部收益率29 92 3 投资回报率22 36 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到6005 73万元 其中流动资产总额1982 73万元 占资产总额的33 01 资 产负债率29 32 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中国制造2025 对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明 确的工作任务 为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵 总理在十二届三次会议上所做的 政府工作报告 中提出 推动大 众创业 万众创新 这是创业创新的 升级版 当前经济增长的传统动力减弱 必须加大结构性改革力度 就是要 培育和催生经济社会发展新动力 根本上讲就是要大力创设和发展 小微企业 要靠连续不断地开办新企业 开发新产品 开拓新市场 来改造传 统引擎 打造新引擎 我国有13亿多人口 9亿多劳动力 6000多万企业和个体工商户 蕴 藏着无穷的创造力 千千万万的小微企业活跃起来 必将汇聚成发 展的巨大动能 打造中国经济发展的新一代发动机 随着商事制度 行政审批 项目核准等方面的改革不断深化 创业 环境不断改善 市场主体持续大幅增加 xx年一季度 新登记注册企业84 4万户 同比增长38 4 新增注册 资本4 8万亿元 增长90 6 创业主体更加多元 大众创业 万众 创新的氛围越来越浓厚 创业创新的引擎作用进一步增强 2 鼓励民营企业参与智能制造工程 围绕离散型智能制造 流程型 智能制造 网络协同制造 大规模个性化定制 远程运维服务等新 模式开展应用 建设一批数字化车间和智能工厂 引导产业智能升 级 支持民营企业开展智能制造综合标准化工作 建设一批试验验证平 台 开展标准试验验证 加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造 提高精准制造 敏 捷制造能力 从经济的贡献看 截至xx年底 我国民营企业的数量超过2700万家 个体工商户超过了6500万户 注册资本超过165万亿元 民营经济 占GDP的比重超过了60 撑起了我国经济的 半壁江山 作为中国经济最具活力的部分 民营经济未来将继续稳步发展壮大 为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某经济合作区项目建设地为重点 分析 家用小电器项目 对节约 能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某经济合作区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某经济合作 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于某经济合作区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某经济合作区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域家 用小电器产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动 商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而 促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积11492 41平方米 折合约17 23亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 未来五年 是落实制造强国战略的关键时期 是实现工业绿色发 展的攻坚阶段 资源与环境问题是人类面临的共同挑战 推动绿色增长 实施绿色 新政是全球主要经济体的共同选择 资源能源利用效率也成为衡量 国家制造业竞争力的重要因素 推进绿色发展是提升国际竞争力的 必然途径 我国工业总体上尚未摆脱高投入 高消耗 高排放的发展方式 资 源能源消耗量大 生态环境问题比较突出 形势依然十分严峻 迫 切需要加快构建科技含量高 资源消耗低 环境污染少的绿色制造 体系 加快推进工业绿色发展 也是推进供给侧结构性改革 促进工业稳 增长调结构的重要举措 有利于推进节能降耗 实现降本增效 有 利于增加绿色产品和服务有效供给 补齐绿色发展短板 3 改造存量 优化增量 加快传统制造业绿色改造升级 鼓励使用 绿色低碳能源 提高资源利用效率 淘汰落后设备工艺 从源头减 少污染物产生 积极引领新兴产业高起点绿色发展 强化绿色设计 加快开发绿色 产品 大力发展节能环保产业 全面推进 重点突破 着力解决重点行业 企业和区域发展中的资源环境问题 充分发挥 试点示范的带动作用 积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展 加快工业绿色发展整体 水平提升 四 项目区绿色节能发展工业是国民经济的主体 也是能源资源 消耗的主要领域 面对国家战略任务和约束性指标要求 工业转型 升级的内在需要以及国际竞争的巨大压力 十三五 期间工业节 能任务更重 压力更大 要求更高 必须从战略和全局的高度 充分认识做好工业节能工作的重要性 艰巨性和紧迫性 切实采取有效措施 大幅提高能源利用效率 突 破资源环境瓶颈制约 促进工业发展方式实现根本性转变 第五章综合评价 1 我国工业经济增长动能转换加速 工业生产将保持平稳增长投资 增长有望筑底 实现小幅回升 近年来 工业投资增长呈阶梯状下行的趋势 目前仅处于3 左右的 增长水平 明显低于全国固定资产投资增速 房地产投资方面 尽管目前仍处于消化库存过程中 但数据较xx年 有明显改善 但由于目前房地产投资增速尚处于温和增长区间 因此并不会受到 本轮限购限贷政策的剧烈冲击 这将有利于投资筑底 xx年1 9月 全国规模以上工业企业实现利润同比增长8 4 较上年同期增 长10 1个点 受工业企业利润回暖的影响 预计民间投资增速持续 下行的趋势将有所好转 在 十三五 开局之年的带动下 规划投资热点集中涌现 PPP项目 专项建设债等融资工具将进一步发挥引导投资方向的作用 从新开工项目计划总投资增速来看 xx年1 10月同比增速为21 8 较xx年同期大幅提升17 7个百分点 亦对未 来投资增长将构成利好 综上 预计xx年工业投资增长有望筑底 实现小幅改善 同比增长 约为5 目前中国工业企业经营环境在很多方面有待进一步改善 具体表现 在以下几个方面 一是市场秩序仍不够规范 知识产权保护力度不够 假冒伪劣产品充斥市场 企业信用意识弱 商业欺诈 逃废债现象日益严重 财务失真行为比较普遍 企业 之间不公平竞争问题大量存在 很多企业热衷于向政府寻租 以虚 假经营活动骗取国家优惠政策等 这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发 行为短期化 倾向严重 二是经营资源保障不足或成本过高 目前 虽然国家对资金的供给较为充裕 但银行出于资金安全考虑 未必将资金贷给那些最需要贷款的企业 而获得贷款的企业也未 必将资金都用于生产性投资或日常经营 相当一部分企业 特别是中小企业 仍然感觉资金紧缺 同时 房地产的利润远远超出制造业的平均利润 也必然诱导企业 将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新 导致制造业的空心化 三是税费负担仍然较重 近些年来中国工业企业税费负担不断减轻 但与国际水平相比 税 费占企业成本的比重仍然较大 经测算 中国的宏观税负水平约为16 而美国仅为7 表明中国的 宏观税负水平仍有较大的降低空间 2 该项目适应国内和国际家用小电器行业总体发展趋势 是国家支 持和鼓励发展的产业 家用小电器市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率27 10 投资利税率32 58 全部投资回报率20 32 全部投资回收期6 42年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某经济合作区建设家用小电器项目 其建设选址合理 自然条件 良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某经济 合作区及某经济合作区 十三五 家用小电器产业发展规划 切合 某经济合作区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效 益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某经济合作区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元1470 231220 67177 053050 571 1工程费用万元1470 231220 6 72613 141 1 1建筑工程费用万元1470 231470 2341 36 1 1 2设备 购置及安装费万元1220 671220 6734 34 1 2工程建设其他费用万元 359 67359 6710 12 1 2 1无形资产万元197 68197 681 3预备费万 元161 99161 991 3 1基本预备费万元66 2266 221 3 2涨价预备费 万元95 7795 772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3050 5730 50 57流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第 三年第四年第五年1流动资产万元2613 142167 812368 752613 1426 13 142613 141 1应收账款万元783 94509 56627 15783 94783 9478 3 941 2存货万元1175 91764 34940 731175 911175 911175 911 2 1原辅材料万元352 77229 30282 22352 77352 77352 771 2 2燃料 动力万元17 6411 4714 1117 6417 6417 641 2 3在产品万元540 92 351 60432 73540 92540 92540 921 2 4产成品万元264 58171 9821 1 66264 58264 58264 581 3现金万元653 28424 64522 63653 2865 3 28653 282流动负债万元2109 331371 061687 462109 332109 332 109 332 1应付账款万元2109 331371 061687 462109 332109 33210 9 333流动资金万元503 81327 48403 05503 81503 81503 814铺底 流动资金万元167 93109 16134 35167 93167 93167 93总投资构成 估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资 比例1项目总投资万元3554 38116 52 116 52 100 00 2项目建设投 资万元3050 57100 00 100 00 85 83 2 1工程费用万元2690 9088 2 1 88 21 75 71 2 1 1建筑工程费万元1470 2348 20 48 20 41 36 2 1 2设备购置及安装费万元1220 6740 01 40 01 34 34 2 2工程建 设其他费用万元197 686 48 6 48 5 56 2 2 1无形资产万元197 686 48 6 48 5 56 2 3预备费万元161 995 31 5 31 4 56 2 3 1基本预 备费万元66 222 17 2 17 1 86 2 3 2涨价预备费万元95 773 14 3 14 2 69 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3050 57100 00 1 00 00 85 83 5建设期间费用万元6流动资金万元503 8116 52 16 52 14 17 7铺底流动资金万元167 945 51 5 51 4 72 营业收入税金及 附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五 年1营业收入万元2754 053389 604237 004237 004237 001 1家用小 电器万元2754 053389 604237 004237 004237 002现价增加值万元8 81 301084 671355 841355 841
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