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文档简介

泓域咨询MACRO/ 食用油脂制品自动化项目立项申请报告食用油脂制品自动化项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24965.81平方米(折合约37.43亩),其中:净用地面积24965.81平方米(红线范围折合约37.43亩)。项目规划总建筑面积34702.48平方米,其中:规划建设主体工程27133.78平方米,计容建筑面积34702.48平方米;预计建筑工程投资2904.76万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食用油脂制品自动化,根据市场情况,预计年产值14248.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6888.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2904.762298.48184.046888.621.1工程费用万元2904.762298.488856.681.1.1建筑工程费用万元2904.762904.7632.99%1.1.2设备购置及安装费万元2298.482298.4826.10%1.2工程建设其他费用万元1685.381685.3819.14%1.2.1无形资产万元795.50795.501.3预备费万元889.88889.881.3.1基本预备费万元411.76411.761.3.2涨价预备费万元478.12478.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元6888.626888.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1916.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8856.686721.566950.858856.688856.688856.681.1应收账款万元2657.001594.201859.902657.002657.002657.001.2存货万元3985.512391.302789.853985.513985.513985.511.2.1原辅材料万元1195.65717.39836.961195.651195.651195.651.2.2燃料动力万元59.7835.8741.8559.7859.7859.781.2.3在产品万元1833.331100.001283.331833.331833.331833.331.2.4产成品万元896.74538.04627.72896.74896.74896.741.3现金万元2214.171328.501549.922214.172214.172214.172流动负债万元6939.794163.874857.856939.796939.796939.792.1应付账款万元6939.794163.874857.856939.796939.796939.793流动资金万元1916.891150.131341.821916.891916.891916.894铺底流动资金万元638.96383.38447.27638.96638.96638.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8805.51万元,其中:固定资产投资6888.62万元,占项目总投资的78.23%;流动资金1916.89万元,占项目总投资的21.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2904.76万元,占项目总投资的32.99%;设备购置费2298.48万元,占项目总投资的26.10%;其它投资1685.38万元,占项目总投资的19.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6888.62+1916.89=8805.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8805.51127.83%127.83%100.00%2项目建设投资万元6888.62100.00%100.00%78.23%2.1工程费用万元5203.2475.53%75.53%59.09%2.1.1建筑工程费万元2904.7642.17%42.17%32.99%2.1.2设备购置及安装费万元2298.4833.37%33.37%26.10%2.2工程建设其他费用万元795.5011.55%11.55%9.03%2.2.1无形资产万元795.5011.55%11.55%9.03%2.3预备费万元889.8812.92%12.92%10.11%2.3.1基本预备费万元411.765.98%5.98%4.68%2.3.2涨价预备费万元478.126.94%6.94%5.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6888.62100.00%100.00%78.23%5建设期间费用万元6流动资金万元1916.8927.83%27.83%21.77%7铺底流动资金万元638.969.28%9.28%7.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.78%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度184.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9845.639845.6327133.7827133.782498.351.1主要生产车间5907.385907.3816280.2716280.271548.981.2辅助生产车间3150.603150.608682.818682.81799.471.3其他生产车间787.65787.651573.761573.76149.902仓储工程2088.892088.894919.664919.66329.442.1成品贮存522.22522.221229.911229.9182.362.2原料仓储1086.221086.222558.222558.22171.312.3辅助材料仓库480.44480.441131.521131.5275.773供配电工程111.41111.41111.41111.418.393.1供配电室111.41111.41111.41111.418.394给排水工程128.12128.12128.12128.127.514.1给排水128.12128.12128.12128.127.515服务性工程1322.961322.961322.961322.9688.595.1办公用房769.81769.81769.81769.8148.795.2生活服务553.15553.15553.15553.1544.896消防及环保工程373.21373.21373.21373.2128.126.1消防环保工程373.21373.21373.21373.2128.127项目总图工程55.7055.7055.7055.70-105.557.1场地及道路硬化3551.65565.87565.877.2场区围墙565.873551.653551.657.3安全保卫室55.7055.7055.7055.708绿化工程1425.8849.91合计13925.9334702.4834702.482904.76(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2298.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量989410.56千瓦时,折合121.60吨标准煤。2、项目年总用水量14781.51立方米,折合1.26吨标准煤。3、“食用油脂制品自动化项目投资建设项目”,年用电量989410.56千瓦时,年总用水量14781.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.86吨标准煤/年。达产年综合节能量47.78吨标准煤/年,项目总节能率21.05%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“食用油脂制品自动化项目”主要从事食用油脂制品自动化项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性食用油脂制品自动化项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符

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