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泓域咨询MACRO/ 竹浆本色纸项目立项申请报告竹浆本色纸项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42774.71平方米(折合约64.13亩),其中:净用地面积42774.71平方米(红线范围折合约64.13亩)。项目规划总建筑面积69295.03平方米,其中:规划建设主体工程44878.05平方米,计容建筑面积69295.03平方米;预计建筑工程投资5428.14万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹浆本色纸,根据市场情况,预计年产值40444.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12088.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5428.143497.75188.5012088.501.1工程费用万元5428.143497.7524688.131.1.1建筑工程费用万元5428.145428.1432.68%1.1.2设备购置及安装费万元3497.753497.7521.06%1.2工程建设其他费用万元3162.613162.6119.04%1.2.1无形资产万元1274.191274.191.3预备费万元1888.421888.421.3.1基本预备费万元819.12819.121.3.2涨价预备费万元1069.301069.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元12088.5012088.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4521.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24688.1320921.3518847.9124688.1324688.1324688.131.1应收账款万元7406.444814.195184.517406.447406.447406.441.2存货万元11109.667221.287776.7611109.6611109.6611109.661.2.1原辅材料万元3332.902166.382333.033332.903332.903332.901.2.2燃料动力万元166.64108.32116.65166.64166.64166.641.2.3在产品万元5110.443321.793577.315110.445110.445110.441.2.4产成品万元2499.671624.791749.772499.672499.672499.671.3现金万元6172.034011.824320.426172.036172.036172.032流动负债万元20166.9113108.4914116.8420166.9120166.9120166.912.1应付账款万元20166.9113108.4914116.8420166.9120166.9120166.913流动资金万元4521.222938.793164.854521.224521.224521.224铺底流动资金万元1507.06979.601054.951507.061507.061507.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16609.72万元,其中:固定资产投资12088.50万元,占项目总投资的72.78%;流动资金4521.22万元,占项目总投资的27.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5428.14万元,占项目总投资的32.68%;设备购置费3497.75万元,占项目总投资的21.06%;其它投资3162.61万元,占项目总投资的19.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12088.50+4521.22=16609.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16609.72137.40%137.40%100.00%2项目建设投资万元12088.50100.00%100.00%72.78%2.1工程费用万元8925.8973.84%73.84%53.74%2.1.1建筑工程费万元5428.1444.90%44.90%32.68%2.1.2设备购置及安装费万元3497.7528.93%28.93%21.06%2.2工程建设其他费用万元1274.1910.54%10.54%7.67%2.2.1无形资产万元1274.1910.54%10.54%7.67%2.3预备费万元1888.4215.62%15.62%11.37%2.3.1基本预备费万元819.126.78%6.78%4.93%2.3.2涨价预备费万元1069.308.85%8.85%6.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12088.50100.00%100.00%72.78%5建设期间费用万元6流动资金万元4521.2237.40%37.40%27.22%7铺底流动资金万元1507.0712.47%12.47%9.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.41%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度188.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19176.2719176.2744878.0544878.053867.011.1主要生产车间11505.7611505.7626926.8326926.832397.551.2辅助生产车间6136.416136.4114360.9814360.981237.441.3其他生产车间1534.101534.102602.932602.93232.022仓储工程4068.524068.5215871.0415871.04994.592.1成品贮存1017.131017.133967.763967.76248.652.2原料仓储2115.632115.638252.948252.94517.192.3辅助材料仓库935.76935.763650.343650.34228.763供配电工程216.99216.99216.99216.9915.303.1供配电室216.99216.99216.99216.9915.304给排水工程249.54249.54249.54249.5413.684.1给排水249.54249.54249.54249.5413.685服务性工程2576.732576.732576.732576.73161.485.1办公用房1248.721248.721248.721248.7287.085.2生活服务1328.011328.011328.011328.0195.586消防及环保工程726.91726.91726.91726.9151.256.1消防环保工程726.91726.91726.91726.9151.257项目总图工程108.49108.49108.49108.49216.397.1场地及道路硬化6823.051333.061333.067.2场区围墙1333.066823.056823.057.3安全保卫室108.49108.49108.49108.498绿化工程3098.21108.44合计27123.4469295.0369295.035428.14(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3497.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量748974.03千瓦时,折合92.05吨标准煤。2、项目年总用水量20754.75立方米,折合1.77吨标准煤。3、“竹浆本色纸项目投资建设项目”,年用电量748974.03千瓦时,年总用水量20754.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.82吨标准煤/年。达产年综合节能量26.46吨标准煤/年,项目总节能率23.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“竹浆本色纸项目”主要从事竹浆本色纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹浆本色纸项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达

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