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文档简介

泓域咨询MACRO/ 弹力带项目立项申请报告弹力带项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32149.40平方米(折合约48.20亩),其中:净用地面积32149.40平方米(红线范围折合约48.20亩)。项目规划总建筑面积52403.52平方米,其中:规划建设主体工程40697.95平方米,计容建筑面积52403.52平方米;预计建筑工程投资4616.35万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为弹力带,根据市场情况,预计年产值18971.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9301.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4616.352449.76192.989301.641.1工程费用万元4616.352449.7612214.311.1.1建筑工程费用万元4616.354616.3538.27%1.1.2设备购置及安装费万元2449.762449.7620.31%1.2工程建设其他费用万元2235.532235.5318.53%1.2.1无形资产万元1050.251050.251.3预备费万元1185.281185.281.3.1基本预备费万元688.34688.341.3.2涨价预备费万元496.94496.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元9301.649301.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2762.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12214.314656.649366.7512214.3112214.3112214.311.1应收账款万元3664.291465.722748.223664.293664.293664.291.2存货万元5496.442198.584122.335496.445496.445496.441.2.1原辅材料万元1648.93659.571236.701648.931648.931648.931.2.2燃料动力万元82.4532.9861.8382.4582.4582.451.2.3在产品万元2528.361011.341896.272528.362528.362528.361.2.4产成品万元1236.70494.68927.521236.701236.701236.701.3现金万元3053.581221.432290.183053.583053.583053.582流动负债万元9451.913780.767088.939451.919451.919451.912.1应付账款万元9451.913780.767088.939451.919451.919451.913流动资金万元2762.401104.962071.802762.402762.402762.404铺底流动资金万元920.79368.32690.60920.79920.79920.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12064.04万元,其中:固定资产投资9301.64万元,占项目总投资的77.10%;流动资金2762.40万元,占项目总投资的22.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4616.35万元,占项目总投资的38.27%;设备购置费2449.76万元,占项目总投资的20.31%;其它投资2235.53万元,占项目总投资的18.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9301.64+2762.40=12064.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12064.04129.70%129.70%100.00%2项目建设投资万元9301.64100.00%100.00%77.10%2.1工程费用万元7066.1175.97%75.97%58.57%2.1.1建筑工程费万元4616.3549.63%49.63%38.27%2.1.2设备购置及安装费万元2449.7626.34%26.34%20.31%2.2工程建设其他费用万元1050.2511.29%11.29%8.71%2.2.1无形资产万元1050.2511.29%11.29%8.71%2.3预备费万元1185.2812.74%12.74%9.82%2.3.1基本预备费万元688.347.40%7.40%5.71%2.3.2涨价预备费万元496.945.34%5.34%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9301.64100.00%100.00%77.10%5建设期间费用万元6流动资金万元2762.4029.70%29.70%22.90%7铺底流动资金万元920.809.90%9.90%7.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.93%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度192.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12485.3912485.3940697.9540697.953943.701.1主要生产车间7491.237491.2324418.7724418.772445.091.2辅助生产车间3995.323995.3213023.3413023.341261.981.3其他生产车间998.83998.832360.482360.48236.622仓储工程2648.952648.957608.627608.62536.212.1成品贮存662.24662.241902.151902.15134.052.2原料仓储1377.451377.453956.483956.48278.832.3辅助材料仓库609.26609.261749.981749.98123.333供配电工程141.28141.28141.28141.2811.203.1供配电室141.28141.28141.28141.2811.204给排水工程162.47162.47162.47162.4710.024.1给排水162.47162.47162.47162.4710.025服务性工程1677.671677.671677.671677.67118.235.1办公用房931.89931.89931.89931.8962.545.2生活服务745.78745.78745.78745.7853.106消防及环保工程473.28473.28473.28473.2837.526.1消防环保工程473.28473.28473.28473.2837.527项目总图工程70.6470.6470.6470.64-92.097.1场地及道路硬化4918.88734.95734.957.2场区围墙734.954918.884918.887.3安全保卫室70.6470.6470.6470.648绿化工程1473.2451.56合计17659.6752403.5252403.524616.35(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2449.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量1116585.62千瓦时,折合137.23吨标准煤。2、项目年总用水量10977.51立方米,折合0.94吨标准煤。3、“弹力带项目投资建设项目”,年用电量1116585.62千瓦时,年总用水量10977.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.17吨标准煤/年。达产年综合节能量46.06吨标准煤/年,项目总节能率23.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“弹力带项目”主要从事弹力带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性弹力带项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设

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