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泓域咨询MACRO/ 锌合金把手项目经营分析报告锌合金把手项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力,深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节,是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来,我国“破、立、降”力度持续加大,“三去一降一补”深入推进,实体经济活力不断释放,经济发展新动力不断增强。这主要表现在:经济结构不断优化,消费拉动经济增长作用进一步增强,服务业对经济增长的贡献率接近60%,高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业;能源资源利用效率提高,单位国内生产总值能耗下降,发展质量和效益继续提升;新动能快速成长,一批重大科技创新成果相继问世,新兴产业蓬勃发展,传统产业加快转型升级,新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。我国经济运行平稳、稳中有进,但也面临“稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力”的局势。从内部看,为解决长期积累的结构性矛盾,我国深入推进供给侧结构性改革,在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。2019年,我国经济虽然面临下行压力,但经济发展长期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心,激活内生动力,坚持推动高质量发展,在发展中迎接挑战,在变局中抓住机遇。2、牢固树立安全发展观念,将安全生产放在首要位置,夯实安全生产基础,提升安全生产能力,强化安全生产保障,改善行业生产状况,消除生产安全隐患,促进工业发展与城市建设、环境保护相协调。落实“一带一路”建设等国家战略,以自贸区建设为契机,整合利用国际国内两种资源和市场,主动参与全球制造业分工合作,加快构建开放型经济新体制,以开放促改革、促发展、促转型。3、随着战略性新兴产业的进一步加速发展,顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。二、项目情况说明为了积极响应xx产业示范园区关于促进锌合金把手产业发展的政策要求,xxx实业发展公司通过科学调研、合理布局,计划在xx产业示范园区新建“锌合金把手项目”;预计总用地面积54467.22平方米(折合约81.66亩),其中:净用地面积54467.22平方米;项目规划总建筑面积57190.58平方米,计容建筑面积57190.58平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数72.98%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度195.62万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资18548.16万元,其中:固定资产投资15974.33万元,占项目总投资的86.12%;流动资金2573.83万元,占项目总投资的13.88%。在固定资产投资中建筑工程投资4584.12万元,占项目总投资的24.71%;设备购置费4386.27万元,占项目总投资的23.65%;其它投资费用7003.94万元,占项目总投资的37.76%。项目建成投入正常运营后主要生产锌合金把手产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入25707.00万元,总成本费用19467.78万元,税金及附加321.14万元,利润总额6239.22万元,利税总额7420.94万元,税后净利润4679.41万元,达纲年纳税总额2741.53万元;达纲年投资利润率33.64%,投资利税率40.01%,投资回报率25.23%,全部投资回收期5.46年,提供就业职位542个,达纲年综合节能量30.95吨标准煤/年,项目总节能率21.33%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。当今世界面临百年未有之大变局,中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现,2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期,决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位,这也决定了2019年经济运行的模式可能发生变化。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范园区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范园区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xx产业示范园区内,工程选址符合xx产业示范园区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率33.64%,投资利税率40.01%,全部投资回报率25.23%,全部投资回收期5.46年,固定资产投资回收期5.46年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积57190.58平方米(计容建筑面积57190.58平方米);购置先进的技术装备共计136台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资18548.16万元,其中:固定资产投资15974.33万元,流动资金2573.83万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入25707.00万元,总成本费用19467.78万元,年利税总额7420.94万元,其中:税后净利润4679.41万元;纳税总额2741.53万元,其中:增值税860.58万元,税金及附加321.14万元,年缴纳企业所得税1559.81万元;年利润总额6239.22万元,全部投资回收期5.46年,固定资产投资回收期5.46年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资14288.86万元,占计划投资的77.04%。其中:完成固定资产投资9940.19万元,占总投资的69.57%;完成流动资金投资4348.67,占总投资的30.43%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入19840.89万元,同比增长21.97%(3573.78万元)。其中,主营业务收入为17074.77万元,占营业总收入的86.06%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额5287.13万元,较去年同期相比增长1290.95万元,增长率32.30%;实现净利润3965.35万元,较去年同期相比增长580.78万元,增长率17.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14288.861.1完成比例77.04%2完成固定资产投资万元9940.192.1完成比例69.57%3完成流动资金投资万元4348.673.1完成比例30.43%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:37.00%。2、财务内部收益率:22.16%。3、投资回报率:27.75%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到42364.62万元,其中流动资产总额16651.05万元,占资产总额的39.30%,资产负债率43.47%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、降低中小企业成本,发挥减轻企业负担工作机制的作用,进一步推进合理降低企业税负,全面实施涉企收费目录清单管理,规范涉企收费行为,减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序,推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本,推动降低企业用能、用地成本等。中小企业占我国企业总数的99;创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60;提供了75以上的城镇就业岗位。中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量,在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高度重视中小企业的发展,近年来,先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署,对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。各地区、各部门也积极采取有效措施,改善发展环境,强化服务职能,使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击,呈现良好的发展态势。中小企业发展,既是改革开放的重要成果,也是改革开放的重要力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争,形成了充满活力的市场环境,为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。中小企业贴近市场,活跃在市场竞争最激烈的领域,与市场有着本质的联系,是构建市场经济体制的微观基础,它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明,中小企业发展好的地区,往往也是人民生活较为富裕的地区,也是率先实现小康的地区。发展中小企业,使广大人民群众从发展中得到实惠,过上更加富裕的生活,有利于促进社会的和谐安定。2、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。(二)法人治理结构xxx实业发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx实业发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx实业发展公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx实业发展公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以xx产业示范园区项目建设地为重点,分析“锌合金把手项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为xx产业示范园区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升xx产业示范园区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于xx产业示范园区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善xx产业示范园区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域锌合金把手产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积54467.22平方米(折合约81.66亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、强化产品全生命周期绿色管理,支持企业推行绿色设计,开发绿色产品,建设绿色工厂,发展绿色工业园区,打造绿色供应链,全面推进绿色制造体系建设。中小企业清洁生产推行计划。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平,开展政府购买清洁生产服务试点,实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划,在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程,实施用水企业水效领跑者引领行动,推进节水技术改造,在缺水地区实施工业节水专项行动,加强非常规水资源利用。针对“十二五”工业清洁生产推行中存在的问题和短板,“十三五”的主要思路是:按照全生命周期污染防治理念,围绕国家“十三五”污染物减排要求,以提升工业清洁生产水平为目标,针对产品生命周期的各个环节创新清洁生产推行方式,从点(重点企业)、线(重点行业)向面(重点区域、重点流域)转变,从关注常规污染物(烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮)减排向特征污染物(挥发性有机物、持久性有机物和重金属)减排转变,深入开展绿色设计、有毒有害原料替代、生产过程清洁化改造和绿色产品推广,创新清洁生产管理和市场化推进机制,强化激励约束作用,突出企业主体责任,实现减污增效,绿色发展。3、围绕资源消耗和污染物排放的重点行业,共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案,涵盖310项行业关键共性技术,引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下,实施了304项清洁生产技术示范,一批行业关键技术取得了产业化突破,在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划,加大区域和流域层面推行力度。五年来,工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。(四)项目区绿色节能发展推行节能低碳、环保电力调度,建设国家电力需求侧管理平台,推广电能服务,总结电力需求侧管理城市综合试点经验,实施工业领域电力需求侧管理专项行动,引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作,鼓励电力用户积极采用节电技术产品,优化用电方式。深化电力体制改革,扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。加强储能和智能电网建设,增强电网调峰和需求侧响应能力。第五章 综合评价1、中国制造2025实施3年来,取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识,制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐,制造业创新体系的建设得以加强,转型升级和动能转换提速,一些领域的创新能力和供给能力明显提高。在保持中高速增长的同时,上半年,中国经济的积极变化显著增多,经济增长动力加快显现且持续增强。在供给侧结构性改革的推动下,产业结构不断优化,需求方面量质齐升,创业创新加快推进,新动能越来越丰富,经济质量效益进一步提高。根据国家统计局数据,上半年服务业的增速快于二产增速1.3个百分点,服务业占经济的比重达到54.1%,高于二产14个百分点;最终消费支出对经济增长的贡献率为63.4%,稳居“三驾马车”之首,同时外需明显回稳向好;全国实物商品网上零售额同比增长28.6%,战略性新兴产业同比增长10.8%;全国居民人均可支配收入实际增长7.3%,高于去年同期0.8个百分点,比同期的经济增速快了0.4个百分点。2、该项目适应国内和国际锌合金把手行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,锌合金把手市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率33.64%,投资利税率40.01%,全部投资回报率25.23%,全部投资回收期5.46年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在xx产业示范园区建设锌合金把手项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xx产业示范园区及xx产业示范园区“十三五”锌合金把手产业发展规划,切合xx产业示范园区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xx产业示范园区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4584.124386.27195.6215974.331.1工程费用万元4584.124386.2718500.061.1.1建筑工程费用万元4584.124584.1224.71%1.1.2设备购置及安装费万元4386.274386.2723.65%1.2工程建设其他费用万元7003.947003.9437.76%1.2.1无形资产万元3130.973130.971.3预备费万元3872.973872.971.3.1基本预备费万元2278.332278.331.3.2涨价预备费万元1594.641594.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元15974.3315974.33流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18500.067199.8212270.2018500.0618500.0618500.061.1应收账款万元5550.022497.513885.015550.025550.025550.021.2存货万元8325.033746.265827.528325.038325.038325.031.2.1原辅材料万元2497.511123.881748.262497.512497.512497.511.2.2燃料动力万元124.8856.1987.41124.88124.88124.881.2.3在产品万元3829.511723.282680.663829.513829.513829.511.2.4产成品万元1873.13842.911311.191873.131873.131873.131.3现金万元4625.022081.263237.514625.024625.024625.022流动负债万元15926.237166.8011148.3615926.2315926.2315926.232.1应付账款万元15926.237166.8011148.3615926.2315926.2315926.233流动资金万元2573.831158.221801.682573.832573.832573.834铺底流动资金万元857.93386.07600.56857.93857.93857.93总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18548.16116.11%116.11%100.00%2项目建设投资万元15974.33100.00%100.00%86.12%2.1工程费用万元8970.3956.16%56.16%48.36%2.1.1建筑工程费万元4584.1228.70%28.70%24.71%2.1.2设备购置及安装费万元4386.2727.46%27.46%23.65%2.2工程建设其他费用万元3130.9719.60%19.60%16.88%2.2.1无形资产万元3130.9719.60%19.60%16.88%2.3预备费万元3872.9724.24%24.24%20.88%2.3.1基本预备费万元2278.3314.26%14.26%12.28%2.3.2涨价预备费万元1594.649.98%9.98%8.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15974.33100.00%100.00%86.12%5建设期间费用万元6流动资金万元2573.8316.11%16.11%13.88%7铺底流动资金万元857.945.37%5.37%4.63%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11568.1517994.9025707.0025707.0025707.001.1锌合金把手万元11568.1517994.9025707.0025707.0025707.002现价增加值万元3701.815758.378226.248226.248226.243增值税万元387.26602.41860.58860.58860.583.1销项税额万元4113.1241

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