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文档简介

泓域咨询MACRO/ 航模飞机项目立项申请报告航模飞机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49578.11平方米(折合约74.33亩),其中:净用地面积49578.11平方米(红线范围折合约74.33亩)。项目规划总建筑面积69409.35平方米,其中:规划建设主体工程52347.46平方米,计容建筑面积69409.35平方米;预计建筑工程投资5796.88万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航模飞机,根据市场情况,预计年产值18560.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13337.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5796.885497.83179.4313337.031.1工程费用万元5796.885497.8314421.981.1.1建筑工程费用万元5796.885796.8837.88%1.1.2设备购置及安装费万元5497.835497.8335.92%1.2工程建设其他费用万元2042.322042.3213.34%1.2.1无形资产万元820.72820.721.3预备费万元1221.601221.601.3.1基本预备费万元502.37502.371.3.2涨价预备费万元719.23719.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元13337.0313337.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1967.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14421.985876.559884.5814421.9814421.9814421.981.1应收账款万元4326.591730.643244.954326.594326.594326.591.2存货万元6489.892595.964867.426489.896489.896489.891.2.1原辅材料万元1946.97778.791460.231946.971946.971946.971.2.2燃料动力万元97.3538.9473.0197.3597.3597.351.2.3在产品万元2985.351194.142239.012985.352985.352985.351.2.4产成品万元1460.23584.091095.171460.231460.231460.231.3现金万元3605.491442.202704.123605.493605.493605.492流动负债万元12454.564981.829340.9212454.5612454.5612454.562.1应付账款万元12454.564981.829340.9212454.5612454.5612454.563流动资金万元1967.42786.971475.571967.421967.421967.424铺底流动资金万元655.80262.32491.85655.80655.80655.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15304.45万元,其中:固定资产投资13337.03万元,占项目总投资的87.14%;流动资金1967.42万元,占项目总投资的12.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5796.88万元,占项目总投资的37.88%;设备购置费5497.83万元,占项目总投资的35.92%;其它投资2042.32万元,占项目总投资的13.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13337.03+1967.42=15304.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15304.45114.75%114.75%100.00%2项目建设投资万元13337.03100.00%100.00%87.14%2.1工程费用万元11294.7184.69%84.69%73.80%2.1.1建筑工程费万元5796.8843.46%43.46%37.88%2.1.2设备购置及安装费万元5497.8341.22%41.22%35.92%2.2工程建设其他费用万元820.726.15%6.15%5.36%2.2.1无形资产万元820.726.15%6.15%5.36%2.3预备费万元1221.609.16%9.16%7.98%2.3.1基本预备费万元502.373.77%3.77%3.28%2.3.2涨价预备费万元719.235.39%5.39%4.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13337.03100.00%100.00%87.14%5建设期间费用万元6流动资金万元1967.4214.75%14.75%12.86%7铺底流动资金万元655.814.92%4.92%4.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.95%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度179.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27322.8227322.8252347.4652347.464809.111.1主要生产车间16393.6916393.6931408.4831408.482981.651.2辅助生产车间8743.308743.3016751.1916751.191538.921.3其他生产车间2185.832185.833036.153036.15288.552仓储工程5796.925796.9211090.2311090.23740.982.1成品贮存1449.231449.232772.562772.56185.252.2原料仓储3014.403014.405766.925766.92385.312.3辅助材料仓库1333.291333.292550.752550.75170.433供配电工程309.17309.17309.17309.1723.243.1供配电室309.17309.17309.17309.1723.244给排水工程355.54355.54355.54355.5420.794.1给排水355.54355.54355.54355.5420.795服务性工程3671.383671.383671.383671.38245.305.1办公用房1684.341684.341684.341684.34102.645.2生活服务1987.041987.041987.041987.04126.756消防及环保工程1035.721035.721035.721035.7277.856.1消防环保工程1035.721035.721035.721035.7277.857项目总图工程154.58154.58154.58154.58-233.147.1场地及道路硬化10373.502037.692037.697.2场区围墙2037.6910373.5010373.507.3安全保卫室154.58154.58154.58154.588绿化工程3221.46112.75合计38646.1469409.3569409.355796.88(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费5497.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量1109750.87千瓦时,折合136.39吨标准煤。2、项目年总用水量14144.45立方米,折合1.21吨标准煤。3、“航模飞机项目投资建设项目”,年用电量1109750.87千瓦时,年总用水量14144.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.60吨标准煤/年。达产年综合节能量48.35吨标准煤/年,项目总节能率27.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“航模飞机项目”主要从事航模飞机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航模飞机项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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