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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属型材项目立项申请报告金属型材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17808.90平方米(折合约26.70亩),其中:净用地面积17808.90平方米(红线范围折合约26.70亩)。项目规划总建筑面积21904.95平方米,其中:规划建设主体工程14462.05平方米,计容建筑面积21904.95平方米;预计建筑工程投资1580.49万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属型材,根据市场情况,预计年产值5869.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5204.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1580.491845.45194.915204.101.1工程费用万元1580.491845.453670.351.1.1建筑工程费用万元1580.491580.4926.24%1.1.2设备购置及安装费万元1845.451845.4530.64%1.2工程建设其他费用万元1778.161778.1629.53%1.2.1无形资产万元974.64974.641.3预备费万元803.52803.521.3.1基本预备费万元457.49457.491.3.2涨价预备费万元346.03346.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元5204.105204.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金818.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3670.352808.882660.863670.353670.353670.351.1应收账款万元1101.11715.72770.771101.111101.111101.111.2存货万元1651.661073.581156.161651.661651.661651.661.2.1原辅材料万元495.50322.07346.85495.50495.50495.501.2.2燃料动力万元24.7716.1017.3424.7724.7724.771.2.3在产品万元759.76493.85531.83759.76759.76759.761.2.4产成品万元371.62241.56260.14371.62371.62371.621.3现金万元917.59596.43642.31917.59917.59917.592流动负债万元2852.231853.951996.562852.232852.232852.232.1应付账款万元2852.231853.951996.562852.232852.232852.233流动资金万元818.12531.78572.68818.12818.12818.124铺底流动资金万元272.70177.26190.89272.70272.70272.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6022.22万元,其中:固定资产投资5204.10万元,占项目总投资的86.41%;流动资金818.12万元,占项目总投资的13.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1580.49万元,占项目总投资的26.24%;设备购置费1845.45万元,占项目总投资的30.64%;其它投资1778.16万元,占项目总投资的29.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5204.10+818.12=6022.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6022.22115.72%115.72%100.00%2项目建设投资万元5204.10100.00%100.00%86.41%2.1工程费用万元3425.9465.83%65.83%56.89%2.1.1建筑工程费万元1580.4930.37%30.37%26.24%2.1.2设备购置及安装费万元1845.4535.46%35.46%30.64%2.2工程建设其他费用万元974.6418.73%18.73%16.18%2.2.1无形资产万元974.6418.73%18.73%16.18%2.3预备费万元803.5215.44%15.44%13.34%2.3.1基本预备费万元457.498.79%8.79%7.60%2.3.2涨价预备费万元346.036.65%6.65%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5204.10100.00%100.00%86.41%5建设期间费用万元6流动资金万元818.1215.72%15.72%13.59%7铺底流动资金万元272.715.24%5.24%4.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.33%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度194.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7470.187470.1814462.0514462.051147.821.1主要生产车间4482.114482.118677.238677.23711.651.2辅助生产车间2390.462390.464627.864627.86367.301.3其他生产车间597.61597.61838.80838.8068.872仓储工程1584.901584.904837.894837.89279.252.1成品贮存396.23396.231209.471209.4769.812.2原料仓储824.15824.152515.702515.70145.212.3辅助材料仓库364.53364.531112.711112.7164.233供配电工程84.5384.5384.5384.535.493.1供配电室84.5384.5384.5384.535.494给排水工程97.2197.2197.2197.214.914.1给排水97.2197.2197.2197.214.915服务性工程1003.771003.771003.771003.7757.945.1办公用房463.33463.33463.33463.3324.645.2生活服务540.44540.44540.44540.4425.266消防及环保工程283.17283.17283.17283.1718.396.1消防环保工程283.17283.17283.17283.1718.397项目总图工程42.2642.2642.2642.2634.367.1场地及道路硬化2857.34428.04428.047.2场区围墙428.042857.342857.347.3安全保卫室42.2642.2642.2642.268绿化工程923.6032.33合计10566.0221904.9521904.951580.49(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1845.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量975171.51千瓦时,折合119.85吨标准煤。2、项目年总用水量2644.96立方米,折合0.23吨标准煤。3、“金属型材项目投资建设项目”,年用电量975171.51千瓦时,年总用水量2644.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.08吨标准煤/年。达产年综合节能量31.92吨标准煤/年,项目总节能率23.97%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“金属型材项目”主要从事金属型材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属型材项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排
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