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文档简介

泓域咨询MACRO/ 牛仔布项目立项申请报告牛仔布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24779.05平方米(折合约37.15亩),其中:净用地面积24779.05平方米(红线范围折合约37.15亩)。项目规划总建筑面积25274.63平方米,其中:规划建设主体工程18055.57平方米,计容建筑面积25274.63平方米;预计建筑工程投资2265.51万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为牛仔布,根据市场情况,预计年产值10426.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6789.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2265.513137.62182.766789.531.1工程费用万元2265.513137.627423.731.1.1建筑工程费用万元2265.512265.5128.74%1.1.2设备购置及安装费万元3137.623137.6239.80%1.2工程建设其他费用万元1386.401386.4017.59%1.2.1无形资产万元807.91807.911.3预备费万元578.49578.491.3.1基本预备费万元250.31250.311.3.2涨价预备费万元328.18328.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元6789.536789.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1094.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7423.733410.956205.657423.737423.737423.731.1应收账款万元2227.121002.201670.342227.122227.122227.121.2存货万元3340.681503.312505.513340.683340.683340.681.2.1原辅材料万元1002.20450.99751.651002.201002.201002.201.2.2燃料动力万元50.1122.5537.5850.1150.1150.111.2.3在产品万元1536.71691.521152.531536.711536.711536.711.2.4产成品万元751.65338.24563.74751.65751.65751.651.3现金万元1855.93835.171391.951855.931855.931855.932流动负债万元6329.692848.364747.276329.696329.696329.692.1应付账款万元6329.692848.364747.276329.696329.696329.693流动资金万元1094.04492.32820.531094.041094.041094.044铺底流动资金万元364.68164.11273.51364.68364.68364.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7883.57万元,其中:固定资产投资6789.53万元,占项目总投资的86.12%;流动资金1094.04万元,占项目总投资的13.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2265.51万元,占项目总投资的28.74%;设备购置费3137.62万元,占项目总投资的39.80%;其它投资1386.40万元,占项目总投资的17.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6789.53+1094.04=7883.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7883.57116.11%116.11%100.00%2项目建设投资万元6789.53100.00%100.00%86.12%2.1工程费用万元5403.1379.58%79.58%68.54%2.1.1建筑工程费万元2265.5133.37%33.37%28.74%2.1.2设备购置及安装费万元3137.6246.21%46.21%39.80%2.2工程建设其他费用万元807.9111.90%11.90%10.25%2.2.1无形资产万元807.9111.90%11.90%10.25%2.3预备费万元578.498.52%8.52%7.34%2.3.1基本预备费万元250.313.69%3.69%3.18%2.3.2涨价预备费万元328.184.83%4.83%4.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6789.53100.00%100.00%86.12%5建设期间费用万元6流动资金万元1094.0416.11%16.11%13.88%7铺底流动资金万元364.685.37%5.37%4.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.65%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度182.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12026.6512026.6518055.5718055.571780.271.1主要生产车间7215.997215.9910833.3410833.341103.771.2辅助生产车间3848.533848.535777.785777.78569.691.3其他生产车间962.13962.131047.221047.22106.822仓储工程2551.622551.624692.394692.39336.482.1成品贮存637.90637.901173.101173.1084.122.2原料仓储1326.841326.842440.042440.04174.972.3辅助材料仓库586.87586.871079.251079.2577.393供配电工程136.09136.09136.09136.0910.983.1供配电室136.09136.09136.09136.0910.984给排水工程156.50156.50156.50156.509.824.1给排水156.50156.50156.50156.509.825服务性工程1616.031616.031616.031616.03115.885.1办公用房731.60731.60731.60731.6063.245.2生活服务884.43884.43884.43884.4356.566消防及环保工程455.89455.89455.89455.8936.786.1消防环保工程455.89455.89455.89455.8936.787项目总图工程68.0468.0468.0468.04-80.307.1场地及道路硬化4387.14764.48764.487.2场区围墙764.484387.144387.147.3安全保卫室68.0468.0468.0468.048绿化工程1588.5955.60合计17010.8225274.6325274.632265.51(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3137.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1148887.92千瓦时,折合141.20吨标准煤。2、项目年总用水量7902.66立方米,折合0.67吨标准煤。3、“牛仔布项目投资建设项目”,年用电量1148887.92千瓦时,年总用水量7902.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.87吨标准煤/年。达产年综合节能量47.29吨标准煤/年,项目总节能率25.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“牛仔布项目”主要从事牛仔布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性牛仔布项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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