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文档简介

泓域咨询MACRO/ 连接板项目立项申请报告连接板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13179.92平方米(折合约19.76亩),其中:净用地面积13179.92平方米(红线范围折合约19.76亩)。项目规划总建筑面积17397.49平方米,其中:规划建设主体工程13467.56平方米,计容建筑面积17397.49平方米;预计建筑工程投资1452.99万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为连接板,根据市场情况,预计年产值12522.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3687.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1452.991343.50186.633687.811.1工程费用万元1452.991343.508005.631.1.1建筑工程费用万元1452.991452.9928.00%1.1.2设备购置及安装费万元1343.501343.5025.89%1.2工程建设其他费用万元891.32891.3217.18%1.2.1无形资产万元405.42405.421.3预备费万元485.90485.901.3.1基本预备费万元223.70223.701.3.2涨价预备费万元262.20262.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元3687.813687.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1501.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8005.633612.016905.068005.638005.638005.631.1应收账款万元2401.69960.681681.182401.692401.692401.691.2存货万元3602.531441.012521.773602.533602.533602.531.2.1原辅材料万元1080.76432.30756.531080.761080.761080.761.2.2燃料动力万元54.0421.6237.8354.0454.0454.041.2.3在产品万元1657.16662.871160.011657.161657.161657.161.2.4产成品万元810.57324.23567.40810.57810.57810.571.3现金万元2001.41800.561400.992001.412001.412001.412流动负债万元6503.862601.544552.706503.866503.866503.862.1应付账款万元6503.862601.544552.706503.866503.866503.863流动资金万元1501.77600.711051.241501.771501.771501.774铺底流动资金万元500.58200.24350.41500.58500.58500.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5189.58万元,其中:固定资产投资3687.81万元,占项目总投资的71.06%;流动资金1501.77万元,占项目总投资的28.94%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1452.99万元,占项目总投资的28.00%;设备购置费1343.50万元,占项目总投资的25.89%;其它投资891.32万元,占项目总投资的17.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3687.81+1501.77=5189.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5189.58140.72%140.72%100.00%2项目建设投资万元3687.81100.00%100.00%71.06%2.1工程费用万元2796.4975.83%75.83%53.89%2.1.1建筑工程费万元1452.9939.40%39.40%28.00%2.1.2设备购置及安装费万元1343.5036.43%36.43%25.89%2.2工程建设其他费用万元405.4210.99%10.99%7.81%2.2.1无形资产万元405.4210.99%10.99%7.81%2.3预备费万元485.9013.18%13.18%9.36%2.3.1基本预备费万元223.706.07%6.07%4.31%2.3.2涨价预备费万元262.207.11%7.11%5.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3687.81100.00%100.00%71.06%5建设期间费用万元6流动资金万元1501.7740.72%40.72%28.94%7铺底流动资金万元500.5913.57%13.57%9.65%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.38%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度186.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7117.247117.2413467.5613467.561237.251.1主要生产车间4270.344270.348080.548080.54767.101.2辅助生产车间2277.522277.524309.624309.62395.921.3其他生产车间569.38569.38781.12781.1274.232仓储工程1510.021510.022554.452554.45170.672.1成品贮存377.50377.50638.61638.6142.672.2原料仓储785.21785.211328.311328.3188.752.3辅助材料仓库347.30347.30587.52587.5239.253供配电工程80.5380.5380.5380.536.053.1供配电室80.5380.5380.5380.536.054给排水工程92.6192.6192.6192.615.414.1给排水92.6192.6192.6192.615.415服务性工程956.35956.35956.35956.3563.905.1办公用房459.51459.51459.51459.5130.335.2生活服务496.84496.84496.84496.8430.516消防及环保工程269.79269.79269.79269.7920.286.1消防环保工程269.79269.79269.79269.7920.287项目总图工程40.2740.2740.2740.27-89.067.1场地及道路硬化2550.30594.95594.957.2场区围墙594.952550.302550.307.3安全保卫室40.2740.2740.2740.278绿化工程1099.6638.49合计10066.8217397.4917397.491452.99(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1343.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量977531.12千瓦时,折合120.14吨标准煤。2、项目年总用水量10200.38立方米,折合0.87吨标准煤。3、“连接板项目投资建设项目”,年用电量977531.12千瓦时,年总用水量10200.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.01吨标准煤/年。达产年综合节能量44.76吨标准煤/年,项目总节能率22.93%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“连接板项目”主要从事连接板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性连接板项目选址于某某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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