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文档简介
常温食品项目投资运营分析报告范文模板常温食品项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 常温食品项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 过去5年 我国经济发展之所以取得历史性成就 发生根本性变 革 很重要的一点就是有新发展理念的科学指引 当前中国特色社会主义进入新时代 迎来了实现中华民族伟大复兴 的光明前景 但前进的道路不会一帆风顺 2018年以来中美经贸摩擦复杂演变 国际环境更趋严峻 国内结构性矛盾仍然明显 部分企业经营困难 较多 经济下行压力有所加大 按照高质量发展要求 深入贯彻崇尚创新 注重协调 倡导绿色 厚植开放 推进共享的新发展理念 努力实现更高质量 更有效率 更加公平 更可持续的发展 为实现 两个一百年 奋斗目标打 下坚实基础 党的十九大报告明确指出 我国经济已由高速增长阶段转向高质量 发展阶段 这是党中央对当前经济发展大势的科学判断 也是直面新时代主要 矛盾 主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务 进入新常态 我市面临着发展速度下降 供需矛盾突出 增长动力 不足等问题 从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足 但从更深层次 原因考究 则是经济发展已由 量的积累 转向 质的提升 质 量矛盾开始上升到主导位置 当前 我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发 展 2 十三五 时期是我市深入贯彻落实制造强国战略 抢抓新一轮 科技革命和产业变革的机遇 创新驱动转型发展取得重大突破 产 业发展迈向中高端 工业化和信息化融合程度进一步提高 高端制 造业加快发展 新产业新业态不断成长的关键期 是建设现代化工 业强市和更高标准小康社会的战略机遇期 3 我国正处于经济结构深度调整时期 战略性新兴产业对经济发展 的支撑作用日益增强 xx年 我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快 技术突破赶超快 具有优势的企业和行业发展进一步加速 产业集聚特色突出 中 央和地方政策措施密集出台 融资环境有所改善的总体态势 但仍 存在研发投入需增加 资金支持力度需加大等问题 同时八大细分 产业发展各具特点 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 坚持稳中求进工作总基调 坚持新发展理念 坚持推进高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线 按照中央经济工作会议部署和 六稳 要求 立足制造强国 网络强国建设全局 在 巩固 增 强 提升 畅通 上下功夫 坚定深化市场化改革 扩大高水平开 放 着力激发微观主体活力 强化创新驱动 改革推动 融合带动 统筹推进稳增长 强基础 补短板 调结构 保持工业通信业平 稳健康发展 不断增强创新力和竞争力 为全面建成小康社会提供 有力支撑 以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年 二 项目情况说明为了积极响应某工业新城关于促进常温食品产业 发展的政策要求 xxx科技发展公司通过科学调研 合理布局 计划 在某工业新城新建 常温食品项目 预计总用地面积23585 12平 方米 折合约35 36亩 其中净用地面积23585 12平方米 项目规 划总建筑面积33962 57平方米 计容建筑面积33962 57平方米 根 据总体规划设计测算 项目建筑系数76 17 建筑容积率1 44 建 设区域绿化覆盖率5 58 固定资产投资强度190 72万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资8045 03万元 其中固定资产投资67 43 86万元 占项目总投资的83 83 流动资金1301 17万元 占项 目总投资的16 17 在固定资产投资中建筑工程投资2680 39万元 占项目总投资的33 3 2 设备购置费2469 34万元 占项目总投资的30 69 其它投资费 用1594 13万元 占项目总投资的19 82 项目建成投入正常运营后主要生产常温食品产品 根据谨慎财务测 算 预期达纲年营业收入11792 00万元 总成本费用9269 71万元 税金及附加136 09万元 利润总额2522 29万元 利税总额3006 28 万元 税后净利润1891 72万元 达纲年纳税总额1114 56万元 达 纲年投资利润率31 35 投资利税率37 37 投资回报率23 51 全部投资回收期5 75年 提供就业职位227个 达纲年综合节能量24 96吨标准煤 年 项目总节能率25 82 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大 特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化 可能意 味着负向产出缺口开始扩大 宏观政策需要再调整和再定位 正因如此 中央经济工作会议指出 宏观政策要强化逆周期调节 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策 稳定总需求 积极的财政政策要加力提效 实施更大规模的减税降费 稳健的货 币政策要松紧适度 保持流动性合理充裕 结构性政策要强化体制机制建设 坚持向改革要动力 深化国资国 企 财税金融 土地 市场准入 社会管理等领域改革 经济新常态 需要创新宏观调控思路和方式 培育经济发展的持久 动力 从根本上说 就是向改革要动力 向结构调整要助力 向民生改善 要潜力 就是要激活力 把该放的权放到位 让市场主体真正放开 手脚 就是要补短板 把该做的事做好 增加公共产品有效供给 就是要强实体 把该给的政策给足 夯实发展的微观基础 新常态是新的探索 要创新宏观调控思路和方式 统筹稳增长促改 革调结构惠民生防风险 以改革开路 充分发挥市场的决定性作用 激发企业和社会活力 培育经济发展的内生动力 加快经济转型 升级结构优化 更好地改善民生 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某工业新 城行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某工业新城产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在某工业新城内 工程选址符合某工业新城土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率31 35 投 资利税率37 37 全部投资回报率23 51 全部投资回收期5 75年 固定资产投资回收期5 75年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积33962 57平方米 计容建筑面积33962 57平方米 购置先进的技术装备共计119台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资8045 03万元 其中固定资产投资6743 86万 元 流动资金1301 17万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入11792 00万元 总成本费用9269 71万元 年利税总额3006 2 8万元 其中税后净利润1891 72万元 纳税总额1114 56万元 其中 增值税347 90万元 税金及附加136 09万元 年缴纳企业所得税630 57万元 年利润总额2522 29万元 全部投资回收期5 75年 固定 资产投资回收期5 75年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 伴随进入新常态 我国经济增长正从高速转向中高速 发展方式 正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长 结构调整正从 增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整 发展动力正从传统 增长点转向新增长点 新常态下 稳增长 的潜力十分巨大 机遇也非常难得 当前 新型工业化 信息化 城镇化 农业现代化的 新四化 深 入发展 国内市场潜力巨大 农业生产连年丰收 国民储蓄率较高 科技和教育整体水平提升 劳动力素质改善 改革不断深化 社 会保持稳定 这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件 开 辟了广阔空间 我们完全有条件 有能力 有信心巩固经济发展的好势头 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资4496 58万元 占计 划投资的55 89 其中完成固定资产投资2707 79万元 占总投资的60 22 完成流动 资金投资1788 79 占总投资的39 78 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入5977 85万元 同比增长19 16 961 34万元 其中 主营业务收入为5594 36万元 占营业总收入的93 58 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额1550 75万元 较去年同期相比增长312 82万元 增长率25 27 实现净利润1163 06万元 较去年同期相比增长122 07万元 增长率 11 73 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4496 581 1 完成比例55 89 2完成固定资产投资万元2707 792 1 完成比例60 22 3完成流动资金投资万元1788 793 1 完成比例39 78 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率34 49 2 财务内部收益率25 54 3 投资回报率25 87 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到16808 45万元 其中流动资产总额6128 65万元 占资产总额的36 46 资产负债率29 21 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少 十三五 期间仍然处于新常态阶段 经济增长速度难有明显回升 大中型企业规模化扩张的空间有限 将不得不进行发展方式的转 变 其转变的一个道路是产品升级 向价值链高端提升 另一个途 径是向上下游延伸 扩张其产品空间 这样 原来不少大中型企业 不愿做 不屑做的领域现在都要涉足 加大了中小企业的竞争压力 2 引导民营企业建立品牌管理体系 增强以信誉为核心的品牌意识 以民企民资为重点 扶持一批品牌培育和运营专业服务机构 打造 产业集群区域品牌和知名品牌示范区 提振民营经济 激发民间投资已被列入重要清单 民营经济是经济和社会发展的重要组成部分 在壮大区域经济 安 排劳动就业 增加城乡居民收入 维护社会和谐稳定以及全面建成 小康社会进程中起着不可替代的作用 如何做大做强民营经济 已 成为当前的一项重要课题 二 法人治理结构xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某工业新城项目建设地为重点 分析 常温食品项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文 教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某工业新城项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某工业新城 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于某工业新城项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某工业新城项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域常温 食品产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进 项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积23585 12平方米 折合约35 36亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 十三五 时期 我国工业将以系统节能改造为突破口 促进工 业节能从局部 单体节能向全流程 系统性优化转变 实现工业能 源利用效率大幅提升 在继续推进单体节能的同时 更加注重设备 企业 园区的多层级 系统节能 在抓好重点行业节能的同时 面向工业全行业全面推进 工业节能 在继续重视大企业能效提升的同时 着力推动中小企业 节能 结合 大气十条 水十条 土十条 的贯彻落实 针对二 氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 烟 粉 尘等常规污染物 积极引导重点行业企业实施清洁生产技术改造 针对重金属 持久性有机污染物 挥发性有机物等非常规污染物 继续实施高风险污染物削减行动计划 强化汞 铅 高毒农药等减 量替代 逐步扩大实施范围 降低环境风险 实施挥发性有机物削 减计划 在涂料 家具 印刷等重点行业推广替代或减量化技术 推进工业领域土壤污染源头防治 推广先进适用的土壤修复技术装 备和产品 紧跟全球绿色科技和产业发展动向 加强工业绿色发展国际交流与 合作 充分利用市场规模 装备生产能力 创新环境和人才队伍等 方面的优势 吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移 加快建立国际化的绿色技术创新平台 加强绿色工业 应对气候变 化等领域国际科技合作研究 鼓励国内研发机构与世界一流科研机 构建立稳定的合作伙伴关系 广泛开展科研人员交流培训 在更高 层次和更广领域推动国际绿色科技合作 3 按照减量化 再利用 资源化原则 加快建立循环型工业体系 促进企业 园区 行业 区域间链接共生和协同利用 大幅度提高 资源利用效率 大力推进工业固体废物综合利用 以高值化 规模化 集约化利用为重点 围绕尾矿 废石 煤矸石 粉煤灰 冶炼渣 冶金尘泥 赤泥 工业副产石膏 化工废渣等 工业固体废物 推广一批先进适用技术装备 推进深度资源化利用 深入推进承德 朔州 贵阳等资源综合利用基地建设 选择有基础 有潜力 产业集聚和示范效应明显的地区 合理布局 突出特色 加强体制机制和运行管理模式创新 打造完整的工业固体废物综 合利用产业链 探索资源综合利用产业区域协同发展新模式 发挥各地优势 推动 区域资源综合利用协同发展 实施京津冀地区资源综合利用产业协 同发展行动计划 建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展 示范区 清洁生产是从源头提高资源利用效率 减少或避免污染物产生的有 效措施 当前 我国工业污染物减排压力有增无减 工业领域清洁生产技术 水平提升仍有较大潜力 清洁生产管理服务体系尚需进一步完善 十三五 规划纲要明确提出要 支持绿色清洁生产 推进传统制 造业绿色改造 推动建立绿色低碳循环发展产业体系 因此 十三五 期间 要把全面实施传统产业清洁化改造 作为 促进工业绿色转型升级 实现绿色发展发展的重要内容和抓手 作 为协调推进经济发展和环境保护的根本途径 四 项目区绿色节能发展推行节能低碳 环保电力调度 建设国 家电力需求侧管理平台 推广电能服务 总结电力需求侧管理城市 综合试点经验 实施工业领域电力需求侧管理专项行动 引导电网 企业支持和配合平台建设及试点工作 鼓励电力用户积极采用节电 技术产品 优化用电方式 深化电力体制改革 扩大峰谷电价 分时电价 可中断电价实施范 围 加强储能和智能电网建设 增强电网调峰和需求侧响应能力 第五章综合评价 1 客观地讲 中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖 由 数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅 质量效益 结构优化和持续发展三方面 相较美 德 日等制造强 国仍有巨大提升空间 特别是质量效益 未来应是中国制造强国建 设的主要突破方向 2 该项目适应国内和国际常温食品行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 常温食品市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率31 35 投资利税率37 37 全部投资回报率23 51 全部投资回收期5 75年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某工业新城建设常温食品项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某工业新城 及某工业新城 十三五 常温食品产业发展规划 切合某工业新城 经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境 保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某工业新城全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元2680 392469 34190 726743 861 1工程费用万元2680 392469 3 47868 491 1 1建筑工程费用万元2680 392680 3933 32 1 1 2设备 购置及安装费万元2469 342469 3430 69 1 2工程建设其他费用万元 1594 131594 1319 82 1 2 1无形资产万元745 67745 671 3预备费 万元848 46848 461 3 1基本预备费万元373 02373 021 3 2涨价预 备费万元475 44475 442建设期利息万元3固定资产投资现值万元674 3 866743 86流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元7868 493698 145295 88786 8 497868 497868 491 1应收账款万元2360 551062 251652 382360 552360 552360 551 2存货万元3540 821593 372478 573540 823540 823540 821 2 1原辅材料万元1062 25478 01743 571062 251062 2 51062 251 2 2燃料动力万元53 1123 9037 1853 1153 1153 111 2 3在产品万元1628 78732 951140 141628 781628 781628 781 2 4产 成品万元796 68358 51557 68796 68796 68796 681 3现金万元1967 12885 211376 991967 121967 121967 122流动负债万元6567 3229 55 294597 126567 326567 326567 322 1应付账款万元6567 322955 294597 126567 326567 326567 323流动资金万元1301 17585 5391 0 821301 171301 171301 174铺底流动资金万元433 72195 18303 6 1433 72433 72433 72总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投 资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8045 03119 2 9 119 29 100 00 2项目建设投资万元6743 86100 00 100 00 83 83 2 1工程费用万元5149 7376 36 76 36 64 01 2 1 1建筑工程费万 元2680 3939 75 39 75 33 32 2 1 2设备购置及安装费万元2469 34 36 62 36 62 30 69 2 2工程建设其他费用万元745 6711 06 11 06 9 27 2 2 1无形资产万元745 6711 06 11 06 9 27 2 3预备费万元8 48 4612 58 12 58 10 55 2 3 1基本预备费万元373 025 53 5 53 4 64 2 3 2涨价预备费万元475 447 05 7 05 5 91 3建设期利息万元 4固定资产投资现值万元6743 86100 00 100 00 83 83 5建设期间费 用万元6流动资金万元1301 1719 29 19 29 16 17 7铺底流动资金万 元433 726 43 6 43 5 39 营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5306 408 254 4011792 0011792 0011792 001 1常温食品万元5306 408254 40 11792 0011792 0011792 002现价增加值万元1698 052641 413773 4 43773 443773 443增值税万元156 56243 53347 90347 90347 903 1 销项税额万元1886 721886 721886 721886 721886 723 2进项税额 万元692 471077 17
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