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水合肼项目投资运营分析报告范文模板水合肼项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 水合肼项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情 况说明 一 经营环境分析 1 高质量发展是经济重大关系协调 循环顺畅的发展 过去的几十年 我国经济存在着周期性波动 今后一个时期 最重 要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险 因此 高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局 比较合理 生产 流通 分配 消费各环节循环顺畅 高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展 高质量发展的重要标志 是不断提高劳动 资本 土地 资源 环 境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益 并表现为企业利 润 职工收入 国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大 2 十二五 时期 在市委 市政府的领导下 我市围绕生态保护 和绿色发展 加大对工业的投入 推进工业的创新发展 使得工业 在全市经济中的贡献保持稳定 全市生态工业建设稳步推进 这在近两年国家经济增速放缓和全社 会工业投资下滑的大环境下 本市工业发展的相对稳定 对全市经 济发展和财政稳定起到了一定的支撑作用 3 从发展趋势来看 目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性 新兴产业过渡 要实现支柱产业的平稳切换 一方面要建立房地产调控的长效机制 另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展 两者相辅相承 缺一不可 因此 从宏观政策调控的逻辑上看 未来的投资机遇也应在战略性 新兴产业里面 市场普遍认为 中国经济在明年下半年 将重新步入上升通道 而 其背后的推动力 必将是战略性新兴产业的发展 目前投资已经到 了最好的介入期 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 结构性去产能持续加力 工业产能利用率稳中有升 降本减负取得新成效 重点领域标准体系建设扎实推进 中高端产品供给水平稳步提升 绿色制造工程加快实施 新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进 落实区域重大战略 区域发展协调性增强 国家新型工业化产业示范基地建设质量提升 脱贫攻坚战深入推进 二 项目情况说明为了积极响应xx产业基地关于促进水合肼产业发 展的政策要求 xxx科技公司通过科学调研 合理布局 计划在xx产 业基地新建 水合肼项目 预计总用地面积28841 08平方米 折 合约43 24亩 其中净用地面积28841 08平方米 项目规划总建筑 面积48164 60平方米 计容建筑面积48164 60平方米 根据总体规 划设计测算 项目建筑系数54 86 建筑容积率1 67 建设区域绿 化覆盖率5 74 固定资产投资强度199 54万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资10269 95万元 其中固定资产投资8 628 11万元 占项目总投资的84 01 流动资金1641 84万元 占项 目总投资的15 99 在固定资产投资中建筑工程投资3871 15万元 占项目总投资的37 6 9 设备购置费2206 04万元 占项目总投资的21 48 其它投资费 用2550 92万元 占项目总投资的24 84 项目建成投入正常运营后主要生产水合肼产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入11655 00万元 总成本费用9279 50万元 税 金及附加154 68万元 利润总额2375 50万元 利税总额2857 84万 元 税后净利润1781 63万元 达纲年纳税总额1076 22万元 达纲 年投资利润率23 13 投资利税率27 83 投资回报率17 35 全 部投资回收期7 26年 提供就业职位181个 达纲年综合节能量48 7 7吨标准煤 年 项目总节能率28 46 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析实体经济是一国经济的立身之本 是财富创造的 根本源泉 是国家强盛的重要支柱 要大力发展实体经济 筑牢现代化经济体系的坚实基础 与十九大 报告中关于 建设现代化经济体系 必须把发展经济的着力点放在 实体经济上 的论述一脉相承 是立足全局 面向未来作出的重大 战略抉择 抓住新一轮科技革命和产业变革机遇 更好适应把握引领经济发展 新常态 加快新旧动能接续转换 打造国际竞争新优势 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx产业基 地行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx产业基地产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在xx产业基地内 工程选址符合xx产业基地土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率23 13 投 资利税率27 83 全部投资回报率17 35 全部投资回收期7 26年 固定资产投资回收期7 26年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积48164 60平方米 计容建筑面积48164 60平方米 购置先进的技术装备共计140台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资10269 95万元 其中固定资产投资8628 11 万元 流动资金1641 84万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入11655 00万元 总成本费用9279 50万元 年利税总额2857 84万元 其中税后净利润1781 63万元 纳税总额1076 22万元 其 中增值税327 66万元 税金及附加154 68万元 年缴纳企业所得税5 93 88万元 年利润总额2375 50万元 全部投资回收期7 26年 固 定资产投资回收期7 26年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 发展实体经济 重点在制造业 难点也在制造业 作为国家治理的基础和重要支柱 中央财政近年来在支持实施 中 国制造2025 战略 促进工业转型升级方面发挥了重要的作用 中央财政创新财政资金投入方式 聚焦 中国制造2025 重点领域 和薄弱环节 加大资金扶持力度 有力促进了我国战略性 基础性 先导性产业加快发展 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资7943 56万元 占计 划投资的77 35 其中完成固定资产投资5752 04万元 占总投资的72 41 完成流动 资金投资2191 52 占总投资的27 59 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入10544 71万元 同比增长12 26 1151 44万 元 其中 主营业务收入为10008 90万元 占营业总收入的94 92 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2021 13万元 较去年同期相比增长415 67万元 增长率25 89 实现净利润1515 85万元 较去年同期相比增长180 11万元 增长率 13 48 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7943 561 1 完成比例77 35 2完成固定资产投资万元5752 042 1 完成比例72 41 3完成流动资金投资万元2191 523 1 完成比例27 59 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率25 44 2 财务内部收益率20 34 3 投资回报率19 08 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到25314 63万元 其中流动资产总额7396 43万元 占资产总额的29 22 资产负债率24 30 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 大力发展中小企业 是我国一项长期的战略任务 我国高度重视 中小企业发展问题 中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指 示和批示 近年来 国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施 各地 区 各部门认真贯彻落实 并结合本地区 本部门实际出台了一系 列配套办法和实施意见 对中小企业财税扶持力度不断加大 中小企业发展环境进一步改善 中小企业融资难问题有所缓解 公共服务体系得到加强 在各级政府和各项政策支持下 经过中小企业自身的努力 近年来 中小企业稳步发展 在国民经济和社会发展中的地位作用进一步增 强 就业是民生之本 是社会和谐之基 促进中小企业发展就是最大的 民生工程 中小企业量大面广 提供就业岗位多 吸纳就业人员多 这对缓解 就业压力具有非常重要作用 目前 中小企业提供了80 以上的城镇就业岗位 国有企业下岗失业人员80 以上在中小企业实现了再就业 大量农民 工主要在中小企业务工 近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择 相当数 量军队退役人员在中小企业实现就业 大企业随着自动化程度越来越高 在提高生产效率和增加财政收入 方面作用突出 但在解决就业方面的作用却逐渐减小 所以 缓解就业压力 仅指望大企业是不行的 就是要鼓励 大众 创业 万众创新 就是要大力发展中小企业 中小企业发展得好 人们的收入就能提高 社会就更加和谐稳定 2 鼓励民营企业参与智能制造工程 围绕离散型智能制造 流程型 智能制造 网络协同制造 大规模个性化定制 远程运维服务等新 模式开展应用 建设一批数字化车间和智能工厂 引导产业智能升 级 支持民营企业开展智能制造综合标准化工作 建设一批试验验证平 台 开展标准试验验证 加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造 提高精准制造 敏 捷制造能力 从促进产业发展看 民营企业机制灵活 贴近市场 在优化产业结 构 推进技术创新 促进转型升级等方面力度很大 成效很好 据统计 我国65 的专利 75 以上的技术创新 80 以上的新产品开 发是由民营企业完成的 从吸纳就业看 民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体 全国工商联统计 城镇就业中 民营经济的占比超过了80 而新增 就业贡献率超过了90 加强对 专精特新 中小企业的培育和支持 引导中小企业专注核 心业务 提高专业化生产 服务和协作配套的能力 为大企业 大 项目和产业链提供零部件 元器件 配套产品和配套服务 走 专 精特新 发展之路 发展一批专业化 小巨人 企业 不断提高专 业化 小巨人 企业的数量和比重 有助于带动和促进中小企业走 专业化发展之路 提高中小企业的整体素质和发展水平 增强核心 竞争力 二 法人治理结构xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x产业基地项目建设地为重点 分析 水合肼项目 对节约能源 减 少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫 生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx产业基地项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx产业基地 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于xx产业基地项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx产业基地项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域水合 肼产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项 目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积28841 08平方米 折合约43 24亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 强化产品全生命周期绿色管理 支持企业推行绿色设计 开发绿 色产品 建设绿色工厂 发展绿色工业园区 打造绿色供应链 全 面推进绿色制造体系建设 推进清洁生产管理服务的载体创新 利用互联网 大数据等信息化 手段 构建 互联网 清洁生产信息化服务平台 推进清洁生产管理服务的模式创新 对于大型企业 继续发挥其清 洁生产引领示范作用 对于行业 工业园区和集聚区 探索开展清 洁生产整体推行模式 对于中小企业 加大政策支持力度 尝试清 洁生产义务诊断等创新服务模式 鼓励清洁生产中心 行业协会 咨询机构等创新服务模式 加快向 市场化方向转变 不断提升服务机构的服务能力 推进绿色发展 真抓实干才能见效 进一步提高绿色指标在 十三五 规划全部指标中的权重 把保障 人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标 是推动绿色发 展的政策制度保证 无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度 实行省以下 环保机构监测监察执法垂直管理制度 还是深入实施大气 水 土 壤污染防治行动计划 实施山水林田湖生态保护和修复工程 都是 为了尽快遏止生态环境恶化的势头 筑牢绿色发展的底线 3 循环经济理念逐步树立 国家把发展循环经济作为一项重大任务 纳入国民经济和社会发展规划 要求按照减量化 再利用 资源化 减量化优先的原则 推进生产 流通 消费各环节循环经济发展 一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径 以制造业行业龙头企业及循环经济工业园 低碳园区 生态工业园 区等为重点 选择基础条件较好的企业 园区 对照相关评价标准 要求 组织开展本地区绿色工厂 绿色产品 绿色园区 绿色供应 链的对标摸底 初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂 绿色产 品 绿色园区及绿色产业链的重点企业 园区名单 建立市级绿色 项目库 四 项目区绿色节能发展充分认识做好 十三五 节能减排工作 的重要性和紧迫性 当前 我国经济发展进入新常态 产业结构优化明显加快 能源消 费增速放缓 资源性 高耗能 高排放产业发展逐渐衰减 但必须清醒认识到 随着工业化 城镇化进程加快和消费结构持续 升级 我国能源需求刚性增长 资源环境问题仍是制约我国经济社 会发展的瓶颈之一 节能减排依然形势严峻 任务艰巨 各地区 各部门不能有丝毫放松和懈怠 要进一步把思想和行动统 一到党中央 国务院决策部署上来 下更大决心 用更大气力 采 取更有效的政策措施 切实将节能减排工作推向深入 第五章综合评价 1 上半年 中国第三产业增加值占GDP比重达54 3 比上年同期提 高0 3个百分点 最终消费支出对经济增长贡献率超过资本形成总额 的两倍 消费贡献增强态势仍在持续 工业战略性新兴产业增加值快速增长 新能源汽车产量比去年同期 几乎成倍增长 全国网上零售额同比增长逾30 上半年 结构性去产能继续深化 全国工业产能利用率为76 7 比一季度提高0 2个百分点 比上年 同期提高0 3个百分点 去库存成效突出 6月末 全国商品房待售面积同比下降14 7 企业杠杆率和成本继续下降 5月末 规模以上工业企业资产负债率为56 6 同比下降0 6个百分 点 1 5月份 规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84 49元 同比减少0 31元 短板领域投资快速增长 上半年 生态保护和环境治理业 农业投资同比分别增长35 4 和15 4 分别快于全部投资29 4和9 4个百分点 市场预期保持景气 6月份 综合PMI产出指数为54 4 制造业采购经理指数为51 5 非制造业商务活动指数为55 0 持续在扩张区间运行 今年前2个月 社会消费品零售总额61082亿元 增长9 7 比去年 同期提高0 2个百分点 国家发改委国民经济综合司相关负责人表示 我国居民消费保持了 平稳较快增长态势 为保持经济平稳运行发挥了 压舱石 的重要 作用 国家发改委国民经济综合司相关负责人表示 消费对经济发展的基 础性作用进一步增强 首先表现在实物商品消费提档升级 汽车消费升级步伐加快 前2个月 汽车类商品销售增长9 7 同比提高10 7个百分点 拉高 社会消费品零售总额增速约1 1个百分点 是社会消费品零售总额增 速加快的主要因素 其中 代表汽车消费升级方向的运动型多用途乘用车 SUV 新能 源汽车增势强劲 前2个月 SUV销量达到173 4万辆 增长11 6 占汽车整体销量的 比重达到38 3 比去年同期提升3 5个百分点 新能源汽车销量7 5 万辆 增长200 消费升级类商品销售快速增长 居民个性化多样化消费需求不断扩大 带动相关商品销售持续增长 前2个月 化妆品 家用电器 服装类等商品销售分别增长12 5 9 2 和7 7 同比加快1 9 3 6和1 6个百分点 通讯器材类商品销售增长10 7 继续保持 两位数增长 智能马桶盖 按摩椅 滚筒洗衣机等智能节能产品销 售实现较高增长 2 该项目适应国内和国际水合肼行业总体发展趋势 是国家支持和 鼓励发展的产业 水合肼市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率23 13 投资利税率27 83 全部投资回报率17 35 全部投资回收期7 26年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx产业基地建设水合肼项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx产业基地及x x产业基地 十三五 水合肼产业发展规划 切合xx产业基地经济发 展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效 益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx产业基地全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元3871 152206 04199 548628 111 1工程费用万元3871 152206 0 47596 161 1 1建筑工程费用万元3871 153871 1537 69 1 1 2设备 购置及安装费万元2206 042206 0421 48 1 2工程建设其他费用万元 2550 922550 9224 84 1 2 1无形资产万元1069 871069 871 3预备 费万元1481 051481 051 3 1基本预备费万元817 93817 931 3 2涨 价预备费万元663 12663 122建设期利息万元3固定资产投资现值万 元8628 118628 11流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第 一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7596 163223 795841 317596 167596 167596 161 1应收账款万元2278 851025 481709 1 42278 852278 852278 851 2存货万元3418 271538 222563 703418 273418 273418 271 2 1原辅材料万元1025 48461 47769 111025 48 1025 481025 481 2 2燃料动力万元51 2723 0738 4651 2751 2751 271 2 3在产品万元1572 40707 581179 301572 401572 401572 401 2 4产成品万元769 11346 10576 83769 11769 11769 111 3现金万 元1899 04854 571424 281899 041899 041899 042流动负债万元595 4 322679 444465 745954 325954 325954 322 1应付账款万元5954 322679 444465 745954 325954 325954 323流动资金万元1641 8473 8 831231 381641 841641 841641 844铺底流动资金万元547 27246 28410 46547 27547 27547 27总投资构成估算表序号项目单位指标 占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元1026 9 95119 03 119 03 100 00 2项目建设投资万元8628 11100 00 100 00 84 01 2 1工程费用万元6077 1970 43 70 43 59 17 2 1 1建筑 工程费万元3871 1544 87 44 87 37 69 2 1 2设备购置及安装费万 元2206 0425 57 25 57 21 48 2 2工程建设其他费用万元1069 8712 40 12 40 10 42 2 2 1无形资产万元1069 8712 40 12 40 10 42 2 3预备费万元1481 0517 17 17 17 14 42 2 3 1基本预备费万元817 939 48 9 48 7 96 2 3 2涨价预备费万元663 127 69 7 69 6 46 3 建设期利息万元4固定资产投资现值万元8628 11100 00 100 00 84 01 5建设期间费用万元6流动资金万元1641 8419 03 19 03 15 99 7 铺底流动资金万元547 286 34 6 34 5 33 营业收入税金及附加和增 值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收 入万元5244 758741 2511655 0011655 0011655 001 1水合肼万元52 44 758741 2511655 0011655 0011655 002现价增加值万元1678 322 797 203729 603729 603729 603增值税万元147 45245 75327 66327 66327 663 1销项税额

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