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文档简介

泓域咨询MACRO/ 热收缩膜项目立项申请报告热收缩膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40900.44平方米(折合约61.32亩),其中:净用地面积40900.44平方米(红线范围折合约61.32亩)。项目规划总建筑面积63395.68平方米,其中:规划建设主体工程50637.22平方米,计容建筑面积63395.68平方米;预计建筑工程投资5210.83万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为热收缩膜,根据市场情况,预计年产值18925.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10988.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5210.834596.50179.2010988.541.1工程费用万元5210.834596.5011693.121.1.1建筑工程费用万元5210.835210.8337.87%1.1.2设备购置及安装费万元4596.504596.5033.41%1.2工程建设其他费用万元1181.211181.218.58%1.2.1无形资产万元566.34566.341.3预备费万元614.87614.871.3.1基本预备费万元268.83268.831.3.2涨价预备费万元346.04346.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元10988.5410988.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2771.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11693.126787.9210119.3611693.1211693.1211693.121.1应收账款万元3507.941578.572455.563507.943507.943507.941.2存货万元5261.902367.863683.335261.905261.905261.901.2.1原辅材料万元1578.57710.361105.001578.571578.571578.571.2.2燃料动力万元78.9335.5255.2578.9378.9378.931.2.3在产品万元2420.471089.211694.332420.472420.472420.471.2.4产成品万元1183.93532.77828.751183.931183.931183.931.3现金万元2923.281315.482046.302923.282923.282923.282流动负债万元8922.084014.946245.468922.088922.088922.082.1应付账款万元8922.084014.946245.468922.088922.088922.083流动资金万元2771.041246.971939.732771.042771.042771.044铺底流动资金万元923.67415.66646.58923.67923.67923.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13759.58万元,其中:固定资产投资10988.54万元,占项目总投资的79.86%;流动资金2771.04万元,占项目总投资的20.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5210.83万元,占项目总投资的37.87%;设备购置费4596.50万元,占项目总投资的33.41%;其它投资1181.21万元,占项目总投资的8.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10988.54+2771.04=13759.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13759.58125.22%125.22%100.00%2项目建设投资万元10988.54100.00%100.00%79.86%2.1工程费用万元9807.3389.25%89.25%71.28%2.1.1建筑工程费万元5210.8347.42%47.42%37.87%2.1.2设备购置及安装费万元4596.5041.83%41.83%33.41%2.2工程建设其他费用万元566.345.15%5.15%4.12%2.2.1无形资产万元566.345.15%5.15%4.12%2.3预备费万元614.875.60%5.60%4.47%2.3.1基本预备费万元268.832.45%2.45%1.95%2.3.2涨价预备费万元346.043.15%3.15%2.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10988.54100.00%100.00%79.86%5建设期间费用万元6流动资金万元2771.0425.22%25.22%20.14%7铺底流动资金万元923.688.41%8.41%6.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.90%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度179.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20212.7120212.7150637.2250637.224578.361.1主要生产车间12127.6312127.6330382.3330382.332838.581.2辅助生产车间6468.076468.0716203.9116203.911465.081.3其他生产车间1617.021617.022936.962936.96274.702仓储工程4288.414288.418293.008293.00545.322.1成品贮存1072.101072.102073.252073.25136.332.2原料仓储2229.972229.974312.364312.36283.572.3辅助材料仓库986.33986.331907.391907.39125.423供配电工程228.72228.72228.72228.7216.923.1供配电室228.72228.72228.72228.7216.924给排水工程263.02263.02263.02263.0215.134.1给排水263.02263.02263.02263.0215.135服务性工程2715.992715.992715.992715.99178.595.1办公用房1550.481550.481550.481550.4877.935.2生活服务1165.511165.511165.511165.5188.386消防及环保工程766.20766.20766.20766.2056.686.1消防环保工程766.20766.20766.20766.2056.687项目总图工程114.36114.36114.36114.36-288.417.1场地及道路硬化7695.111280.211280.217.2场区围墙1280.217695.117695.117.3安全保卫室114.36114.36114.36114.368绿化工程3092.53108.24合计28589.4163395.6863395.685210.83(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4596.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量491776.10千瓦时,折合60.44吨标准煤。2、项目年总用水量10814.13立方米,折合0.92吨标准煤。3、“热收缩膜项目投资建设项目”,年用电量491776.10千瓦时,年总用水量10814.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.36吨标准煤/年。达产年综合节能量25.06吨标准煤/年,项目总节能率21.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“热收缩膜项目”主要从事热收缩膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性热收缩膜项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达

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