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20202020 审计工作计划范文审计工作计划范文 现制定我院年内部审计工作计划 所以今天小编精心为大 家整理的 20 xx 审计工作计划书 欢迎阅读 喜欢的可以收藏一 下哦 20 xx 审计工作计划书审计工作计划书 为进一步规范财务管理 提高经费使用效益 防止国有资 产流失 根据上级主管部门的要求和学院实际 从今年开始将 开展内部审计工作 现制定我院年内部审计工作计划 一 年度审计工作目标 年的内部审计工作 以 三个代表 重要思想为指导 以国 家财经法规 财务管理制度为依据 以财务收支行为的真实性 合法性 效益性为重点 结合我院年工作要点 学院党风廉政 建设和反腐败工作的主要任务 把促进管理 防范资金风险 提高资金使用效益 增进服务 作为审计工作的出发点 针对 合理科学利用教育资源 防止铺张浪费等内容开展审计 对被 审单位的财务收支行为做出客观评价 并针对审计发现的问题 提出审计意见和建议 帮助和督促被审计单位及时整改 二 审计的内容 1 根据内部审计的规定要求 有计划地对教学系的教师津 贴发放 学生奖学金 助学金发放 班费 实习费等使用情况 进行内审 2 根据内部审计的规定要求 有计划地对电大工作部的学 费 教材费等收缴情况进行内审 3 根据内部审计的规定要求 有计划地对附属中学的学费 教材费等财务收支情况进行内审 4 根据内部审计的规定要求 有计划地对成人教育部的学 费 教材费等收缴情况进行内审 5 根据内部审计的规定要求 有计划地后勤集团的财务收 支进行审计 6 根据内部审计的规定要求 有计划地对学院招待费使用 情况进行内审 通过开展财务周期审计 使审计工作规范化 制度化 及 时评价部门财经管理状况 加强事前防范 促进部门管理自律 三 审计的方法及范围 审计的方法是 首先各单位自查 并形成自查报告 其次内 审人员采取审查资料 个别访谈 审计调查等方法进行 审计的范围是 教学系及相关单位 20 xx 年以来的财务收支 情况 其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级 四 时间安排 1 上半年对教学系进行内审 2 下半年对电大工作部 附属中学 成人教育部 后勤集 团 育苑公司 等部门进行审计 五 有关资料的提供 1 学生奖学金 助学金发放 评定办法 评定程序 评定 结果 班费 实习费的使用情况等资料 2 院 系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法 3 电大工作部 附属中学 成人教育部各类生源的收费依 据 后勤集团 育苑公司 各类收费的依据 4 学院有关接待 招待的文件 审批表 月汇总表等 六 其它相关工作 学院内部审计工作 由院监察审计室牵头 抽调相关人员 组成年学院内部审计工作组 工作组依据国家 省 市相关文 件和教育部 教育系统内部审计工作规定 开展工作 院属各 单位要积极配合 搞好内部审计 使我院的各项事业又好又快 地发展 审计处工作总结范文审计处工作总结范文 一 审计计划任务 按照上级审计部门有关要求 结合我区的实际 20 xx 年安 排审计项目计划要突出抓好五个重点 一是深化预算执行审计 树立大财政的观念 财政收入审 计要覆盖预算外收入等全部财政资金和政府债务 重点审计税 收征缴情况 支出审计要侧重关注 延伸至部门支配的所有专 项资金 二是强化政府投资项目审计 对资金管理部门及建设项目 全过程跟踪审计 从源头上对重点资金管理部门区基投公司 东大街改造办 提升办资金管理情况进行审计 对建设项目及 时跟进 全程监督 三是强化民生项目审计 促进社会事业专项资金管理 重 点开展医疗 教育 社保等关系国计民生 涉及群众切身利益 的民生审计 促进社会事业专项资金管理 四是做好经济责任审计 推进党风廉政建设 认真完成组 织部门下达的任务 五是加强 ao 计算机审计 强化计算机审计运用能力 扩 大计算机审计覆盖面 另外 加强对我区各部门及事业单位因 公出国 境 经费使用情况的审计监督 促进因公出国 境 经费预 算管理和预算执行的规范化 本着 统筹兼顾 保证重点 原则 努力提升审计质量和成果 20 xx 年安排审计项目计划共 9 大项 其中确定的审计项目有 32 个 分别是 同级财政预算执行审计 1 个 延伸地税分局 1 个 街道财务收支审计 4 个 行政事业经费 收支审计 6 个 教育经费收支审计 5 个 经济责任审计 12 个 专项审计调查 3 个 未确定的审计项目有 灾后恢复重建资金 审计以上级审计部门布置任务为准 政府投资项目审计具体项目 内容以项目进展情况为准 企业改制审计将以区发展和改革委员 会委托为准 二 几点要求 一 区审计局要根据 市区 20 xx 年审计工作计划 的具体 安排 按时保质保量地完成审计工作任务 二 被审计单位的领导要充分认识审计工作的重要性 积极 配合审计部门的工作 保证审计工作顺利开展 三 在审计工作中 审计人员要严格遵守 八不准 纪律规定 客观公正 实事求是 保守被审计单位秘密 四 审计工作计划由区审计局具体负责实施并负责解释 固定资产投资审计处工作总结固定资产投资审计处工作总结 在忙碌的工作 不知不觉迎来了新的一年 20 xx 年 今年 是有意义的 有价值的和有意义 随着我县经济形势日新月异 的发展 固定资产投资迅猛递增 基础设施建设逐步完善 财 政性资金在整个固定资产投资中发挥着不可替代的作用 如何 加强对政府投资建设项目的审计监督 防止 跑 冒 滴 漏 提高资金的使用效益 几年来 我局就此进行了一系列有效的实 践和探索 经历了 从零开始从无到有由弱渐强 的过程 信守 了 质量就是审计生命线 的工作方针 以促进完善投资管理为 目的 把投资审计和效益审计有机的结合起来 对政府投资建 设项目实施全过程 全方位的审计监督 开创了全县投资审计 工作的新局面 取得了较好社会效益和经济效果 我县固定资产投资审计监督之所以取得了较好的效果 其 经验归纳起来主要有以下几点 一 争取县委政府的重视和支持 为固定资产投资审计创造 良好的外部环境 二 坚持依法审计 客观公正 切实保证审计质量 依法审 计是审计工作的最高原则 客观公正是审计工作的最高标准 我们始终从维护法律 法规尊严的高度 将这 三 坚持全面审计 大胆揭示建设领域存在的突出问题 四 坚持服务与监督并重 拓宽审计思路 采取灵活机动的 审计方法 五 审计关口前移 逐步推进 从过去事后竣工决算审计 向事前预防 事中控制 事后监督 的工作方法 六 建立健全审计复核制度 20 xx 年 为完善审计质量控制 体系 明确审计行为 提升审计成果质量和审计工作水平 审 计局配备了总审计师 并在 7 月初出台了 xx 县审计局审计复 核工作办法 办法 进一步明确了三级复核制度 有效促 进审计人员树立严谨细致的工作作风 增强责任意识和质量意 识 七 推进财政审计一体化工作 20 xx 年 xx 县审计局根根据 省厅 关于推进财政审计一体化工作的指导意见 要求 结合 审计县实际 审计局于 10 月份出台 xx 县审计局关于财政审计 一体化工作的实施意见 意见中对财政审计一体化的工作目 标 范围和内容做了规定 八 推进审计回访制度 20 xx 年 xx 县审计局为全面落实审 计署关于开展 严谨细致 提高质量 年活
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