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文档简介

泓域咨询MACRO/ 乳酸钾项目立项申请报告乳酸钾项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26693.34平方米(折合约40.02亩),其中:净用地面积26693.34平方米(红线范围折合约40.02亩)。项目规划总建筑面积32832.81平方米,其中:规划建设主体工程20510.37平方米,计容建筑面积32832.81平方米;预计建筑工程投资2889.39万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为乳酸钾,根据市场情况,预计年产值16759.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7548.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2889.393184.22188.627548.571.1工程费用万元2889.393184.2211050.251.1.1建筑工程费用万元2889.392889.3929.96%1.1.2设备购置及安装费万元3184.223184.2233.02%1.2工程建设其他费用万元1474.961474.9615.29%1.2.1无形资产万元644.15644.151.3预备费万元830.81830.811.3.1基本预备费万元409.33409.331.3.2涨价预备费万元421.48421.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元7548.577548.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2094.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11050.255480.208564.9911050.2511050.2511050.251.1应收账款万元3315.071491.782320.553315.073315.073315.071.2存货万元4972.612237.683480.834972.614972.614972.611.2.1原辅材料万元1491.78671.301044.251491.781491.781491.781.2.2燃料动力万元74.5933.5752.2174.5974.5974.591.2.3在产品万元2287.401029.331601.182287.402287.402287.401.2.4产成品万元1118.84503.48783.191118.841118.841118.841.3现金万元2762.561243.151933.792762.562762.562762.562流动负债万元8955.264029.876268.688955.268955.268955.262.1应付账款万元8955.264029.876268.688955.268955.268955.263流动资金万元2094.99942.751466.492094.992094.992094.994铺底流动资金万元698.32314.25488.83698.32698.32698.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9643.56万元,其中:固定资产投资7548.57万元,占项目总投资的78.28%;流动资金2094.99万元,占项目总投资的21.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2889.39万元,占项目总投资的29.96%;设备购置费3184.22万元,占项目总投资的33.02%;其它投资1474.96万元,占项目总投资的15.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7548.57+2094.99=9643.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9643.56127.75%127.75%100.00%2项目建设投资万元7548.57100.00%100.00%78.28%2.1工程费用万元6073.6180.46%80.46%62.98%2.1.1建筑工程费万元2889.3938.28%38.28%29.96%2.1.2设备购置及安装费万元3184.2242.18%42.18%33.02%2.2工程建设其他费用万元644.158.53%8.53%6.68%2.2.1无形资产万元644.158.53%8.53%6.68%2.3预备费万元830.8111.01%11.01%8.62%2.3.1基本预备费万元409.335.42%5.42%4.24%2.3.2涨价预备费万元421.485.58%5.58%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7548.57100.00%100.00%78.28%5建设期间费用万元6流动资金万元2094.9927.75%27.75%21.72%7铺底流动资金万元698.339.25%9.25%7.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.05%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度188.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13974.8613974.8620510.3720510.371985.471.1主要生产车间8384.928384.9212306.2212306.221230.991.2辅助生产车间4471.964471.966563.326563.32635.351.3其他生产车间1117.991117.991189.601189.60119.132仓储工程2964.962964.968009.598009.59563.902.1成品贮存741.24741.242002.402002.40140.972.2原料仓储1541.781541.784164.994164.99293.232.3辅助材料仓库681.94681.941842.211842.21129.703供配电工程158.13158.13158.13158.1312.523.1供配电室158.13158.13158.13158.1312.524给排水工程181.85181.85181.85181.8511.204.1给排水181.85181.85181.85181.8511.205服务性工程1877.811877.811877.811877.81132.205.1办公用房1047.911047.911047.911047.9165.495.2生活服务829.90829.90829.90829.9069.446消防及环保工程529.74529.74529.74529.7441.966.1消防环保工程529.74529.74529.74529.7441.967项目总图工程79.0779.0779.0779.0769.307.1场地及道路硬化5324.931116.291116.297.2场区围墙1116.295324.935324.937.3安全保卫室79.0779.0779.0779.078绿化工程2081.1872.84合计19766.4232832.8132832.812889.39(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费3184.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量484209.07千瓦时,折合59.51吨标准煤。2、项目年总用水量9474.15立方米,折合0.81吨标准煤。3、“乳酸钾项目投资建设项目”,年用电量484209.07千瓦时,年总用水量9474.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.32吨标准煤/年。达产年综合节能量24.64吨标准煤/年,项目总节能率25.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“乳酸钾项目”主要从事乳酸钾项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乳酸钾项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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