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文档简介

泓域咨询MACRO/ 废钢项目立项申请报告废钢项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32269.46平方米(折合约48.38亩),其中:净用地面积32269.46平方米(红线范围折合约48.38亩)。项目规划总建筑面积32592.15平方米,其中:规划建设主体工程24669.36平方米,计容建筑面积32592.15平方米;预计建筑工程投资2529.59万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为废钢,根据市场情况,预计年产值25183.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8590.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2529.592562.75177.568590.351.1工程费用万元2529.592562.7515267.611.1.1建筑工程费用万元2529.592529.5920.73%1.1.2设备购置及安装费万元2562.752562.7521.01%1.2工程建设其他费用万元3498.013498.0128.67%1.2.1无形资产万元2007.322007.321.3预备费万元1490.691490.691.3.1基本预备费万元864.97864.971.3.2涨价预备费万元625.72625.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元8590.358590.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3609.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15267.617594.6314463.6415267.6115267.6115267.611.1应收账款万元4580.282061.133435.214580.284580.284580.281.2存货万元6870.423091.695152.826870.426870.426870.421.2.1原辅材料万元2061.13927.511545.842061.132061.132061.131.2.2燃料动力万元103.0646.3877.29103.06103.06103.061.2.3在产品万元3160.391422.182370.293160.393160.393160.391.2.4产成品万元1545.84695.631159.381545.841545.841545.841.3现金万元3816.901717.612862.683816.903816.903816.902流动负债万元11658.005246.108743.5011658.0011658.0011658.002.1应付账款万元11658.005246.108743.5011658.0011658.0011658.003流动资金万元3609.611624.322707.213609.613609.613609.614铺底流动资金万元1203.19541.44902.401203.191203.191203.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12199.96万元,其中:固定资产投资8590.35万元,占项目总投资的70.41%;流动资金3609.61万元,占项目总投资的29.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2529.59万元,占项目总投资的20.73%;设备购置费2562.75万元,占项目总投资的21.01%;其它投资3498.01万元,占项目总投资的28.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8590.35+3609.61=12199.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12199.96142.02%142.02%100.00%2项目建设投资万元8590.35100.00%100.00%70.41%2.1工程费用万元5092.3459.28%59.28%41.74%2.1.1建筑工程费万元2529.5929.45%29.45%20.73%2.1.2设备购置及安装费万元2562.7529.83%29.83%21.01%2.2工程建设其他费用万元2007.3223.37%23.37%16.45%2.2.1无形资产万元2007.3223.37%23.37%16.45%2.3预备费万元1490.6917.35%17.35%12.22%2.3.1基本预备费万元864.9710.07%10.07%7.09%2.3.2涨价预备费万元625.727.28%7.28%5.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8590.35100.00%100.00%70.41%5建设期间费用万元6流动资金万元3609.6142.02%42.02%29.59%7铺底流动资金万元1203.2014.01%14.01%9.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.19%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度177.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13960.2013960.2024669.3624669.362106.141.1主要生产车间8376.128376.1214801.6214801.621305.811.2辅助生产车间4467.264467.267894.207894.20673.961.3其他生产车间1116.821116.821430.821430.82126.372仓储工程2961.852961.855149.815149.81319.762.1成品贮存740.46740.461287.451287.4579.942.2原料仓储1540.161540.162677.902677.90166.282.3辅助材料仓库681.23681.231184.461184.4673.543供配电工程157.97157.97157.97157.9711.033.1供配电室157.97157.97157.97157.9711.034给排水工程181.66181.66181.66181.669.874.1给排水181.66181.66181.66181.669.875服务性工程1875.841875.841875.841875.84116.475.1办公用房827.76827.76827.76827.7660.035.2生活服务1048.081048.081048.081048.0866.046消防及环保工程529.18529.18529.18529.1836.966.1消防环保工程529.18529.18529.18529.1836.967项目总图工程78.9878.9878.9878.98-144.687.1场地及道路硬化5245.191064.341064.347.2场区围墙1064.345245.195245.197.3安全保卫室78.9878.9878.9878.988绿化工程2115.3374.04合计19745.6832592.1532592.152529.59(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费2562.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量865246.04千瓦时,折合106.34吨标准煤。2、项目年总用水量11576.70立方米,折合0.99吨标准煤。3、“废钢项目投资建设项目”,年用电量865246.04千瓦时,年总用水量11576.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.33吨标准煤/年。达产年综合节能量41.74吨标准煤/年,项目总节能率25.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“废钢项目”主要从事废钢项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性废钢项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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