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文档简介
泓域咨询MACRO/ 纤维制品项目立项申请报告纤维制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57435.37平方米(折合约86.11亩),其中:净用地面积57435.37平方米(红线范围折合约86.11亩)。项目规划总建筑面积75240.33平方米,其中:规划建设主体工程55632.20平方米,计容建筑面积75240.33平方米;预计建筑工程投资6130.57万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纤维制品,根据市场情况,预计年产值20616.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14142.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6130.577032.55164.2414142.711.1工程费用万元6130.577032.5514414.811.1.1建筑工程费用万元6130.576130.5735.95%1.1.2设备购置及安装费万元7032.557032.5541.24%1.2工程建设其他费用万元979.59979.595.74%1.2.1无形资产万元512.85512.851.3预备费万元466.74466.741.3.1基本预备费万元256.89256.891.3.2涨价预备费万元209.85209.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元14142.7114142.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2909.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14414.818801.369440.5114414.8114414.8114414.811.1应收账款万元4324.442810.893027.114324.444324.444324.441.2存货万元6486.664216.334540.676486.666486.666486.661.2.1原辅材料万元1946.001264.901362.201946.001946.001946.001.2.2燃料动力万元97.3063.2468.1197.3097.3097.301.2.3在产品万元2983.861939.512088.702983.862983.862983.861.2.4产成品万元1459.50948.671021.651459.501459.501459.501.3现金万元3603.702342.412522.593603.703603.703603.702流动负债万元11505.707478.708053.9911505.7011505.7011505.702.1应付账款万元11505.707478.708053.9911505.7011505.7011505.703流动资金万元2909.111890.922036.382909.112909.112909.114铺底流动资金万元969.69630.31678.79969.69969.69969.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17051.82万元,其中:固定资产投资14142.71万元,占项目总投资的82.94%;流动资金2909.11万元,占项目总投资的17.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6130.57万元,占项目总投资的35.95%;设备购置费7032.55万元,占项目总投资的41.24%;其它投资979.59万元,占项目总投资的5.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14142.71+2909.11=17051.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17051.82120.57%120.57%100.00%2项目建设投资万元14142.71100.00%100.00%82.94%2.1工程费用万元13163.1293.07%93.07%77.19%2.1.1建筑工程费万元6130.5743.35%43.35%35.95%2.1.2设备购置及安装费万元7032.5549.73%49.73%41.24%2.2工程建设其他费用万元512.853.63%3.63%3.01%2.2.1无形资产万元512.853.63%3.63%3.01%2.3预备费万元466.743.30%3.30%2.74%2.3.1基本预备费万元256.891.82%1.82%1.51%2.3.2涨价预备费万元209.851.48%1.48%1.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14142.71100.00%100.00%82.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2909.1120.57%20.57%17.06%7铺底流动资金万元969.706.86%6.86%5.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.65%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度164.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23409.8223409.8255632.2055632.204986.191.1主要生产车间14045.8914045.8933379.3233379.323091.441.2辅助生产车间7491.147491.1417802.3017802.301595.581.3其他生产车间1872.791872.793226.673226.67299.172仓储工程4966.724966.7212745.2812745.28830.792.1成品贮存1241.681241.683186.323186.32207.702.2原料仓储2582.692582.696627.556627.55432.012.3辅助材料仓库1142.351142.352931.412931.41191.083供配电工程264.89264.89264.89264.8919.423.1供配电室264.89264.89264.89264.8919.424给排水工程304.63304.63304.63304.6317.374.1给排水304.63304.63304.63304.6317.375服务性工程3145.593145.593145.593145.59205.045.1办公用房1299.541299.541299.541299.54106.305.2生活服务1846.051846.051846.051846.05112.396消防及环保工程887.39887.39887.39887.3965.076.1消防环保工程887.39887.39887.39887.3965.077项目总图工程132.45132.45132.45132.45-102.447.1场地及道路硬化8421.961548.521548.527.2场区围墙1548.528421.968421.967.3安全保卫室132.45132.45132.45132.458绿化工程3118.02109.13合计33111.4975240.3375240.336130.57(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费7032.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量1220978.20千瓦时,折合150.06吨标准煤。2、项目年总用水量12769.30立方米,折合1.09吨标准煤。3、“纤维制品项目投资建设项目”,年用电量1220978.20千瓦时,年总用水量12769.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.15吨标准煤/年。达产年综合节能量61.74吨标准煤/年,项目总节能率24.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“纤维制品项目”主要从事纤维制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纤维制品项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。
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