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文档简介

泓域咨询MACRO/ 耐火材料产品项目立项申请报告耐火材料产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17542.10平方米(折合约26.30亩),其中:净用地面积17542.10平方米(红线范围折合约26.30亩)。项目规划总建筑面积23330.99平方米,其中:规划建设主体工程16859.38平方米,计容建筑面积23330.99平方米;预计建筑工程投资1828.40万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为耐火材料产品,根据市场情况,预计年产值12999.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4585.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1828.401952.46174.354585.401.1工程费用万元1828.401952.469001.391.1.1建筑工程费用万元1828.401828.4030.04%1.1.2设备购置及安装费万元1952.461952.4632.08%1.2工程建设其他费用万元804.54804.5413.22%1.2.1无形资产万元391.26391.261.3预备费万元413.28413.281.3.1基本预备费万元184.77184.771.3.2涨价预备费万元228.51228.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元4585.404585.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1500.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9001.393342.966277.369001.399001.399001.391.1应收账款万元2700.421080.172160.332700.422700.422700.421.2存货万元4050.631620.253240.504050.634050.634050.631.2.1原辅材料万元1215.19486.08972.151215.191215.191215.191.2.2燃料动力万元60.7624.3048.6160.7660.7660.761.2.3在产品万元1863.29745.321490.631863.291863.291863.291.2.4产成品万元911.39364.56729.11911.39911.39911.391.3现金万元2250.35900.141800.282250.352250.352250.352流动负债万元7500.783000.316000.627500.787500.787500.782.1应付账款万元7500.783000.316000.627500.787500.787500.783流动资金万元1500.61600.241200.491500.611500.611500.614铺底流动资金万元500.20200.08400.16500.20500.20500.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6086.01万元,其中:固定资产投资4585.40万元,占项目总投资的75.34%;流动资金1500.61万元,占项目总投资的24.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1828.40万元,占项目总投资的30.04%;设备购置费1952.46万元,占项目总投资的32.08%;其它投资804.54万元,占项目总投资的13.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4585.40+1500.61=6086.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6086.01132.73%132.73%100.00%2项目建设投资万元4585.40100.00%100.00%75.34%2.1工程费用万元3780.8682.45%82.45%62.12%2.1.1建筑工程费万元1828.4039.87%39.87%30.04%2.1.2设备购置及安装费万元1952.4642.58%42.58%32.08%2.2工程建设其他费用万元391.268.53%8.53%6.43%2.2.1无形资产万元391.268.53%8.53%6.43%2.3预备费万元413.289.01%9.01%6.79%2.3.1基本预备费万元184.774.03%4.03%3.04%2.3.2涨价预备费万元228.514.98%4.98%3.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4585.40100.00%100.00%75.34%5建设期间费用万元6流动资金万元1500.6132.73%32.73%24.66%7铺底流动资金万元500.2010.91%10.91%8.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.22%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度174.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6724.516724.5116859.3816859.381453.361.1主要生产车间4034.714034.7110115.6310115.63901.081.2辅助生产车间2151.842151.845395.005395.00465.081.3其他生产车间537.96537.96977.84977.8487.202仓储工程1426.701426.704206.554206.55263.732.1成品贮存356.68356.681051.641051.6465.932.2原料仓储741.88741.882187.412187.41137.142.3辅助材料仓库328.14328.14967.51967.5160.663供配电工程76.0976.0976.0976.095.373.1供配电室76.0976.0976.0976.095.374给排水工程87.5087.5087.5087.504.804.1给排水87.5087.5087.5087.504.805服务性工程903.58903.58903.58903.5856.655.1办公用房364.77364.77364.77364.7733.215.2生活服务538.81538.81538.81538.8132.386消防及环保工程254.90254.90254.90254.9017.986.1消防环保工程254.90254.90254.90254.9017.987项目总图工程38.0538.0538.0538.05-0.457.1场地及道路硬化2635.63437.14437.147.2场区围墙437.142635.632635.637.3安全保卫室38.0538.0538.0538.058绿化工程770.3126.96合计9511.3323330.9923330.991828.40(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费1952.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量562727.26千瓦时,折合69.16吨标准煤。2、项目年总用水量6498.36立方米,折合0.56吨标准煤。3、“耐火材料产品项目投资建设项目”,年用电量562727.26千瓦时,年总用水量6498.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.72吨标准煤/年。达产年综合节能量20.83吨标准煤/年,项目总节能率28.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“耐火材料产品项目”主要从事耐火材料产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性耐火材料产品项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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