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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纯棉竹节纱线项目立项申请报告纯棉竹节纱线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55067.52平方米(折合约82.56亩),其中:净用地面积55067.52平方米(红线范围折合约82.56亩)。项目规划总建筑面积83702.63平方米,其中:规划建设主体工程62530.95平方米,计容建筑面积83702.63平方米;预计建筑工程投资6518.85万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纯棉竹节纱线,根据市场情况,预计年产值38586.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15831.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6518.856573.57191.7615831.711.1工程费用万元6518.856573.5723374.041.1.1建筑工程费用万元6518.856518.8530.17%1.1.2设备购置及安装费万元6573.576573.5730.43%1.2工程建设其他费用万元2739.292739.2912.68%1.2.1无形资产万元1327.151327.151.3预备费万元1412.141412.141.3.1基本预备费万元770.76770.761.3.2涨价预备费万元641.38641.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元15831.7115831.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5772.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23374.0411588.5423524.1723374.0423374.0423374.041.1应收账款万元7012.213155.505609.777012.217012.217012.211.2存货万元10518.324733.248414.6510518.3210518.3210518.321.2.1原辅材料万元3155.501419.972524.403155.503155.503155.501.2.2燃料动力万元157.7771.00126.22157.77157.77157.771.2.3在产品万元4838.432177.293870.744838.434838.434838.431.2.4产成品万元2366.621064.981893.302366.622366.622366.621.3现金万元5843.512629.584674.815843.515843.515843.512流动负债万元17601.767920.7914081.4117601.7617601.7617601.762.1应付账款万元17601.767920.7914081.4117601.7617601.7617601.763流动资金万元5772.282597.534617.825772.285772.285772.284铺底流动资金万元1924.07865.841539.271924.071924.071924.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21603.99万元,其中:固定资产投资15831.71万元,占项目总投资的73.28%;流动资金5772.28万元,占项目总投资的26.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6518.85万元,占项目总投资的30.17%;设备购置费6573.57万元,占项目总投资的30.43%;其它投资2739.29万元,占项目总投资的12.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15831.71+5772.28=21603.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21603.99136.46%136.46%100.00%2项目建设投资万元15831.71100.00%100.00%73.28%2.1工程费用万元13092.4282.70%82.70%60.60%2.1.1建筑工程费万元6518.8541.18%41.18%30.17%2.1.2设备购置及安装费万元6573.5741.52%41.52%30.43%2.2工程建设其他费用万元1327.158.38%8.38%6.14%2.2.1无形资产万元1327.158.38%8.38%6.14%2.3预备费万元1412.148.92%8.92%6.54%2.3.1基本预备费万元770.764.87%4.87%3.57%2.3.2涨价预备费万元641.384.05%4.05%2.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15831.71100.00%100.00%73.28%5建设期间费用万元6流动资金万元5772.2836.46%36.46%26.72%7铺底流动资金万元1924.0912.15%12.15%8.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.15%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度191.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30425.9430425.9462530.9562530.955356.971.1主要生产车间18255.5618255.5637518.5737518.573321.321.2辅助生产车间9736.309736.3020009.9020009.901714.231.3其他生产车间2434.082434.083626.803626.80321.422仓储工程6455.296455.2913761.5913761.59857.412.1成品贮存1613.821613.823440.403440.40214.352.2原料仓储3356.753356.757156.037156.03445.852.3辅助材料仓库1484.721484.723165.173165.17197.203供配电工程344.28344.28344.28344.2824.133.1供配电室344.28344.28344.28344.2824.134给排水工程395.92395.92395.92395.9221.584.1给排水395.92395.92395.92395.9221.585服务性工程4088.354088.354088.354088.35254.725.1办公用房2434.552434.552434.552434.55125.305.2生活服务1653.801653.801653.801653.80140.996消防及环保工程1153.351153.351153.351153.3580.846.1消防环保工程1153.351153.351153.351153.3580.847项目总图工程172.14172.14172.14172.14-231.487.1场地及道路硬化10811.152203.202203.207.2场区围墙2203.2010811.1510811.157.3安全保卫室172.14172.14172.14172.148绿化工程4419.44154.68合计43035.2783702.6383702.636518.85(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费6573.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量411467.86千瓦时,折合50.57吨标准煤。2、项目年总用水量34376.72立方米,折合2.94吨标准煤。3、“纯棉竹节纱线项目投资建设项目”,年用电量411467.86千瓦时,年总用水量34376.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.51吨标准煤/年。达产年综合节能量18.80吨标准煤/年,项目总节能率21.22%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“纯棉竹节纱线项目”主要从事纯棉竹节纱线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纯棉竹节纱线项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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