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文档简介

製程管理辦法 文件編號:2-101. 目的:做好各製程的規劃以符合規定之要求,確保製程均在管制狀況下完成。2. 範圍:本公司產品之製程皆適用之。3. 作業說明:3.1 生產作業流程:責任單位作 業 流 程作 業 說 明業務接單業務接受客戶的書面訂購,由總經理或業務主管審核。通知業務業務依照客戶訂單開立製造命令單(附件1),通知製造組立與加工、通知資材採購與安排加工作業、通知品管執行檢驗作業。排生產計劃表業務由業務依照交期先後,排定組立作業時間表於生產計劃表(附件2),影印通知組立單位。加工作業資材加工組資材人員依照產品結構明細表與公司加工組的負荷能力,排定加工管制單(附件3)安排內部或外部的加工作業,並執行,內部的加工作業應參照施工說明書執行。組立組立組組立單位依照生產計劃表執行組立作業。包裝人員包裝人員依照包裝明細單(附件4)與裝箱單(附件5),參照包裝作業說明執行包裝作業。出貨包裝業務由業務人員開立送貨單(附件6)安排出貨。3.2 由管理代表會同廠長與品管依公司實際運作狀況製定”QC工程圖”作為產品製造與檢驗的依據。3.3 製程管制規劃作業:3.3.1 由廠長參照QC工程圖的作業流程,製定各作業標準作為生產作業的依據,作業標準明細如下:A. 加工階段:施工說明書B. 組立階段:組立作業說明C. 包裝:包裝作業說明3.3.2 由品管主管參照QC工程圖的作業流程,製定檢驗標準作為檢驗作業的依據,各檢驗標準明細如下:A. 進料檢驗:進料檢驗說明、進料檢驗作業說明書B. 加工製程檢驗:製程檢驗作業說明、加工自主檢驗作業說明 C. 試水檢驗:試水作業說明書D. 成品檢驗:成品檢驗作業說明、扭力測試作業說明E. 包裝檢驗:包裝檢查作業說明3.4 領收鑄件的程序參照倉儲管理辦法。 3.5 設備操作人員須依照生產設備管理辦法,實施各項保養工作,以確保製程能力之持續。3.6 製造人員或現場幹部須依照產品鑑別及追溯性管理辦法及檢驗與測試狀況管理辦法於製程中付予產品適當的標示或區隔,以利識別。3.7 試水人員、CNC操作人員等須依特定工作人員資格管理辦法給予特定人員資格認定。3.8 特殊製程依特殊製程管理辦法辦理。4.相關文件:4.1 採購管理辦法 (2-06)4.2 產品鑑別及追溯性管理辦法(2-09)4.3 生產設備管理辦法 (2-11)4.4 檢驗與測試管理辦法 (2-13)4.5 檢驗與測試狀況管理辦法 (2-15)4.6 特定工作人員資格管理辦法(2-24)4.7 特殊製程管理辦法 (2-31)4.8 用料結構表 (306-001)4.9 QC工程圖 (310-001)4.10 施工說明書 (310-002 )4.11 組立作業說明 (310-003 )4.12 包裝作業說明 (310-004 )5.附件:附件1 製造命令單 (410-001)附件2 生產計劃表 (410-002)附件3 加工管制單 (41

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