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文档简介

泓域咨询MACRO/ 装饰铝板项目立项申请报告装饰铝板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52372.84平方米(折合约78.52亩),其中:净用地面积52372.84平方米(红线范围折合约78.52亩)。项目规划总建筑面积83796.54平方米,其中:规划建设主体工程55046.64平方米,计容建筑面积83796.54平方米;预计建筑工程投资7426.46万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为装饰铝板,根据市场情况,预计年产值35371.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15484.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7426.466043.59197.2115484.931.1工程费用万元7426.466043.5926272.581.1.1建筑工程费用万元7426.467426.4636.80%1.1.2设备购置及安装费万元6043.596043.5929.94%1.2工程建设其他费用万元2014.882014.889.98%1.2.1无形资产万元908.51908.511.3预备费万元1106.371106.371.3.1基本预备费万元559.02559.021.3.2涨价预备费万元547.35547.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元15484.9315484.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4697.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26272.5816754.2419652.3126272.5826272.5826272.581.1应收账款万元7881.774729.065911.337881.777881.777881.771.2存货万元11822.667093.608867.0011822.6611822.6611822.661.2.1原辅材料万元3546.802128.082660.103546.803546.803546.801.2.2燃料动力万元177.34106.40133.00177.34177.34177.341.2.3在产品万元5438.423263.054078.825438.425438.425438.421.2.4产成品万元2660.101596.061995.072660.102660.102660.101.3现金万元6568.153940.894926.116568.156568.156568.152流动负债万元21574.9212944.9516181.1921574.9221574.9221574.922.1应付账款万元21574.9212944.9516181.1921574.9221574.9221574.923流动资金万元4697.662818.603523.244697.664697.664697.664铺底流动资金万元1565.87939.531174.411565.871565.871565.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20182.59万元,其中:固定资产投资15484.93万元,占项目总投资的76.72%;流动资金4697.66万元,占项目总投资的23.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7426.46万元,占项目总投资的36.80%;设备购置费6043.59万元,占项目总投资的29.94%;其它投资2014.88万元,占项目总投资的9.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15484.93+4697.66=20182.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20182.59130.34%130.34%100.00%2项目建设投资万元15484.93100.00%100.00%76.72%2.1工程费用万元13470.0586.99%86.99%66.74%2.1.1建筑工程费万元7426.4647.96%47.96%36.80%2.1.2设备购置及安装费万元6043.5939.03%39.03%29.94%2.2工程建设其他费用万元908.515.87%5.87%4.50%2.2.1无形资产万元908.515.87%5.87%4.50%2.3预备费万元1106.377.14%7.14%5.48%2.3.1基本预备费万元559.023.61%3.61%2.77%2.3.2涨价预备费万元547.353.53%3.53%2.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15484.93100.00%100.00%76.72%5建设期间费用万元6流动资金万元4697.6630.34%30.34%23.28%7铺底流动资金万元1565.8910.11%10.11%7.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.58%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度197.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28726.0128726.0155046.6455046.645366.351.1主要生产车间17235.6117235.6133027.9833027.983327.141.2辅助生产车间9192.329192.3217614.9217614.921717.231.3其他生产车间2298.082298.083192.713192.71321.982仓储工程6094.636094.6318687.4318687.431324.942.1成品贮存1523.661523.664671.864671.86331.242.2原料仓储3169.213169.219717.469717.46688.972.3辅助材料仓库1401.761401.764298.114298.11304.743供配电工程325.05325.05325.05325.0525.933.1供配电室325.05325.05325.05325.0525.934给排水工程373.80373.80373.80373.8023.194.1给排水373.80373.80373.80373.8023.195服务性工程3859.933859.933859.933859.93273.675.1办公用房1951.071951.071951.071951.07143.295.2生活服务1908.861908.861908.861908.86116.166消防及环保工程1088.911088.911088.911088.9186.856.1消防环保工程1088.911088.911088.911088.9186.857项目总图工程162.52162.52162.52162.52158.927.1场地及道路硬化10550.702344.782344.787.2场区围墙2344.7810550.7010550.707.3安全保卫室162.52162.52162.52162.528绿化工程4760.36166.61合计40630.8583796.5483796.547426.46(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费6043.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量659634.16千瓦时,折合81.07吨标准煤。2、项目年总用水量27100.63立方米,折合2.31吨标准煤。3、“装饰铝板项目投资建设项目”,年用电量659634.16千瓦时,年总用水量27100.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.38吨标准煤/年。达产年综合节能量29.30吨标准煤/年,项目总节能率29.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“装饰铝板项目”主要从事装饰铝板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性装饰铝板项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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