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文档简介

泓域咨询MACRO/ 轮椅项目立项申请报告轮椅项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57522.08平方米(折合约86.24亩),其中:净用地面积57522.08平方米(红线范围折合约86.24亩)。项目规划总建筑面积70176.94平方米,其中:规划建设主体工程50259.77平方米,计容建筑面积70176.94平方米;预计建筑工程投资6086.80万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轮椅,根据市场情况,预计年产值36455.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16144.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6086.805114.84187.2116144.991.1工程费用万元6086.805114.8422618.701.1.1建筑工程费用万元6086.806086.8028.98%1.1.2设备购置及安装费万元5114.845114.8424.36%1.2工程建设其他费用万元4943.354943.3523.54%1.2.1无形资产万元2609.352609.351.3预备费万元2334.002334.001.3.1基本预备费万元1148.671148.671.3.2涨价预备费万元1185.331185.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元16144.9916144.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4855.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22618.7014856.9317898.5222618.7022618.7022618.701.1应收账款万元6785.614071.374749.936785.616785.616785.611.2存货万元10178.426107.057124.8910178.4210178.4210178.421.2.1原辅材料万元3053.531832.122137.473053.533053.533053.531.2.2燃料动力万元152.6891.61106.87152.68152.68152.681.2.3在产品万元4682.072809.243277.454682.074682.074682.071.2.4产成品万元2290.141374.091603.102290.142290.142290.141.3现金万元5654.683392.803958.275654.685654.685654.682流动负债万元17763.2410657.9412434.2717763.2417763.2417763.242.1应付账款万元17763.2410657.9412434.2717763.2417763.2417763.243流动资金万元4855.462913.283398.824855.464855.464855.464铺底流动资金万元1618.47971.091132.941618.471618.471618.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21000.45万元,其中:固定资产投资16144.99万元,占项目总投资的76.88%;流动资金4855.46万元,占项目总投资的23.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6086.80万元,占项目总投资的28.98%;设备购置费5114.84万元,占项目总投资的24.36%;其它投资4943.35万元,占项目总投资的23.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16144.99+4855.46=21000.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21000.45130.07%130.07%100.00%2项目建设投资万元16144.99100.00%100.00%76.88%2.1工程费用万元11201.6469.38%69.38%53.34%2.1.1建筑工程费万元6086.8037.70%37.70%28.98%2.1.2设备购置及安装费万元5114.8431.68%31.68%24.36%2.2工程建设其他费用万元2609.3516.16%16.16%12.43%2.2.1无形资产万元2609.3516.16%16.16%12.43%2.3预备费万元2334.0014.46%14.46%11.11%2.3.1基本预备费万元1148.677.11%7.11%5.47%2.3.2涨价预备费万元1185.337.34%7.34%5.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16144.99100.00%100.00%76.88%5建设期间费用万元6流动资金万元4855.4630.07%30.07%23.12%7铺底流动资金万元1618.4910.02%10.02%7.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.32%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.08%,固定资产投资强度187.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29411.1829411.1850259.7750259.774795.211.1主要生产车间17646.7117646.7130155.8630155.862973.031.2辅助生产车间9411.589411.5816083.1316083.131534.471.3其他生产车间2352.892352.892915.072915.07287.712仓储工程6240.006240.0012946.1612946.16898.312.1成品贮存1560.001560.003236.543236.54224.582.2原料仓储3244.803244.806732.006732.00467.122.3辅助材料仓库1435.201435.202977.622977.62206.613供配电工程332.80332.80332.80332.8025.983.1供配电室332.80332.80332.80332.8025.984给排水工程382.72382.72382.72382.7223.244.1给排水382.72382.72382.72382.7223.245服务性工程3952.003952.003952.003952.00274.225.1办公用房1716.171716.171716.171716.17124.595.2生活服务2235.832235.832235.832235.83154.436消防及环保工程1114.881114.881114.881114.8887.036.1消防环保工程1114.881114.881114.881114.8887.037项目总图工程166.40166.40166.40166.40-174.847.1场地及道路硬化10687.772350.772350.777.2场区围墙2350.7710687.7710687.777.3安全保卫室166.40166.40166.40166.408绿化工程4504.21157.65合计41599.9770176.9470176.946086.80(四)设备方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费5114.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量413583.38千瓦时,折合50.83吨标准煤。2、项目年总用水量22143.29立方米,折合1.89吨标准煤。3、“轮椅项目投资建设项目”,年用电量413583.38千瓦时,年总用水量22143.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.72吨标准煤/年。达产年综合节能量21.53吨标准煤/年,项目总节能率24.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“轮椅项目”主要从事轮椅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轮椅项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要

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