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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高性能锂电池项目立项申请报告高性能锂电池项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53506.74平方米(折合约80.22亩),其中:净用地面积53506.74平方米(红线范围折合约80.22亩)。项目规划总建筑面积71163.96平方米,其中:规划建设主体工程52831.45平方米,计容建筑面积71163.96平方米;预计建筑工程投资5098.42万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能锂电池,根据市场情况,预计年产值24691.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13059.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5098.424726.27162.8013059.821.1工程费用万元5098.424726.2714959.721.1.1建筑工程费用万元5098.425098.4232.75%1.1.2设备购置及安装费万元4726.274726.2730.36%1.2工程建设其他费用万元3235.133235.1320.78%1.2.1无形资产万元1708.341708.341.3预备费万元1526.791526.791.3.1基本预备费万元630.23630.231.3.2涨价预备费万元896.56896.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元13059.8213059.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2507.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14959.7210091.9112328.9314959.7214959.7214959.721.1应收账款万元4487.922468.353141.544487.924487.924487.921.2存货万元6731.873702.534712.316731.876731.876731.871.2.1原辅材料万元2019.561110.761413.692019.562019.562019.561.2.2燃料动力万元100.9855.5470.68100.98100.98100.981.2.3在产品万元3096.661703.162167.663096.663096.663096.661.2.4产成品万元1514.67833.071060.271514.671514.671514.671.3现金万元3739.932056.962617.953739.933739.933739.932流动负债万元12452.216848.728716.5512452.2112452.2112452.212.1应付账款万元12452.216848.728716.5512452.2112452.2112452.213流动资金万元2507.511379.131755.262507.512507.512507.514铺底流动资金万元835.83459.71585.09835.83835.83835.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15567.33万元,其中:固定资产投资13059.82万元,占项目总投资的83.89%;流动资金2507.51万元,占项目总投资的16.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5098.42万元,占项目总投资的32.75%;设备购置费4726.27万元,占项目总投资的30.36%;其它投资3235.13万元,占项目总投资的20.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13059.82+2507.51=15567.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15567.33119.20%119.20%100.00%2项目建设投资万元13059.82100.00%100.00%83.89%2.1工程费用万元9824.6975.23%75.23%63.11%2.1.1建筑工程费万元5098.4239.04%39.04%32.75%2.1.2设备购置及安装费万元4726.2736.19%36.19%30.36%2.2工程建设其他费用万元1708.3413.08%13.08%10.97%2.2.1无形资产万元1708.3413.08%13.08%10.97%2.3预备费万元1526.7911.69%11.69%9.81%2.3.1基本预备费万元630.234.83%4.83%4.05%2.3.2涨价预备费万元896.566.87%6.87%5.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13059.82100.00%100.00%83.89%5建设期间费用万元6流动资金万元2507.5119.20%19.20%16.11%7铺底流动资金万元835.846.40%6.40%5.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.83%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度162.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20741.7920741.7952831.4552831.454163.521.1主要生产车间12445.0712445.0731698.8731698.872581.381.2辅助生产车间6637.376637.3716906.0616906.061332.331.3其他生产车间1659.341659.343064.223064.22249.812仓储工程4400.664400.6611916.1311916.13682.972.1成品贮存1100.161100.162979.032979.03170.742.2原料仓储2288.342288.346196.396196.39355.142.3辅助材料仓库1012.151012.152740.712740.71157.083供配电工程234.70234.70234.70234.7015.133.1供配电室234.70234.70234.70234.7015.134给排水工程269.91269.91269.91269.9113.544.1给排水269.91269.91269.91269.9113.545服务性工程2787.092787.092787.092787.09159.745.1办公用房1336.671336.671336.671336.6764.845.2生活服务1450.421450.421450.421450.4291.526消防及环保工程786.25786.25786.25786.2550.706.1消防环保工程786.25786.25786.25786.2550.707项目总图工程117.35117.35117.35117.35-77.017.1场地及道路硬化7723.521178.251178.257.2场区围墙1178.257723.527723.527.3安全保卫室117.35117.35117.35117.358绿化工程2566.5589.83合计29337.7571163.9671163.965098.42(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费4726.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量867198.83千瓦时,折合106.58吨标准煤。2、项目年总用水量23428.14立方米,折合2.00吨标准煤。3、“高性能锂电池项目投资建设项目”,年用电量867198.83千瓦时,年总用水量23428.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.58吨标准煤/年。达产年综合节能量30.63吨标准煤/年,项目总节能率22.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高性能锂电池项目”主要从事高性能锂电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能锂电池项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此,建
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