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泓域咨询MACRO/ 半导体泵浦固体激光器(DPSSL)项目简介及立项备案申请半导体泵浦固体激光器(DPSSL)项目简介及立项备案申请一、项目建设背景DPSSL英文全称为Diode Pump Solid State Laser,即二极管泵浦固体激光器。是近年来国际上发展最快,应用较广的新型激光器。该类型的激光器利用输出固定波长的半导体激光器代替了传统的氪灯或氙灯来对激光晶体进行泵浦,从而取得了崭新的发展,被称为第二代的激光器。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19322.99平方米(折合约28.97亩),其中:净用地面积19322.99平方米(红线范围折合约28.97亩)。项目规划总建筑面积28211.57平方米,其中:规划建设主体工程18864.08平方米,计容建筑面积28211.57平方米;预计建筑工程投资2257.19万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为半导体泵浦固体激光器(DPSSL),根据市场情况,预计年产值15716.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5557.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2257.191913.80191.845557.601.1工程费用万元2257.191913.8011631.291.1.1建筑工程费用万元2257.192257.1928.78%1.1.2设备购置及安装费万元1913.801913.8024.40%1.2工程建设其他费用万元1386.611386.6117.68%1.2.1无形资产万元722.99722.991.3预备费万元663.62663.621.3.1基本预备费万元302.28302.281.3.2涨价预备费万元361.34361.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元5557.605557.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2286.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11631.294013.547891.8811631.2911631.2911631.291.1应收账款万元3489.391395.752617.043489.393489.393489.391.2存货万元5234.082093.633925.565234.085234.085234.081.2.1原辅材料万元1570.22628.091177.671570.221570.221570.221.2.2燃料动力万元78.5131.4058.8878.5178.5178.511.2.3在产品万元2407.68963.071805.762407.682407.682407.681.2.4产成品万元1177.67471.07883.251177.671177.671177.671.3现金万元2907.821163.132180.872907.822907.822907.822流动负债万元9345.233738.097008.929345.239345.239345.232.1应付账款万元9345.233738.097008.929345.239345.239345.233流动资金万元2286.06914.421714.552286.062286.062286.064铺底流动资金万元762.01304.81571.51762.01762.01762.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7843.66万元,其中:固定资产投资5557.60万元,占项目总投资的70.85%;流动资金2286.06万元,占项目总投资的29.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2257.19万元,占项目总投资的28.78%;设备购置费1913.80万元,占项目总投资的24.40%;其它投资1386.61万元,占项目总投资的17.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5557.60+2286.06=7843.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7843.66141.13%141.13%100.00%2项目建设投资万元5557.60100.00%100.00%70.85%2.1工程费用万元4170.9975.05%75.05%53.18%2.1.1建筑工程费万元2257.1940.61%40.61%28.78%2.1.2设备购置及安装费万元1913.8034.44%34.44%24.40%2.2工程建设其他费用万元722.9913.01%13.01%9.22%2.2.1无形资产万元722.9913.01%13.01%9.22%2.3预备费万元663.6211.94%11.94%8.46%2.3.1基本预备费万元302.285.44%5.44%3.85%2.3.2涨价预备费万元361.346.50%6.50%4.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5557.60100.00%100.00%70.85%5建设期间费用万元6流动资金万元2286.0641.13%41.13%29.15%7铺底流动资金万元762.0213.71%13.71%9.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.72%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度191.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7202.277202.2718864.0818864.081660.231.1主要生产车间4321.364321.3611318.4511318.451029.341.2辅助生产车间2304.732304.736036.516036.51531.271.3其他生产车间576.18576.181094.121094.1299.612仓储工程1528.061528.066075.876075.87388.902.1成品贮存382.01382.011518.971518.9797.222.2原料仓储794.59794.593159.453159.45202.232.3辅助材料仓库351.45351.451397.451397.4589.453供配电工程81.5081.5081.5081.505.873.1供配电室81.5081.5081.5081.505.874给排水工程93.7293.7293.7293.725.254.1给排水93.7293.7293.7293.725.255服务性工程967.77967.77967.77967.7761.945.1办公用房449.66449.66449.66449.6629.805.2生活服务518.11518.11518.11518.1135.766消防及环保工程273.01273.01273.01273.0119.666.1消防环保工程273.01273.01273.01273.0119.667项目总图工程40.7540.7540.7540.7579.517.1场地及道路硬化2622.55494.36494.367.2场区围墙494.362622.552622.557.3安全保卫室40.7540.7540.7540.758绿化工程1023.8135.83合计10187.0828211.5728211.572257.19(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1913.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量417570.31千瓦时,折合51.32吨标准煤。2、项目年总用水量8397.53立方米,折合0.72吨标准煤。3、“半导体泵浦固体激光器(DPSSL)项目投资建设项目”,年用电量417570.31千瓦时,年总用水量8397.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.04吨标准煤/年。达产年综合节能量19.25吨标准煤/年,项目总节能率25.28%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“半导体泵浦固体激光器(DPSSL)项目”主要从事半导体泵浦固体激光器(DPSSL)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性半导体泵浦固体激光器(DPSSL)项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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