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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新能源设备项目简介及立项备案申请新能源设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在不久前结束的2019年全国两会上,氢燃料汽车、甲醇汽车成为来自各家车企的人大代表、政协委员们热议的关键词。值得一提的是,今年的政府工作报告在修改之后,增加了“推动充电、加氢等设施建设”这样一句话,引起市场关注,这是氢能源首次写入政府工作报告。而在3月19日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会等八部门下发关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见,再次提出重点在山西、陕西、贵州、甘肃等地区,加快M100甲醇汽车的应用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54940.79平方米(折合约82.37亩),其中:净用地面积54940.79平方米(红线范围折合约82.37亩)。项目规划总建筑面积87355.86平方米,其中:规划建设主体工程63802.53平方米,计容建筑面积87355.86平方米;预计建筑工程投资7001.54万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源设备,根据市场情况,预计年产值33062.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14161.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7001.546167.60171.9214161.051.1工程费用万元7001.546167.6023386.631.1.1建筑工程费用万元7001.547001.5438.85%1.1.2设备购置及安装费万元6167.606167.6034.22%1.2工程建设其他费用万元991.91991.915.50%1.2.1无形资产万元487.27487.271.3预备费万元504.64504.641.3.1基本预备费万元237.89237.891.3.2涨价预备费万元266.75266.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元14161.0514161.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3860.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23386.639043.0317247.7423386.6323386.6323386.631.1应收账款万元7015.993157.204911.197015.997015.997015.991.2存货万元10523.984735.797366.7910523.9810523.9810523.981.2.1原辅材料万元3157.191420.742210.043157.193157.193157.191.2.2燃料动力万元157.8671.04110.50157.86157.86157.861.2.3在产品万元4841.032178.463388.724841.034841.034841.031.2.4产成品万元2367.901065.551657.532367.902367.902367.901.3现金万元5846.662631.004092.665846.665846.665846.662流动负债万元19525.738786.5813668.0119525.7319525.7319525.732.1应付账款万元19525.738786.5813668.0119525.7319525.7319525.733流动资金万元3860.901737.402702.633860.903860.903860.904铺底流动资金万元1286.95579.13900.881286.951286.951286.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18021.95万元,其中:固定资产投资14161.05万元,占项目总投资的78.58%;流动资金3860.90万元,占项目总投资的21.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7001.54万元,占项目总投资的38.85%;设备购置费6167.60万元,占项目总投资的34.22%;其它投资991.91万元,占项目总投资的5.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14161.05+3860.90=18021.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18021.95127.26%127.26%100.00%2项目建设投资万元14161.05100.00%100.00%78.58%2.1工程费用万元13169.1493.00%93.00%73.07%2.1.1建筑工程费万元7001.5449.44%49.44%38.85%2.1.2设备购置及安装费万元6167.6043.55%43.55%34.22%2.2工程建设其他费用万元487.273.44%3.44%2.70%2.2.1无形资产万元487.273.44%3.44%2.70%2.3预备费万元504.643.56%3.56%2.80%2.3.1基本预备费万元237.891.68%1.68%1.32%2.3.2涨价预备费万元266.751.88%1.88%1.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14161.05100.00%100.00%78.58%5建设期间费用万元6流动资金万元3860.9027.26%27.26%21.42%7铺底流动资金万元1286.979.09%9.09%7.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.58%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度171.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29357.6429357.6463802.5363802.535625.121.1主要生产车间17614.5817614.5838281.5238281.523487.571.2辅助生产车间9394.449394.4420416.8120416.811800.041.3其他生产车间2348.612348.613700.553700.55337.512仓储工程6228.646228.6415309.6615309.66981.652.1成品贮存1557.161557.163827.413827.41245.412.2原料仓储3238.893238.897961.027961.02510.462.3辅助材料仓库1432.591432.593521.223521.22225.783供配电工程332.19332.19332.19332.1923.963.1供配电室332.19332.19332.19332.1923.964给排水工程382.02382.02382.02382.0221.434.1给排水382.02382.02382.02382.0221.435服务性工程3944.803944.803944.803944.80252.945.1办公用房2211.862211.862211.862211.86144.775.2生活服务1732.941732.941732.941732.94114.346消防及环保工程1112.851112.851112.851112.8580.286.1消防环保工程1112.851112.851112.851112.8580.287项目总图工程166.10166.10166.10166.10-111.147.1场地及道路硬化10693.991880.551880.557.2场区围墙1880.5510693.9910693.997.3安全保卫室166.10166.10166.10166.108绿化工程3637.15127.30合计41524.2587355.8687355.867001.54(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费6167.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1328788.15千瓦时,折合163.31吨标准煤。2、项目年总用水量20842.29立方米,折合1.78吨标准煤。3、“新能源设备项目投资建设项目”,年用电量1328788.15千瓦时,年总用水量20842.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.09吨标准煤/年。达产年综合节能量55.03吨标准煤/年,项目总节能率22.44%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“新能源设备项目”主要从事新能源设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源设备项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规
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