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文档简介

泓域咨询MACRO/ 经编坯布项目立项申请报告经编坯布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13813.57平方米(折合约20.71亩),其中:净用地面积13813.57平方米(红线范围折合约20.71亩)。项目规划总建筑面积16438.15平方米,其中:规划建设主体工程10776.75平方米,计容建筑面积16438.15平方米;预计建筑工程投资1329.43万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为经编坯布,根据市场情况,预计年产值13528.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3770.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1329.431186.29182.063770.461.1工程费用万元1329.431186.298740.991.1.1建筑工程费用万元1329.431329.4323.36%1.1.2设备购置及安装费万元1186.291186.2920.84%1.2工程建设其他费用万元1254.741254.7422.05%1.2.1无形资产万元696.39696.391.3预备费万元558.35558.351.3.1基本预备费万元272.07272.071.3.2涨价预备费万元286.28286.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元3770.463770.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1920.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8740.993746.297320.958740.998740.998740.991.1应收账款万元2622.301048.921835.612622.302622.302622.301.2存货万元3933.451573.382753.413933.453933.453933.451.2.1原辅材料万元1180.03472.01826.021180.031180.031180.031.2.2燃料动力万元59.0023.6041.3059.0059.0059.001.2.3在产品万元1809.39723.751266.571809.391809.391809.391.2.4产成品万元885.03354.01619.52885.03885.03885.031.3现金万元2185.25874.101529.672185.252185.252185.252流动负债万元6820.052728.024774.036820.056820.056820.052.1应付账款万元6820.052728.024774.036820.056820.056820.053流动资金万元1920.94768.381344.661920.941920.941920.944铺底流动资金万元640.31256.13448.22640.31640.31640.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5691.40万元,其中:固定资产投资3770.46万元,占项目总投资的66.25%;流动资金1920.94万元,占项目总投资的33.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1329.43万元,占项目总投资的23.36%;设备购置费1186.29万元,占项目总投资的20.84%;其它投资1254.74万元,占项目总投资的22.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3770.46+1920.94=5691.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5691.40150.95%150.95%100.00%2项目建设投资万元3770.46100.00%100.00%66.25%2.1工程费用万元2515.7266.72%66.72%44.20%2.1.1建筑工程费万元1329.4335.26%35.26%23.36%2.1.2设备购置及安装费万元1186.2931.46%31.46%20.84%2.2工程建设其他费用万元696.3918.47%18.47%12.24%2.2.1无形资产万元696.3918.47%18.47%12.24%2.3预备费万元558.3514.81%14.81%9.81%2.3.1基本预备费万元272.077.22%7.22%4.78%2.3.2涨价预备费万元286.287.59%7.59%5.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3770.46100.00%100.00%66.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1920.9450.95%50.95%33.75%7铺底流动资金万元640.3116.98%16.98%11.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.64%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度182.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5726.905726.9010776.7510776.75958.721.1主要生产车间3436.143436.146466.056466.05594.411.2辅助生产车间1832.611832.613448.563448.56306.791.3其他生产车间458.15458.15625.05625.0557.522仓储工程1215.041215.043679.913679.91238.092.1成品贮存303.76303.76919.98919.9859.522.2原料仓储631.82631.821913.551913.55123.812.3辅助材料仓库279.46279.46846.38846.3854.763供配电工程64.8064.8064.8064.804.723.1供配电室64.8064.8064.8064.804.724给排水工程74.5274.5274.5274.524.224.1给排水74.5274.5274.5274.524.225服务性工程769.53769.53769.53769.5349.795.1办公用房452.96452.96452.96452.9624.605.2生活服务316.57316.57316.57316.5727.566消防及环保工程217.09217.09217.09217.0915.806.1消防环保工程217.09217.09217.09217.0915.807项目总图工程32.4032.4032.4032.4025.987.1场地及道路硬化2166.93477.74477.747.2场区围墙477.742166.932166.937.3安全保卫室32.4032.4032.4032.408绿化工程917.5532.11合计8100.2816438.1516438.151329.43(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费1186.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1054096.53千瓦时,折合129.55吨标准煤。2、项目年总用水量8981.85立方米,折合0.77吨标准煤。3、“经编坯布项目投资建设项目”,年用电量1054096.53千瓦时,年总用水量8981.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.32吨标准煤/年。达产年综合节能量53.23吨标准煤/年,项目总节能率28.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“经编坯布项目”主要从事经编坯布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性经编坯布项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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