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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高性能铸钢件项目立项申请报告高性能铸钢件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45389.35平方米(折合约68.05亩),其中:净用地面积45389.35平方米(红线范围折合约68.05亩)。项目规划总建筑面积74438.53平方米,其中:规划建设主体工程45090.84平方米,计容建筑面积74438.53平方米;预计建筑工程投资6511.37万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能铸钢件,根据市场情况,预计年产值36971.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12883.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6511.375630.18189.3312883.911.1工程费用万元6511.375630.1822519.951.1.1建筑工程费用万元6511.376511.3736.24%1.1.2设备购置及安装费万元5630.185630.1831.33%1.2工程建设其他费用万元742.36742.364.13%1.2.1无形资产万元343.19343.191.3预备费万元399.17399.171.3.1基本预备费万元185.17185.171.3.2涨价预备费万元214.00214.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元12883.9112883.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5084.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22519.9518255.6421157.6622519.9522519.9522519.951.1应收账款万元6755.984391.395066.996755.986755.986755.981.2存货万元10133.986587.097600.4810133.9810133.9810133.981.2.1原辅材料万元3040.191976.132280.153040.193040.193040.191.2.2燃料动力万元152.0198.81114.01152.01152.01152.011.2.3在产品万元4661.633030.063496.224661.634661.634661.631.2.4产成品万元2280.151482.091710.112280.152280.152280.151.3现金万元5629.993659.494222.495629.995629.995629.992流动负债万元17435.7511333.2413076.8117435.7517435.7517435.752.1应付账款万元17435.7511333.2413076.8117435.7517435.7517435.753流动资金万元5084.203304.733813.155084.205084.205084.204铺底流动资金万元1694.721101.581271.051694.721694.721694.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17968.11万元,其中:固定资产投资12883.91万元,占项目总投资的71.70%;流动资金5084.20万元,占项目总投资的28.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6511.37万元,占项目总投资的36.24%;设备购置费5630.18万元,占项目总投资的31.33%;其它投资742.36万元,占项目总投资的4.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12883.91+5084.20=17968.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17968.11139.46%139.46%100.00%2项目建设投资万元12883.91100.00%100.00%71.70%2.1工程费用万元12141.5594.24%94.24%67.57%2.1.1建筑工程费万元6511.3750.54%50.54%36.24%2.1.2设备购置及安装费万元5630.1843.70%43.70%31.33%2.2工程建设其他费用万元343.192.66%2.66%1.91%2.2.1无形资产万元343.192.66%2.66%1.91%2.3预备费万元399.173.10%3.10%2.22%2.3.1基本预备费万元185.171.44%1.44%1.03%2.3.2涨价预备费万元214.001.66%1.66%1.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12883.91100.00%100.00%71.70%5建设期间费用万元6流动资金万元5084.2039.46%39.46%28.30%7铺底流动资金万元1694.7313.15%13.15%9.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.70%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度189.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20441.5120441.5145090.8445090.844338.661.1主要生产车间12264.9112264.9127054.5027054.502689.971.2辅助生产车间6541.286541.2814429.0714429.071388.371.3其他生产车间1635.321635.322615.272615.27260.322仓储工程4336.954336.9519076.0019076.001334.912.1成品贮存1084.241084.244769.004769.00333.732.2原料仓储2255.212255.219919.529919.52694.152.3辅助材料仓库997.50997.504387.484387.48307.033供配电工程231.30231.30231.30231.3018.213.1供配电室231.30231.30231.30231.3018.214给排水工程266.00266.00266.00266.0016.294.1给排水266.00266.00266.00266.0016.295服务性工程2746.742746.742746.742746.74192.215.1办公用房1330.501330.501330.501330.5078.625.2生活服务1416.241416.241416.241416.2482.236消防及环保工程774.87774.87774.87774.8761.006.1消防环保工程774.87774.87774.87774.8761.007项目总图工程115.65115.65115.65115.65461.207.1场地及道路硬化7452.871287.431287.437.2场区围墙1287.437452.877452.877.3安全保卫室115.65115.65115.65115.658绿化工程2539.6488.89合计28913.0274438.5374438.536511.37(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费5630.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量702351.31千瓦时,折合86.32吨标准煤。2、项目年总用水量20433.56立方米,折合1.75吨标准煤。3、“高性能铸钢件项目投资建设项目”,年用电量702351.31千瓦时,年总用水量20433.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.07吨标准煤/年。达产年综合节能量22.02吨标准煤/年,项目总节能率28.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高性能铸钢件项目”主要从事高性能铸钢件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能铸钢件项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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