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文档简介

泓域咨询MACRO/ 风机箱项目立项申请报告风机箱项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32929.79平方米(折合约49.37亩),其中:净用地面积32929.79平方米(红线范围折合约49.37亩)。项目规划总建筑面积47748.20平方米,其中:规划建设主体工程32545.18平方米,计容建筑面积47748.20平方米;预计建筑工程投资3401.19万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风机箱,根据市场情况,预计年产值30398.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9480.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3401.192572.98192.029480.031.1工程费用万元3401.192572.9823515.161.1.1建筑工程费用万元3401.193401.1926.30%1.1.2设备购置及安装费万元2572.982572.9819.90%1.2工程建设其他费用万元3505.863505.8627.11%1.2.1无形资产万元1566.951566.951.3预备费万元1938.911938.911.3.1基本预备费万元1064.551064.551.3.2涨价预备费万元874.36874.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元9480.039480.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3451.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23515.1613323.8215034.8923515.1623515.1623515.161.1应收账款万元7054.553880.004938.187054.557054.557054.551.2存货万元10581.825820.007407.2810581.8210581.8210581.821.2.1原辅材料万元3174.551746.002222.183174.553174.553174.551.2.2燃料动力万元158.7387.30111.11158.73158.73158.731.2.3在产品万元4867.642677.203407.354867.644867.644867.641.2.4产成品万元2380.911309.501666.642380.912380.912380.911.3现金万元5878.793233.334115.155878.795878.795878.792流动负债万元20063.4511034.9014044.4120063.4520063.4520063.452.1应付账款万元20063.4511034.9014044.4120063.4520063.4520063.453流动资金万元3451.711898.442416.203451.713451.713451.714铺底流动资金万元1150.56632.81805.401150.561150.561150.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12931.74万元,其中:固定资产投资9480.03万元,占项目总投资的73.31%;流动资金3451.71万元,占项目总投资的26.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3401.19万元,占项目总投资的26.30%;设备购置费2572.98万元,占项目总投资的19.90%;其它投资3505.86万元,占项目总投资的27.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9480.03+3451.71=12931.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12931.74136.41%136.41%100.00%2项目建设投资万元9480.03100.00%100.00%73.31%2.1工程费用万元5974.1763.02%63.02%46.20%2.1.1建筑工程费万元3401.1935.88%35.88%26.30%2.1.2设备购置及安装费万元2572.9827.14%27.14%19.90%2.2工程建设其他费用万元1566.9516.53%16.53%12.12%2.2.1无形资产万元1566.9516.53%16.53%12.12%2.3预备费万元1938.9120.45%20.45%14.99%2.3.1基本预备费万元1064.5511.23%11.23%8.23%2.3.2涨价预备费万元874.369.22%9.22%6.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9480.03100.00%100.00%73.31%5建设期间费用万元6流动资金万元3451.7136.41%36.41%26.69%7铺底流动资金万元1150.5712.14%12.14%8.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.86%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度192.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14169.0414169.0432545.1832545.182550.081.1主要生产车间8501.428501.4219527.1119527.111581.051.2辅助生产车间4534.094534.0910414.4610414.46816.031.3其他生产车间1133.521133.521887.621887.62153.002仓储工程3006.163006.169881.969881.96563.132.1成品贮存751.54751.542470.492470.49140.782.2原料仓储1563.201563.205138.625138.62292.832.3辅助材料仓库691.42691.422272.852272.85129.523供配电工程160.33160.33160.33160.3310.283.1供配电室160.33160.33160.33160.3310.284给排水工程184.38184.38184.38184.389.194.1给排水184.38184.38184.38184.389.195服务性工程1903.901903.901903.901903.90108.495.1办公用房967.15967.15967.15967.1561.625.2生活服务936.75936.75936.75936.7554.756消防及环保工程537.10537.10537.10537.1034.436.1消防环保工程537.10537.10537.10537.1034.437项目总图工程80.1680.1680.1680.1667.247.1场地及道路硬化5475.13812.99812.997.2场区围墙812.995475.135475.137.3安全保卫室80.1680.1680.1680.168绿化工程1667.0758.35合计20041.0747748.2047748.203401.19(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费2572.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1224558.30千瓦时,折合150.50吨标准煤。2、项目年总用水量20814.25立方米,折合1.78吨标准煤。3、“风机箱项目投资建设项目”,年用电量1224558.30千瓦时,年总用水量20814.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.28吨标准煤/年。达产年综合节能量53.50吨标准煤/年,项目总节能率23.41%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“风机箱项目”主要从事风机箱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性风机箱项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,

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